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中国共产党景东县委员会组织部2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-07 09:44:23 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300120301000中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度部门决算公开说明目录第一部分中国共产党景东彝族自治县委员会
监督索引号53082300120301000
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  中国共产党景东彝族自治县委员会组织部概况

一、主要职能
(一)主要职能
1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划全县党员教育、管理工作,制定和实施发展党员计划,组织新时期党的建设理论研究;负责管理省、市驻景单位党的建设工作;加强领导班子思想作风建设。
2、研究提出各乡(镇)、县委和县直机关部委办局,县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议;负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离(退)休审批手续的办理;承办干部调配、交流及安置事宜;协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
3、协助县工业园区管理委员会组织开展园区项目的招商引资工作。
4、研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施,组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,贯彻落实公务员法及相关管理制度,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
7、研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划;组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡(镇)和县直各部门的干部教育工作;协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
8、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调;代县委管理优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
10、贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和县有关老干部工作的规定,负责全县老干部的宏观管理。
11、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
【扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育】把开展主题教育作为一项重大政治任务来抓,迅速传达学习中央、省委和市委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作动员部署会议精神,成立由县委书记任组长的县委“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组,牵头制定方案,组建工作专班,派出8个县委巡回指导组。及时将《选编》《汇编》《纲要》《摘编》等必学书目发放到位。全县77家机关事业单位、1484个党支部全部正式启动主题教育,17219名党员参加了学习。在市委第十巡回指导组的有力指导下,紧扣主题主线,在“真学”上下功夫,推动以学促做,在“实做”上出硬招,突出问题导向,在“即改”上动真格,注重氛围营造,在“带动”上起实效。通过开展主题教育,进一步激发了各级党组织和党员干部的工作热情和奋斗精神。通过选树身边典型引领带动身边人,发放党员初心挎包180个,引导广大党员在“不忘初心、牢记使命”主题教育中争做示范、勇当先锋。涌现出荣获“全国离退休干部先进个人”称号的退休干部张兴伟,通过一流党建引领一流企业发展的云南力奥天然饮品有限公司,云南省脱贫攻坚奖“扶贫好村官”的龙街乡邦庆村党支部书记杨德斌等大批先进典型,县委政府“扶贫日”通报表扬478名先进个人。
【建设忠诚干净担当的高素质干部队伍】旗帜鲜明地树立重担当重实干重实绩的导向,注重在脱贫攻坚一线考察识别干部。制定出台《景东彝族自治县关于建设忠诚干净担当高素质干部队伍的实施办法》《景东彝族自治县关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施办法》及《在脱贫攻坚工作中选拔管理干部的意见》,把脱贫攻坚工作成效作为选拔任用干部的重要依据。提请县委常委会会议共研究干部11批477人次,提拔使用正科级干部22人、副科级干部80人,其中:少数民族干部46名、占45%;女干部31名、占30.4%;党外干部5名、占4.9%;年轻干部51名、占50%。涉及机构改革新组建班子和重新任命科级干部198名。从脱贫攻坚一线选拔使用干部44名,占提拔总人数的43.1%,其中正科10名,副科34名。对13个乡镇和18个县直单位部门党政领导班子进行专题调研,调整充实科级后备干部241名。对因推动脱贫攻坚等工作不力的10名干部进行就地免职,对发现苗头性问题的26名干部采取了提醒谈话。
【建强基层战斗堡垒】提请县委常委会会议研究基层党建工作12次,筹备召开党建工作领导小组会议2次。健全完善抓基层党建责任体系,在13个乡镇成立党建办公室。制发《景东彝族自治县开展“基层党建创新提质年”实施方案》,细化重点任务项目清单,以支部规范化建设为统领,对标对表抓落实。巩固提升1个省级示范党支部、4个市级示范党支部创建成果,完成党支部达标821个,累计达标率达80%。推进党的组织和工作覆盖,在龙头企业、专业合作社、产业协会建立党组织37个,在集中安置点建立党支部2个,建立流动人才党支部1个。调整村党组织书记14人,村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动新招录1个本科班30名学员, 13个青年人才党支部重点培养312名党员。创建14个党员教育实训基地,开展“万名党员进党校”37期1万余人次,培训基层党组织书记3期。村组干部待遇全面落实,对在职村干部参加养老保险给予定额补助,为在职村干部购买意外伤害保险。基层党组织“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度得到进一步落实。着力提升基层党组织治理能力,扎实开展“扫黑除恶—基层党组织在行动”“十个一”活动。“一村一策”常规整顿软弱涣散党组织133个,主题教育中集中整顿14个。
【扛牢脱贫攻坚政治责任】把脱贫攻坚当做最大的政治任务抓牢抓实。落实“精锐出战”要求,向110个贫困村选派驻村工作队员441人,其中第一书记(工作队长)110名,自加压力选派扶贫人员503名,驻村工作队员中有科级干部90名,调整充实11名乡(镇)驻村扶贫工作队长、挂任乡(镇)党委副书记。举办脱贫攻坚业务工作培训43期,培训77769人次,从严管理驻村工作队员,开展专项督查7次,发现整改问题31个。及时协调拨付驻村工作队员人身意外伤害险费,划拨驻村工作队员生活补贴和交通补929.8425万元。选聘1540名公益性岗位对村组活动场所进行管理。
【引“才”引“智”,加强人才队伍及公务员队伍建设】人才工作“引育”结合,114人次专家教授赴景东援助指导,200名各行业骨干赴省内外研修培训,建立景东县人民医院专家基层科研工作站1个,1人入选云南省“万人计划”首席技师,开展乡村医生培训286人,农村适用技术培训24124人,农村技能培训2838人。机构改革部署周密,机构职能进一步优化理清,公务员职务与职级并行政策有效落实,全面完成套转工作,涉及全县99家党政群机关和参公单位,共计套转人数802人(含法检审计26人),完成公安系统执法勤务警员221人、警务技术10人的套转工作。2019年完成公务员和事业单位工作人员考录(招聘)工作,招录各级机关公务员16人;完成事业单位招聘(招考)82人,其中,紧缺人才招聘55人,公开(定向)招聘27人;安置114人,其中,免费医学生安置11人,退役士兵安置11人,2019年特岗转岗位安置92 人。其它人员招募13人,其中,特岗教师10 人,“三支一扶”3人。事业单位定向大学生村官招聘16人。
