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景东县信访局201年度部门决算公开说明

发布时间:2015-09-18 16:18:53 来源:未知 点击: 收藏
景东县信访局2014年度部门决算公开说明景东县信访局2014年度部门决算表.xls
景东县信访局2014年度部门决算公开说明
 

第一部分  信访局概况

 

一、   主要职能
 
以群众工作统揽信访工作,密切联系群众,充分发挥党委、政府联系群众桥梁作用。贯彻执行《信访条例》和国家、省、市及县委、县政府的信访工作方针、政策、制度;负责办理群众、法人及其他组织向县委、县政府及领导的来信来访事项,反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合协调指导全县信访工作,综合研判分析信访信息,调查研究突出问题,研究提出解决问题的决策建议;承办上级党委、政府和县委、县政府领导交办的信访事项,并负责督促落实;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访、突发事件和越级到市到省到京上访事项(非访除外);负责信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;引导群众依法逐级走访,分流好涉法涉诉信访事项;
 
二、部门基本情况
 
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,分别是****、****、****,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位**个,其他事业单位**个。部门在职在编实有人数12人,其中:财政全供养12人;在编实有车辆1辆。离退休人员2人,其中:离休***人,退休2人。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
 
第二部分  信访局2014年度部门决算表
(见附件)
 
第三部门  信访局2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
 
2014年信访局决算总收入166.96万元,其中:财政拨款收入166.96万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的**%;事业收入0万元,占总收入的**%;经营收入0万元,占总收入的**%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的**%;其他收入0万元,占总收入的**%。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

 
二、支出决算情况说明
 
部门决算总支出131.96万元,其中:基本支出131.96万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的**%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的**%。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

 
(一)基本支出情况。2014年用于保障信访局机构正常运转的日常支出131.96万元。与上年108.06对比增加了23.9万元,增加原因为工资标准提高、住房公积金、行政单位医疗费增加、人员经费标准提高以及视频接访建设投入等。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.3%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38.7%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

 
(二)项目支出情况。2014年信访局无项目支出(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
 
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
2014年部门公共预算财政拨款支出131.96万元,占本年支出合计100%。与上年108.06对比增加了23.9万元,增加原因为工资标准提高、住访公积金、行政单位医疗费增加、人员经费标准提高以及视频接访建设投入等。按支出功能分类主要用于以下方面:
 
(一)一般公共服务支出110.06万元,科目2010308,主要用于在职工资福利支出55.08万元、商品服务支出16.42万元,奖励金支出3.91万元、视频接访相关设备购置费34.65万元。
(二)对个人和家庭的补助支出21.9万元,主要用于退休人员工资7.87万元,科目2080501;行政单位医疗费4.64万元,科目2100501;住访公积金6.06万元,科目2210201;住访补贴3.33万元,科目2210203。

 
(三)国防支出0万元,主要用于**(相关支出情况);
 
(四)公共安全支出0万元,主要用于**(相关支出情况);
 
(五)教育支出0万元,主要用于**(相关支出情况);
……。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

 
四、“三公”经费决算情况说明
 
信访局2014年财政拨款“三公”经费决算总额7.44万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.21万元,公务接待费支出4.23万元。
 
2014年“三公”经费决算数7.44万元比2013年决算数8.2万元减少0.76万元,减少的主要原因是:实行厉行节约、规范公务接待和公务用车使用。具体情况如下:
 
(一)因公出国(境)费
 

 
(二)公务用车购置及运行维护费
 
2014年信访局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3.21万元。其中:购置费0万元,比2013年决算增加/减少0万元;运行维护费3.21万元,比2013年决算3.2万元增加0.01万元,主要用于保障开展信访工作、出差、下乡、培训、开会等产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
(三)公务接待费
 
2014年信访局共执行国内公务接待55批次,1100人,接待费开支4.2万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支4.23万元。公务接待费4.23万元比2013年决算5万元减少0.77万元,主要用于接待开展信访工作产生的费用。
 
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
(一)其他重要事项情况说明
 

 
(二)相关口径说明
 
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
 
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。