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景东彝族自治县民政局(本级)2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-07 16:23:23 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县民政局(本级)2019年度部门决算公开说明目录第一部分景东彝族自治县民政局(本级)概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分20
景东彝族自治县民政局(本级)2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  景东彝族自治县民政局(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县民政局(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.拟订民政事业发展规划,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。
2.拟定社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管玛=执法监督。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县一级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。
3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。
5.拟订行政区划管理规划;负责全县行政区域界线的勘界、管理、联检工作;制定本县地名管理规划和计划,负责有关地名命名、更名的审核审批,推广标准地名、规范地名标志的设置和管理;负责我县行政区域边界勘定和管理工作,承办乡、镇行政区域边界争议的调处事务;负责县勘界工作领尽小组日常事务。
6.主管婚姻登记管理、 殡葬管理工作;指导婚姻、殡葬机构管理工作;组织实施殡葬改革的政策法规,拟定全县殡葬改革的有关政策和规范性文件,负责推进婚俗和殡葬改革工作。
7.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
8.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9.组织拟订促进慈善事业发展政策,进行慈善组织认定,核发慈善组织公开募捐资格证书,指导社会捐助工作,负责县级福利彩管理工作。
10.拟订社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门]推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.充分发挥民政社会救助兜底保障功能,确保符合条件的贫困人口全部纳入政策性兜底保障,有效保障了贫困人口、困难群众基本生活。全年保障农村低保对象15756户24651人,在保人员占全县农业总人口的7.31% ,户均保障人数达1.5人,其中,农村低保对象与建建档立卡贫困人口重合15301人,重合率62.07%,建档立卡户中完全或部分丧失劳动能力的贫困人口纳入低保保障3248人,纳入特困供养419人;农村低保新增11151户12061人;动态清退6366户7562人。发放农村低保资金6740.73万元,农村低保年人均保障水平从2018年3504元提高至4600元,低保保障水平高于脱贫标准。全县共纳入特困救助对象2048户2277人,集中供养特困人员月人均救助标准达814元,分散供养特困人员月人均救助标准达到750元,共发放特困人员救助金1718.58万元。发放重度残疾人护理补贴,困难残疾人生活补贴1128.56万元,。救助临时性家庭生活困难群众5320户,9105人,发放临时性生活困难救助资金1447.05万元。集中供养孤儿98人,家庭托养孤儿64人,发放孤儿生活补贴342.58万元。完成兜底保障项目建设资金投入83.8万元。
2.持续深入开展扫黑除恶专项斗争。全年召开扫黑除恶专项斗争专题会议4次,配合县委组织部对全县170个村(社区)党组织书记和村(社区)主任任职资格进行了联审,对115个社会组织开展业务情况进行摸排,依法进行年检102家。
3.办好“十件惠民实事”的郑重承诺,解决一批事关群众切身利益的突出问题。
4.高位推动攻坚克难,全面深化殡葬改革工作。草拟了《景东彝族自治县人民政府全面深化殡葬改革工作实施方案》、《景东彝族自治县火葬区划定实施方案》等改革性政策文件,进一步加快殡葬基础设施建设,积极推进景东县穆家山经营性公墓及13个乡镇农村公益性公墓建设,2019年完成景东县穆家山经营性公墓可研等前期准备工作。
5.认真贯彻落实习近平总书记在打好精准脱贫攻坚战座谈会上的重要讲话精神,强化脱贫攻坚基础工作,一是全面抓实民政行业扫黑除恶专项斗争。全面摸排、多措并举,切实把扫黑除恶专项斗争引向深入。全面排查民政系统在推进扫黑除恶专项斗争中存在的问题和不足,重点在城乡低保、孤儿弃婴收养、养老服务设施建设、社会组织管理、殡葬管理、公墓建设、基层政权建设等民政领域查找涉黑涉恶问题线索。2019年配合县委组织部队村、社(区)干部任职资格进行了联审。二是殡葬改革力度进一步加大。根据《全国殡葬领域突出问题专项整治行动方案的通知》(民发〔2018〕77号)精神,持续对辖区内大墓、豪华墓、活人墓进行清查整改。继续推进县殡仪馆及经营性骨灰公墓搬迁工作,完成项目选址、环评和立项等前期准备工作。三是社会福利服务工作得到加强。完成玉屏、龙泉、御笔、草地4个社区儿童之家建设,对全县64名困境儿童实施了救助,发放补助金97.84万元,提高儿童养育标准,2019年机构养育儿童月人均养育标准达到1974元,散居孤儿人均养育标准达到1274元,办理收养登记18人。办理结婚登记1629对,离婚登记607对,补办结婚登记1930对,补办离婚登记47对,结婚登记婚检率达100%。四是基层政权建设与民间组织管理工作有序推进。拟定《景东彝族自治县推进农村社区建设试点工作的实施方案》,着力推进以村民小组、自然村为单位的农村社区建设试点工作,对102家民间组织和社会团体进行年检,新登记成立民间组织2家,注销1家。六是做好全国第二次地名普查成果转化工作,完成地名普查档案建设和不规范地名清理。积极筹备景东县与镇沅县边界联检工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县民政局(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:景东彝族自治县民政局机关
