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景东彝族自治县政务服务管理局2017年度部门决算报告

发布时间:2018-08-30 10:51:21 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300143001000景东彝族自治县政务服务管理局2017年度部门决算报告第一部分景东彝族自治县政务服务管理局概况一、主要职能二
监督索引号53082300143001000

景东彝族自治县政务服务管理局
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县政务服务管理局概况

  一、主要职能
  (一)主要职能
  1.负责县政务服务中心和县公共资源交易中心的建设和管理,制定规范“两个中心”业务运行和人员管理的规章制度、管理办法,并组织实施;
2.承担政府自身建设相关职能,参与相关部门推动和促进行政审批制度改革,做好县级各部门在政务服务中心设置“窗口”、行政审批事项和管理服务事项进入中心的管理、服务和监督工作;
3.建立并联审批制度,对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查;
4.负责政务服务中心和公共资源交易中心工作人员的日常管理和服务工作,组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训,提高工作人员的综合业务素质;
5.负责对局机关和“两个中心”工作人员的工作考评、考核。受理当事人对“窗口”工作人员服务质量、效率等方面的投诉;
6.指导、协调、监督县政务服务分中心相关工作;指导、监督乡镇、村(社区)、组为民服务体系建设工作;推进全县政务(为民)服务中心信息化建设;
7.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

  (二)2017年度重点工作任务介绍
  1、按照巩固发展、拓展创新、务实高效的原则,积极提升政务(为民)服务中心标准化建设,促进四级为民服务体系建设规范化、运行科学化、管理标准化,不断提高我县政务服务体系标准化建设水平。
2、进一步完善公共资源交易体系管理制度,建立“统一进场、管办分离、规则主导、全程监管”的运行机制,建立统一开放、竞争有序、动作规范、服务到位的公共资源交易服务体系。
3、全面开展并联审批工作,优化项目审批流程,通过审批材料电子化、审批方式网络化、审批过程智能化、审批功能一体化,降低审批成本、提高审批效率。投资项目在线审批监管平台和中介超市建设工作正常运行。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。就是:景东彝族自治县政务服务管理局。
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县政务服务管理局 部门2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制 0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员9人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县政务服务管理局 部门2017年度收入合计2,880,421.57元。其中:财政拨款收入 2,880,421.57元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年2009750.71元对比增加了870670.86元,主要原因是人员经费增加了绿色经济考核奖;日常公用经费增加了公共资源交易电子化平台建设经费。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县政务服务管理局 部门2017年度支出合计2,880,421.57元。其中:基本支出2,880,421.57元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年2009750.71元对比增加了870670.86元,主要原因是人员经费增加了绿色经济考核奖;日常公用经费增加了公共资源交易电子化平台建设经费。  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出2,880,421.57元。与上年2009750.71元对比增加了870670.86元,主要原因是人员经费增加了绿色经济考核奖;日常公用经费增加了公共资源交易电子化平台建设经费。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 79.20%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 20.80%。(人均39934.78元)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平。主要原因是无特定的行政工作任务或事业发展目标。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,880,421.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年2009750.71元对比增加了870670.86元,主要原因是人员经费增加了绿色经济考核奖;日常公用经费增加了公共资源交易电子化平台建设经费。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出2,362,791.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于工资福利支出和商品服务支出、其他资本性支出;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  8.社会保障和就业(类)支出204,062.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和失业保险支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出150,511.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  11.城乡社区(类)支出163,056.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于公积金支出;
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县政务服务管理局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元,支出决算为 61,218.00元,完成预算的122.44%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为61,218.00元,完成预算的122.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位业务拓展,增加了各级业务人员接待支出。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6187元,下降9.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17467元,下降100%;公务接待费支出决算增加11280元,增长22.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革,取消了公务用车,减少了公务用车运行维护费。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出61,218.00元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.公务接待费支出61,218.00元。其中:
  国内接待费支 出61,218.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待49批次(其中:外事接待0批次),接待人次560人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于政务服务工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出599,021.73元,与上年对比增加了154517.73元,主要原因是增加了公共资源交易电子化平台建设经费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他资本性支出等。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,景东彝族自治县政务服务管理局部门资产总额710,939.00元,其中,流动资产 0.00元,固定资产710,939.00元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加307200元,其中固定资产增加307200元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆1辆,账面原值46800元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收 入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 710,939.00 0.00 710,939.00 0.00 0.00 0.00 710,939.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额354,000.00元,其中:政府采购货物支出354,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额354000元,占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
(五)其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县政务服务管理局2017年度部门决算报表.xls


监督索引号53082300143001111