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景东县机关工委2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-09-21 09:41:24 来源:未知 点击: 收藏
景东县机关工委2014年度部门决算情况说明第一部分 单位概况一、基本职能1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行中央和上级党...
景东县机关工委2014年度部门决算情况说明

第一部分 单位概况

 

一、基本职能
 

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
 

2、组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习和实践  江总书记“三个代表”重要思想,加强党的思想理论建设。
 

3、了解和掌握党员及职工的思想状况,做好思想政治工作,抓好党员的教育管理,督促党员执行党的纪律,履行党员义务,保障党员权利,加强党风廉政建设。
 

4、深入党委、总支、支部,了解掌握党委、总支、支部建设情况,按照有关规定,及时做好党委、总支、支部的换届工作,选配好班子成员。
 

5、培养、教育、考察入党积极分子,做好发展党员工作,及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
 

6、严格组织生活制度,检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况,抓好 制度建设。
 

7、负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
 

8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织,支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
 

9、承担上级党组织交办的其它工作任务。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个.部门实有编制6人,在职人数7人,其中:财政全供养7人;在编实有车辆1辆。离退休人员3人,其中:离休1人,退休2人。
 

第二部分 机关工委2014年度部门决算表
 

(见附件)
 

 

第三部分  机关工委2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
 

2014年机关工委决算总收入85.20万元,其中:财政拨款收入85.20万元,占总收入的100%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位缴款收入无;其他收入无。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出84.66万元,其中:基本支出69.87万元,占总支出的82.53%;项目支出14.79万元,占总支出的17.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。
 

(一)基本支出情况。2014年用于保障机关工委机关正常运转的日常支出69.87万元。与上年日常支出65.18万元对比增支4.69万元,增加7.20%,增支的主要原因:职工增资。基本工资,津贴补贴等人员经费支出38.64万元,占基本支出69.87万元的55.30%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出12.60万元,占基本支出占69.87万元的18.03%。人均日常公用经费支出1.8万元。
 

(二)项目支出情况
 

2014年用于专项业务工作的经费支出14.79万元。与上年对比14.788万元。增加较大的原因是2013年的项目经费是2012年结转的,2014年的项目是新增的机关党员教育培训。经费支出主要用于机关工委举办培训班、下拨各基层党组织用于开展党员教育培训工作。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出84.66万元,占本年支出的100%。与上年支出65.18万元对比增支19.48万元,增加29.89%,增支的主要原因:一是职工增资,二是新增专项业务工作经费。按支出功能分类主要用于以下方面:
 

(一)一般公共服务支出69.87万元,主要用于行政运行支出61.51万元;其他一般公共服务支出1.40万元;归口管理的行政单位离退休支出14.56万元;行政单位医疗支出3.11万元;住房公积金支出4.08万元。
 

(二)我单位无外交、国防、公共安全、教育等支出。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

机关工委2014年财政拨款“三公”经费决算总额5.57万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.91万元,公务接待费支出1.66万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数4.86万元增加0.71万元,增长14.61%,增加的主要原因是:公务用车运行维护费增加,车辆是从县科协行政划拨的,使用年限较长,车辆损耗大,修理费高。其中:公务接待支出1.66万元,与上年2.79万元减少1.13万元;公务用车运行维护费支出3.91万元,与上年2.07万元增支1.84万元,增长88.88%,增加的主要原因:公务用车运行维护费增加,车辆是从县科协行政划拨的,使用年限较长,车辆损耗大,修理费高。;本年没有因公出国(境)情况,无因公出国(境)经费支出。具体情况如下:
 

(一)因公出国(境)费
 

2014年机关工委无因公出国(境)情况。
 

(二)公务用车购置及运行维护费
 

2014年机关工委年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3.91万元。其中:购置费0万元,无购置经费支出;运行维护费3.91万元,与上年2.07万元增支1.84万元,增长88.88%,增加的主要原因:公务用车运行维护费增加,车辆是从县科协行政划拨的,使用年限较长,车辆损耗大,修理费高。公务用车运行维护费支出,主要用于保障工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

(三)公务接待费
 

2014年机关工委共执行国内公务接待46批次,332人,接待费开支1.66万元; 无外事接待。公务接待费比2013年决算数2.79万元减少1.13万元,主要用于接待市直机关工委领导各县区机关工委领导及扶贫村干部产生的费用。
 

五、其他重要事项及相关口径情况说明
 

(一)其他重要事项情况说明
 

无。
 

(二)相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        
 

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。






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