【做好离退休干部工作】2019年,县委、政府向全县离退休干部通报全县经济社会发展情况3次,全年参加通报会老干部共计700余人(次)。组织离退休老同志参加“点赞新中国·畅谈发展变化”座谈会;组织150余名离退休党员就近就便参观考察文黑易地扶贫搬迁安置点;组织开展“共和国同龄人访谈”座谈会。
2019年春节,县委政府安排春节慰问离退休人员专款30.44万元。县委四班子领导带队走访看望部分离退休老同志,其余2476名离退休人员委托老干局和单位部门代表看望。走访慰问居住在省内市外和市内、县内14名离休干部、18名无固定收入已故离休干部配偶和17名特殊困难退休干部,划拨各乡镇1.3万元困难离退休干部慰问费,由乡镇组织慰问。国庆节、重阳节期间开展走访慰问老干部工作,走访慰问离休干部、特殊困难退休干部、建国初期参加革命工作的退休干部共计194人。2019年,办理4名离休干部、2名副处级以上退休干部丧葬相关事宜。
发挥老干部活动中心功能和平台作用,开展有益老同志身心健康的文体活动,每季度组织开展一次小型室内比赛活动。2019年老年大学、活动中心组织开展大型运动会1次,小型活动4次。开办音乐、三弦、健身气功、腰鼓、舞蹈、智能手机使用六个专业班,共有学员399人次。2019年共计毕业1330人次。举办景东县老年大学第十一期毕业典礼和“景东县老年大学2019年教学成果展演暨纪念建国70周年汇报演出”;组织100余名老干部配合拍摄景东纪念新中国成立70周年“歌唱祖国MV”;组织老年大学学员参加普洱市离退休干部“茶城银发同筑梦·献礼祖国70华诞”文艺汇演,组织离退休老同志参加“辉煌七十载·点赞新中国”书法、绘画、摄影作品展,共收集15幅书画、摄影作品参展,参展作品1幅书法、3幅绘画、4幅摄影作品入选在普洱大剧院展出。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。分别是:
1. 景东彝族自治县委员会组织部
2. 老干部安置管理所
3. 老干部活动中心
4. 信息和网络服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制2人),事业编制10人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员2人),事业人员12人(含参公管理事业人员7人),其他人员0人。
离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度收入合计6,125,079.99元。其中:财政拨款收入6,125,079.99元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。本年收入合计6125079.99元与上年度3333806.01元增加2791273.98元, 增加83.73%。
二、支出决算情况说明
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度支出合计6,029,098.49元。其中:基本支出6,029,098.49元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。本年支出合计6028098.49元与上年度3333806.01元增加2791273.98元, 增加80.85%;增加原因一是机构合并,二是财政调减人员支出指标及预拨经费。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会组织部正常运转的日常支出6,029,098.49元。本年支出合计6028098.49元与上年度3333806.01元增加2791273.98元, 增加80.85%;增加原因一是机构合并,二是财政调减人员支出指标及预拨经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党景东彝族自治县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年一样项目无支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出6,029,098.49元,占本年支出合计的100.00%。本年支出合计6028098.49元与上年度3333806.01元增加2791273.98元, 增加80.85%;增加原因一是机构合并,二是财政调减人员支出指标及预拨经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出4,582,521.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务(包含行政政运行和其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出)、组织事务(包含行政运行和其他组织事务支出)、其他共产党事务支出及其他一般公共服务支出。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出430,831.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于行政事业单位离退休( 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出);
  9.卫生健康(类)支出366,526.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于卫生健康支出(行政事业单位医疗、 公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出);
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出480,410.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于(扶贫、其他扶贫支出);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出168,809.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于住房保障职工住房公积金支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为177000元,支出决算为30,965.13元,完成预算的37.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为17,827.73元,完成预算的25.47%;公务接待费支出决算为13,137.40元,完成预算的12.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是严格执行中央八项规定,本着厉行节约的要求严格按照省、市相关要求,本年接待批次及人数大幅下降,压缩经费,节约开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少44,388.22元,下降58.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少19,870.62元,下降52.71%;公务接待费支出决算减少24,517.60元,下降65.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,本着厉行节约的要求严格按照省、市相关要求,本年接待批次及人数大幅下降,压缩经费,节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出17,827.73元,占57.57%;公务接待费支出13,137.40元,占42.43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无
2. 公务用车购置及运行维护费支出17,827.73元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。无购置
公务用车运行维护支出17,827.73元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,137.40元。其中:
国内接待费支出13,137.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次88人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门业务指导、工作调研及浙大大学教授来授课公务往来等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况

