一、主要职能
文井镇人民政府的主要职能: (1)、执行文井镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。(2)、执行文井镇行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;(4)、保护各种经济组织的合法权益;(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;(6)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;(7)、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,(属乡镇汇总录入),其中包含16个单位(政府、人大、党委、纪委、科技、财政所、文化、广播、计划生育服务所、交通管理站、劳动保障所、农业、畜牧、水利、林业、村镇规划所).
2014年文井镇独立核算机构16个,行政单位5个,事业单位11个与上年相同(包含一个参照公务员管理单位——镇财政所)。
2014年文井镇人员编制数173人,其中行政编制41人,事业编制132人,年末实有人数127人,增加5人、其中在职132人,退休34人。
三、 文井镇2014年度部门决算情况说明
1、收入决算情况说明
2014年文井镇决算总收入3375.69万元,其中:财政拨款收入2993.21万元,占总收入的88.67%;上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入无。
2、支出决算情况说明
部门决算总支出3403.86万元,其中:基本支出1852.08万元,占总支出的54.41%;项目支出1107.39万元,占总支出的32.53%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。
(一)基本支出情况。2014年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.07万元。占基本支出的%,与上年对比减少%,基本工资,津贴补贴等人员经费支出1196.02万元,占基本支出的%,与上年对比增加%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出540.65万元。与上年对比增加33.29%,原因是项目增加。
3、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出3403.86万元,占本年支出合计90.59%。按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出679.02万元。
(二)文化体育与传媒支出39.36万元。
(三)社会保障和就业支出172.55万元。
(四)医疗卫生支出102.45万元。
(五)城乡社区事务支出465.66万元。
(六)农林水事务支出1195.85万元。
(七)交通运输支出61.43万元。
(八)住房保障支出66.90万元。
(九)节能环保支出80.95万元。
(十)其他支出528.39万元。
基金预算拨款支出444.38万元, 占本年支出合计13.06%。比上年基金预算拨款支出360.29万元,增加84.09万元,增长23.34%。
4、“三公”经费决算情况说明
文井镇2014年财政拨款“三公”经费决算总额71.76万元,其中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行维护费支出30.82万元,公务接待费支出40.94万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少57.27万元,减少的主要原因是:公车经费降低,接待减少。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行维护费
2014年文井镇公务用车2辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车运行维护费30.82万元。比2013年决算减少4.57万元,主要用于保障文井镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费
2014年文井镇共执行国内公务接待508批次,12000人,接待费开支40.94万元。公务接待费比2013年决算减少52.71万元,主要用于接待上级各部门对镇工作指导和检查产生的费用,和接待村组干部办理业务工作产生的费用。
5、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明无
文井镇2014年度部门决算表.xls