【请补充详细信息】
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县民政局(本级)2019年末实有人员编制26人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县民政局(本级)2019年度收入合计182,188,974.06元。其中:财政拨款收入182,188,974.06元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加了25,199,497.34元,上升了16%,主要原因是支付标准提高,支付进度加快。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县民政局(本级)2019年度支出合计186,458,308.06元。其中:基本支出178,313,943.84元,占总支出的95.63%;项目支出8,144,364.22元,占总支出的4.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了26,104,772.43元,上升了16%。主要原因是支付标准提高,支付进度加快。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县民政局(本级)正常运转的日常支出178,313,943.84元。与上年对比增加了24,245,408.21元,上升了16%。主要原因是支付标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.46%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县民政局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,144,364.22元。与上年对比增加了1,859,364.22元,上升了30%,主要原因分析项目建设资金支付金额增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县民政局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出178,824,434.06元,占本年支出合计的95.91%。与上年对比增加了21,994,098.43元,上升了14%。主要原因人员补助人数增加,补助标准提高。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出2,652,260.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于调整指标指出科目;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出174,037,789.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.32%。主要用于维护民政局机关单位人员机构运转,发放优待安置,社会救济等救济对象补助支出;
  9.卫生健康(类)支出1,236,577.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于优抚对象医疗救济支出834,994.60元;行政事业单位人员基本医疗支出401,583.17元;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 
  12.农林水(类)支出253,930.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于脱贫攻坚驻村工作队员生活补助及交通补助支出;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出163,632.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于补助机关事业单位工作人员住房公积金支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出480,245.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于自然灾害救灾、恢复重建及自然灾害生活补助支出;