中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年机关运行经费支出636,560.78元,与上年822643.69元对比减少了186082.91元,下降了7.73%主主要原因是严格执行中央八项规定,本着厉行节约的要求严格按照省、市相关要求,本年接待批次及人数大幅下降,压缩经费,节约开支。部门机关运行经费主要用于用于用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党景东彝族自治县委员会组织部资产总额1723455元,其中,流动资产0.00元,固定资产1723455元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加503019元,其中;流动资产增加0.00元,固定资产增加503019元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值419050元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
    单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1723455 0   38629 419050 0 0 0 0 1265776
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
             
项目支出概况
            公开09表
部门: 中国共产党景东彝族自治县委员会组织部         单位:万元
项目名称
基础信息 项目分管处室(单位) 中国共产党景东彝族自治县委员会组织部
项目分管处室(单位)负责人 张开学  
(一)项目基本情况 起始时间 2019年1月1日 截止时间 2019年12月31日
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政 中央财政
省级财政 省级财政
市级财政 市级财政
下级配套 下级配套
部门自筹及其他 部门自筹及其他
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
(三)项目管理 1.项目实施主体
2.保障措施
3.资金安排程序
 
                 
项目支出绩效自评
                公开10表
部门: 中国共产党景东彝族自治县委员会组织部             单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
0 0 0.00%
0 0 0.00%
0 0 0.00%
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制
项目是否达到标准的质量管理管理水平
2.项目效率性分析 完成的及时性 0.00%
验收的有效性 0.00%
自评结论
 
     
项目绩效目标管理
    公开11表
部门:中国共产党景东彝族自治县委员会组织部   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验
2.项目绩效目标修正建议
3.需改进的问题及措施
4.其他需要说明的情况
 
 
       
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:中国共产党景东彝族自治县委员会组织部     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作和老干部工作的职能部门,下设参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位1个。县委组织部共有编制在职人员编制32人,其中:行政编制22人,事业编制10人。在职实有35人。
与上年相比,增加行政编制10个,参公事业增加编制5个,实有人数增加19人,是因为机构合并,景东彝族自治县委员会老干部局并入景东彝族自治县委员会组织部。
(二)部门绩效目标的设立情况 2019年我单位以预算绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效目标取得新成就。一是健全绩效管理机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作的水平。二是抓好绩效目标管理,及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。
(三)部门整体收支情况 中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度收入合计6,125,079.99元。其中:财政拨款收入6,125,079.99元,占总收入的100.00%;中国共产党景东彝族自治县委员会组织部2019年度支出合计6,029,098.49元。其中:基本支出6,029,098.49元,占总支出的100.00%;
