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景东彝族自治县曼等乡卫生院2017年度部门决算报告

发布时间:2018-09-01 19:46:35 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县曼等乡卫生院2017年度部门决算报告第一部分 景东彝族自治县曼等乡卫生院概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年

景东彝族自治县曼等乡卫生院
2017年度部门决算报告


第一部分  景东彝族自治县曼等乡卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县曼等乡卫生院概况

  一、主要职能
  (一)主要职能
   景东彝族自治县曼等乡卫生院是一个基层医疗卫生单位,主要职能是提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度重点工作任务根据卫生院的主要功能开展,包括:提供一般常见病、多发病的诊疗服务;建立个人电子健康档案;发放健康教育资料;提供健康教育服务、健康咨询服务、高血压患者健康管理服务、II型糖尿病患者健康管理服务、严重精神疾病患者管理服务、肺结核健康管理服务、中医药公共卫生服务、65岁以上老年人健康管理服务、婚前健康咨询与指导、孕产妇健康管理服务及0—6岁儿童健康管理服务及预防接种服务等。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县曼等乡卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。 
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县曼等乡卫生院 部门2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县曼等乡卫生院 部门2017年度收入合计5,292,877.10元。其中:财政拨款收入 2,630,986.60元,占总收入的49.71%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入2,661,890.50元,占总收入的50.29%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入6439260.25对比减少1,146,383.15元,主要原因主要是财政补助收入拨入少于上年,上年财政补助收入主要包括基本建设补助收入1800000.00元,……。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县曼等乡卫生院 部门2017年度支出合计6,090,178.77元。其中:基本支出4,355,580.17元,占总支出的71.52%;项目支出 1,734,598.60元,占总支出的28.48%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年支出4,431,596.19元,对比增加支出1658582.58元,增加37.42%,主要原因1、基本支出增加,上年基本支出:3,795,330.55元,本年基本支出4,355,580.17元,增加14.76%;2、项目支出增加,上年项目支出636,265.64元,本年项目支出1,734,598.60元,增加172.6%,主要为项目建设支出增加。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县曼等乡卫生院 日常运转的日常支出4,355,580.17元。与上年对比增加14.76%,主要原因1、人员经费增加,2、医疗成本增加……。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 53.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 46.29%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县曼等乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,734,598.60元。与上年支出对比增加172.6%,主要原因项目建设支出增加 ……。具体项目开支及开展工作情况1、基本公共卫生服务项目;2、基本建设项目……
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县曼等乡卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,617,185.20元,占本年支出合计的59.39%。与上年对比增增加838,063.48元;增加30.16%, ,主要原因人员经费增加……。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出5,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于“三支一扶”人员经费支出;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出3,486,238.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于人员经费支出、医疗成本支出等;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出125,547.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 ;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   
  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县曼等乡卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元,支出决算为 0.00元,完成预算的0.00%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为,20,000.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为40,000.00元,完成预算的0.00%,完成预算数为零的原因是,我单位为差额拨款单位,财政无拨款预算。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数完成预算数为零的原因是,我单位为差额拨款单位,财政无拨款。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少的主要原因我单位为差额预算单位,财政无拨款。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出0.00元,占0.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。
  3.公务接待费支出0.00元。其中:
  国内接待费 出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接 待人次0.00人)。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县曼等乡卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比持平 ,主要原因我单位为差额预算单位,无机关运行经费。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,景东彝族自治县曼等乡卫生院部门资产总额6,687,677.16元,其中,流动资产 4,132,185.17元,固定资产1,176,332.99元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程1,349,159.00元, 无形资产30,000.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额减少1,077,737.87元,其中固定资产增加 47,900.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 6,687,677.16 4,132,185.17 1,176,332.99 737,558.99 0.00 0.00 438,774.00 0.00 0.00 1,349,159.00 30,000.00 0.00 0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额 元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
(五)其他重要事项情况说明
 
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县曼等乡卫生院2017年度部门决算.xls