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县民政局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175,600元,支出决算为114,213.93元,完成预算的65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为49,961.00元,完成预算的52%;公务接待费支出决算为64,252.93元,完成预算的80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定和县委县政府相关规定,严格控制相关经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22,873.47元,下降16.69%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少8,027.40元,下降13.84%;公务接待费支出决算减少14,846.07元,下降18.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是接待工作相较于去年有所减少接待费用减少,二是脱贫攻坚即将完成,低保兜底核查工作量相对减少,车辆维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出49,961.00元,占43.74%;公务接待费支出64,252.93元,占56.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出49,961.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出49,961.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保,救灾救济,优抚安置地名区划和扶贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出64,252.93元。其中:
国内接待费支出64,252.93元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待74批次(其中:外事接待0批次),接待人次357人(其中:外事接待人次0人)。主要用于城乡低保,救灾救济,优抚安置地名区划,养老体系建设项目推进和扶贫攻坚等工作发生的接待支出。发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县民政局(本级)2019年机关运行经费支出2,102,524.79元,与上年对比增加1,086,631.23元,上升107%主要原因分析支付标准提高。部门机关运行经费主要用于开展城乡低保,救灾救济,优抚安置地名区划和扶贫攻坚等工作发生的各种支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县民政局(本级)资产总额16,650,304.24元,其中,流动资产14,078,289.30元,固定资产2,572,014.94元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12,342,316.50元,其中;流动资产减少8,072,029.94元,固定资产减少4,270,286.65元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
    单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 16,650,304.24 14,078,289.30 2,572,014.94 2,013,299.94 466,615.00   92,100        
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
 
项目支出概况
            公开09表
部门:景东彝族自治县(本级)           单位:万元
项目名称 民政业务活动开展资金保障
基础信息 项目分管处室(单位) 局办公室   基层政权建设股  地名区划股  核对中心
项目分管处室(单位)负责人 侯磊  王俊忠 吴志强  苏强
(一)项目基本情况 起始时间 2019年1月1日 截止时间 2019年12月31日
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政 11456.35 中央财政 11456.35
省级财政 3507.26 省级财政 3507.26
市级财政 3255.28 市级财政 3255.28
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
民政业务活动开展资金保障 2002.13 2002.13
优抚安置资金 3115.50 3115.50
社会福利和社会救济资金 13528.20 13528.20
(三)项目管理 1.项目实施主体 局办公室   基层政权建设股  地名区划股  核对中心
2.保障措施 制定了《景东彝族自治县民政局机关财务管理办法》,成立单位内控小组,对预决算执行,政府采购,资产管理,建设管理,合同管理严格实施把控。
3.资金安排程序 根据项目实施情况提出预算,根据项目实施进度拨付资金,高效精简,厉行结约。
 
项目支出绩效自评
                公开10表
部门:景东彝族自治县(本级)               单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 数量指标 工资发放人数 26 26 100%  
产出指标 数量指标 缴纳保险种类 5 5 100%  
产出指标 数量指标 民政业务培训次数 4 4 100%  
效益指标 社会效益指标 全年安全事故发生次数 0 0 100%  
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 85% 85% 100%  
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 有,严格按照八项规定控制公务支出
项目是否有规范的内控机制 有,根据《行政事业单位内部控制制度》和《景东彝族自治县民政局机关财务管理办法》
项目是否达到标准的质量管理管理水平 是,按照项目管理办法实施项目管理
2.项目效率性分析 完成的及时性 及时,按照预算和项目进度安排资金
验收的有效性 有效,项目实施后有相应的负责人实施项目验收,保证资金有效性,政府采购的执行和设立严格按照法规要求。
自评结论 良好
 
项目绩效目标管理
    公开11表