(四)部门预算管理制度建设情况  我部我部认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支,三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。重大开支部委会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时,我们单位还制定了《关于进一步严肃会议纪律的通知》、《进一步加强公务车辆管理的通知》、《关于规范请假休假制度、严格考勤的通知》、《组织部公务接待及财务报账制度》等制度。
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 在规定时间内,按规定的程序完成报送绩效目标,申报的绩效目标符合规定的格式要求,相关内容完整,绩效目标的设定符合项目特点绩效目标的描述清晰明确绩效指标量化、细化,能清晰反映绩效实现程度绩效目标设定依据充分,符合相关法律法规和国家、省市相关规定
(三)自评组织过程 1.前期准备 1.请示领部领导,2. 确定绩效评价组成人员,3.培训绩效评价组成人员。
2.组织实施 一是在组织领导方面,我部领导非常重视预算绩效管理工作,对该工作给予大力支持和指导,明确牵头机构,建立联络员制度;明确预算绩效管理工作职能和职责分工;我部主分管领导吴奇副部长就推进预算绩效管理作出了认真做好预算绩效工作的批示。对上级做的批示和下发的预算非常关心;二是制度建设方面,制定本部门单位预算绩效管理的落实方案、操作规程、相关配套措施,虽然在一些相关配套措施制度建设方面我单位做的有些劝缺,有待提高和完善。三是信息报送方面及时向县财政局报送本部门单位预算绩效管理的相关制度办法、 指标体系、总结计划、工作动态、相关信息;认真完成预算绩效管理工作年度自评考核,及时完整提供相关佐证材料,内容详实, 评分合理。
三、评价情况分析及综合评价结论 2019年我部研究建立本行业或本系统普遍适用的综合评价指标;研究建立符合项目特点的分项评价指标;对已制定的指标及时提出修改和完善意见;按照全县统一部署,及时召开会议,认真布置本部门单位绩效自评工作;及时完成本部门单位绩效评价工作并按时向县财政局报送绩效自评报告;各项指标评分标准依据充分,各类数据表达清晰、逻辑性强,评价结论客观公正;及时、完整地提供财政重点评价所需的资料,并确保资料的真实,数据准确。
四、存在的问题和整改情况 1、部门管理还比较粗放。2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。3、财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。根据存在问题制定以下整改措施:1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。4.是加强做好各项目资金的预算工作,即要确保各项工作顺利的开展,又要做好厉行节约,力争把成本降低。
五、绩效自评结果应用 在上级部门的领导下和财政部门的指导下,我部也算圆满完成了2019年绩效管理工作,将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据,积极落实县财政局的整改意见并将整改情况报送县财政局,完善规章制度,加强内部管理,规范支出行为。为下一年的工作工作奠定了基础,我部按要求将绩效评价报告和评价结果在一定范围内公开,接受社会监督。我部将一如既往,在下一年的预算管理绩效工做力争更上新台阶。
六、主要经验及做法 一是规范程序,有效控制流程运行风险。既确保了检查、审查事实准确、依据充分、合法合规,有效规避监督风险,也有效杜绝了人为放水、利用检查成果为个人谋取不正当利益等腐败问题的发生。坚持对重大审核事项的审核结论和意见进行集体研究讨论,确保审核结果的准确性,有效降低审核风险,提高审核成效。二是加强沟通,有效控制外部风险。在盘活财政存量资金等专项检查中,严格按照规定对检查发现问题进行定性,确保查出的问题事实清楚、定性准确,有效避免了意见交换不充分可能引发的监督检查风险。三是民主公开,有效控制管理风险。在工作过程中,坚持民主议事制度,积极倡导民主作风,充分发挥集体决策的优势。坚持重大工作部署、检查结论处理意见、内部人、财、物管理等方面的决策全部由专员办公会议研究决定,形成会议纪要,向全体干部公开,增加决策的透明度,扩大干部职工的知情权。进一步加强“三公经费”管理和日常财务报销工作,严格预算执,加强党风廉政建设责任,坚持“一岗双责”,形成一级抓一级,层层抓落实的党风廉政建设工作局面,明确了用人责任、纠正责任、监督责任、支持责任、管理责任,坚持谁主管、谁负责,坚持抓早抓小,对违纪违法问题早发现、早教育、早查处,保持高压态势,遏制腐败蔓延势头,有效降低了党风廉政风险。
七、其他需说明的情况 1.绩效管理工作专业性比较强,且涉及的是整个部门的全面工作,应该指定绩效管理评价人员。2.这项工作还比较陌生,不能很好的胜任评价工作,建议加强对评价工作人员进行系统的业务培训,确保绩效评价工作准确、及时、高效。
 
           
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:中国共产党景东彝族自治县委员会组织部         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 组织部 目标1:党员干部理论武装进一步加强; 党员干部思想理论武装得到加强;干部队伍和人才队伍管理率达100%,为富民强区提供坚实基础;基层组织和党员队伍管理率达100%;党的影响力、覆盖率达100%;组织工作满意率达95%以上。 已完成
目标2:高素质干部人才队伍建设全面加强; 
目标3:基层党建设工作活力有交激发;
目标4:组工干部队伍形象稳步提 
履职效益明显 经济效益 为全县经济发展奠定干部配置基础。 良好 已完成
社会效益 指导全县党建工作,配齐配强并加强管理干部,统筹好全县干部培训,完成其他县委和市委组织部交办的工作。  良好
生态效益  积极参与全县创文创卫工作和脱贫攻坚中人居环境提升工作。 良好
社会公众或服务对象满意度 意度 社会公众和服务对象满意度达到90%以上。  良好
预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整 良好 已完成
基本支出足额保障 基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。) 良好 已完成
确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点 突出。对下转移支付大部分采取因素法分配资金,分配因素包含重点工作任务 量因素和绩效因素,分配方法科学。  良好 已完成
严控“三公经费”支出 发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,细化“三公”经费预算编制、管理,按 照“零增长”的原则编制“三公”经费预算。全面执行公务卡结算制度,加强 对公务支出的监督。按照全省公务用车制度改革要求,严格控制公务用车购置 和运行维护费支出。不新建楼堂馆所,规范和加强机构编制管理,按照“三公 经费”只减不增的要求,确保2016年部门“三公经费”不超过2015年规模。  良好 已完成
预算执行有效 严格预算执行 严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整。 良好 已完成
严控结转结余 严控结转结余资金的目标及措施。 良好 已完成
项目组织良好 项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。 良好 已完成
“三公经费”节支增效 对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施 良好 已完成
预算管理规范 管理制度健全 财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强 良好 已完成
信息公开及时完整 按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。 良好 已完成
资产管理使用规范有效 健全资产管理制度、提高资产使用效率。 良好 已完成
 
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
组织部2019年度部门决算公开表.xls
 
监督索引号53082300120301111