部门:景东彝族自治县(本级)   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 严格完善项目预算编报程序,在年初预算编报时细化经费完善信息,执行合理合法可执行的绩效目标,严格预算执行。
2.项目绩效目标修正建议 进一步细化,量化绩效目标
3.需改进的问题及措施
4.其他需要说明的情况
 
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:景东彝族自治县(本级)     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 景东彝族自治县民政局是景东彝族自治县人民政府工作部门,内设办公室、救灾股、社会救助股、优抚安置办公室基层社区建设股、社会福利社会事务和民间组织管理股、区划地名股、景东彝族自治县老龄委办公室。下辖儿童福利院,中心敬老院,殡葬管理服务中心,流浪乞讨人员救助站,城乡居民家庭收入核对中心五个事业单位,其中城乡居民家庭收入核对中心财务纳入民政局核算。
(二)部门绩效目标的设立情况 紧扣改善民生为主题,以社会救助水平逐步提升,防灾减灾体系建设成效明显,社会养老体系日趋完善,社会组织建设创新发展,基层民主建设扎实开展,区划地名工作有序进行,涉军维稳工作有力有效,几个方面为主,提高对社会特殊困难群体的帮扶保障服务水平,提高社会管理和服务水平。
(三)部门整体收支情况 景东彝族自治县民政局2019年度收入合计182,188,974.06元。其中:财政拨款收入182,188,974.06元,占总收入的100.00%;与上年对比增加25,199,497.34元,增加百分比16%。
(四)部门预算管理制度建设情况
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 通过绩效目标自评,及时发现项目实施中发现问题,提出解决问题的方法,改进项目工作管理。
(三)自评组织过程 1.前期准备 拟定评价情况,制定评价体系
2.组织实施 根据评价计划拟定和组织实施方案,评价体系,结合检出预算和预算执行情况,了解资金是否达到预期目标,资金管理是否规范,检验资金支出是否有效,分析存在问题及原因,及时总结经验,改善管理方法。
三、评价情况分析及综合评价结论 按照三级指标绩效评价分析,2018年景东民政局设定的绩效目标符合国家法律法,国民经济和社会发展总体规划,符合部门三定方案划定的职能职责,绩效目标清晰,可量化。与2018年预算支出对应,预算管理规范,质量达标。自评为良好。
四、存在的问题和整改情况 绩效目标设定难度大,资金支付进度优待加强
五、绩效自评结果应用 分析存在问题及原因,及时总结经验,改善管理方法。
六、主要经验及做法 完善预算编报程序,严格预算执行,建立部门整改机制。
七、其他需说明的情况
 
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:景东彝族自治县民政局(本级)         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 开展民政业务工作 社会救助工作有序开展,城乡低保五保临时救济水平补助水平稳步提高,开展救急难工作。完善优抚对象补助标准自然增长机制,解决优抚对象三难问题。建立健全孤儿,残疾人保障机制,落实儿童及残疾人补助标准 社会救助工作有序开展,城乡低保五保临时救济水平补助水平稳步提高,开展救急难工作。完善优抚对象补助标准自然增长机制,解决优抚对象三难问题。建立健全孤儿,残疾人保障机制,落实儿童及残疾人补助标准 实际执行情况与预算情况相符  
履职效益明显 经济效益    
社会效益 提高帮扶救助困难群体救助水平,加强社会事务管理水平 帮扶水平提高,管理水平提升 实际执行情况与预算情况相符  
生态效益 实际执行情况与预算情况相符  
社会公众或服务对象满意度 通过加强民政事务体系建设,完善社会组织机构建设,完善养老体系建设,提高社会会公众,服务对象,供养对象满意度,提高离退休军人,残疾军人服务保障能力。 社会服务公众,服务对象,供养对象满意度提升 实际执行情况与预算情况相符  
预算配置科学 预算编制科学 预算编制依据充分,数据详实,基础信息完善 实际执行情况达到预期效果 实际执行情况与预算情况相符  
基本支出足额保障 基本支出预算保障2019年度工作正常开展 有效保障部门开展工作 实际执行情况与预算情况相符  
确保重点支出安排 重点工作重点任务支出有保障 重点落实城乡困难群众基本生活保障,孤儿基本生活,残疾人护理补贴经费落实 实际执行情况与预算情况相符  
严控“三公经费”支出 严格执行相关经费管理要求,加强财务管理制度,推进财务管理制度 完善和规控“三公经费”支出相关要求,严控经费支出 实际执行情况与预算情况相符  
预算执行有效 严格预算执行 严格预算执行,加快预算执行进度,严控预算调整。 严格按照预算和年初制定目标执行预算 实际执行情况与预算情况相符  
严控结转结余 加快项目执行进度,严控资金结余 加强资金使用效率,减少结转结余 实际执行情况与预算情况相符  
项目组织良好 项目开展有责任主体,项目实施验收有有效管理机制 项目开展有责任主体,项目实施验收有有效管理机制 实际执行情况与预算情况相符  
“三公经费”节支增效 严格执行党政机关公务接待管理规定,建立健全公务接待规范 严控三公经费 实际执行情况与预算情况相符  
预算管理规范 管理制度健全 完善财务管理制度,强化内控和资金管理 完善财务管理制度,强化内控和资金管理 实际执行情况与预算情况相符  
信息公开及时完整 按照预决算公开相关规定及时公开预决算 按照预决算公开相关规定及时公开预决算 实际执行情况与预算情况相符  
资产管理使用规范有效 健全资产管理制度,规范资产采购,使用,处置管理 健全资产管理制度,规范资产采购,使用,处置管理 实际执行情况与预算情况相符  
 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县民政局(本级)2019年部门决算公开表.xls