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景东彝族自治县统计局2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-04 10:32:41 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300141001000景东彝族自治县统计局2019年度部门决算公开说明第一部分景东彝族自治县统计局概况一、主要职能职责二、部门基
监督索引号53082300141001000
 
景东彝族自治县统计局2019年度部门决算公开说明
   第一部分  景东彝族自治县统计局概况
   一、主要职能职责
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   (一)项目支出概况
   (二)项目支出绩效自评
   (三)项目绩效目标管理
   (四)2019部门整体支出绩效自评报告
   (五)部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
第一部分  景东彝族自治县统计局概况
一、主要职能职责
(一)主要职能职责
1、负责组织、领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
6、组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共景东彝族自治县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。
10、会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
11、领导和管理县统计局直属事业单位(地方调查队),组织实施城镇居民住户调查。
12、承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、继续推进统计“四大工程”建设。
2、继续抓好党风廉政建设工作。
3、加强宏观经济的预警和研判,为县委政府决策提供科学依据。
4、做好统计教育培训工作,提高统计队伍业务素质。
5、继续做好执法检查和案件查处力度,确保依法统计。
6、认真做好做好脱贫攻坚各项工作。
7、认真做好第四次经济普查后续工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县统计局2019年末实有人员编制18人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县统计局2019年度收入合计3265795.55元。其中:财政拨款收入3265795.55元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。总收入比上年增加136108.9元,增长4.35%,财政收入增加的主要原因是:第四次全国经济普查经费收入增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县统计局2019年度支出合计3250139.55元。其中:基本支出3250139.55元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。总支出比上年增加120452.9元,增长3.85%,支出增加的主要原因是:第四次全国经济普查经费支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县统计局正常运转的日常支出3250139.55元。比上年增加120452.9元,增长3.85%,基本支出增加的主要原因是:第四次全国经济普查经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.62%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。本年无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出3250139.55元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加120452.9元,增长3.85%,基本支出增加的主要原因是:第四次全国经济普查经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 1.一般公共服务(类)支出2697401.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.99%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费;
 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 8.社会保障和就业(类)支出207971.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于支付退休人员工资及事业单位失业保险;
 9.卫生健康(类)支出201002.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于支付行政事业单位医疗支出,公务员医疗补助,其中:行政单位医疗支出61247.2元,事业单位医疗支出57382元,公务员医疗补助62402.32元,其他行政事业单位医疗支出19971.25元;
 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 12.农林水(类)支出51190.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要是驻村工作队员保障经费及贫困村退出考核工作经费;
 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出92574.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房公积金及购房补贴支出。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
 24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127000.00元,支出决算为85693.41元,完成预算的67.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为28180.41元,完成预算的88.06%;公务接待费支出决算为57513.00元,完成预算的60.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28939.96元,下降25.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少265.96元,下降0.93%;公务接待费支出决算减少28674.00元,下降33.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28180.41元,占32.88%;公务接待费支出57513.00元,占67.12%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28180.41元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28180.41元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计工作、扶贫工作、普查工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出57513.00元。其中:
国内接待费支出57513.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次288人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外来出差人员、各乡镇来办事的工作人员等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县统计局2019年机关运行经费支出735118.26元,较2018年增加454048.58元,增长161.54%,增长的主要原因是2018年度预拨经费调整为今年支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括保障单位日常工作运转所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县统计局资产总额51823.55元,其中,流动资产15656元,固定资产533,346.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少344899.28元,其中;流动资产减少321794元,固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元,无形资产减少0.00元,其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表
    单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 51823.55 15656 533346.00   253585.00   279761.00        
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出0.00%
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表—公开13表)。
 
项目支出概况
 
公开09表
部门:景东彝族自治县统计局                                 单位:万元                   
项目名称  无
基础信息 项目分管科(股)室(单位)  
项目分管科(股)室(单位)负责人    
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
市级财政   市级财政  
县级财政   县级财政  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出绩效自评
 
公开10表
部门:景东彝族自治县统计局                                   单位:万元
一级指标 二级指标 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
                 
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施  
项目是否有规范的内控机制  
项目是否达到标准的质量管理管理水平  
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  
项目绩效目标管理
 
公开11表
部门:景东彝族自治县统计局                                   单位:万元                                                                                                      
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施  
4.其他需要说明的情况  
 
 
 
 
 
2019年部门整体支出绩效自评报告
 
公开12表
部门:景东彝族自治县统计局                                   单位:万元                                                                                    
一、部门基本情况 (一)部门概况 1、主要职能
(1)负责组织、领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。
(2)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
(3)会同有关部门组织实施人口普查、农业普查、经济普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
(4)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(5)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(6)组织各乡(镇)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(7)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共景东彝族自治县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(8)依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
(9)建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。
(10)会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试和统计从业资格认定工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
(11)领导和管理县统计局直属事业单位(地方调查队),组织实施城镇居民住户调查。
(12)承办县委、县政府和市统计局交办的其他事项。
2、部门基本情况
景东彝族自治县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
2019年末实有人员编制18人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
(二)部门绩效目标的设立情况 制定了《景东县统计部门整体支出预算绩效评价指标体系》,从投入、过程、产出、效果四个方面分别设立三级指标建立评分体系,对评价内容、评分标准和评分依据都作了详细描述、全面、真实、客观反映。
(三)部门整体收支情况 2019年我单位总收入3265795.55元,较2018年增加136108.9元,增长4.35%,其中:财政拨款收入3265795.55元,占总收入的100.00%;总支出3250139.55元,较2018年增加120452.9元,增长3.85%,其中:基本支出3250139.55元,占总支出的100.00%。
(四)部门预算管理制度建设情况 成立了由局主要负责人担任组长、副局长担任副组长的部门预算绩效管理工作领导小组及办公室。
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 通过绩效自评工作,对县统计局资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量,了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果。
(三)自评组织过程 1.前期准备 根据预算法的相关规定,在预算编制时,我局已事先建立事前绩效目标编制工作,构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现,根据规定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,对绩效目标的完成情况进行跟踪和进行自评。
2.组织实施 根据要求,我局高度重视、认真落实,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,积极组织力量,项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况,财务室协助;单位整体绩效由财务室填报,办公室和相关部门提供资料。
三、评价情况分析及综合评价结论 绩效观念和责任意识不断增强,项目管理和资金绩效不断优化,自评质量和工作水平不断提升。
四、存在的问题和整改情况 针对预算编制中费用测算不准确的问题及我局整体支出管理工作的需要,我局采取以下改进措施:1、细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。3、保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。
 
   
五、绩效自评结果应用 (一)通过实施绩效管理工作,将绩效理念融入统计发展资金使用的全过程,将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。
(二)根据绩效自评情况,不断补充完善绩效管理工作机制,加强财务管理,切实提高项目管理水平、财政 资金使用效益和部门工作效率,不断提高预算绩效管理水平。
六、主要经验及做法 根据要求,我局高度重视、认真落实,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,积极组织力量,项目自评绩效由业务处室填报项目绩效自评情况,财务室协助;单位整体绩效由财务室填报,办公室和相关部门提供资料。
七、其他需说明的情况  无
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门整体支出绩效自评表
 
公开13表
部门:景东彝族自治县统计局                                    单位:万元                  
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 统计常规工作项目  开展常规统计工作,客观真实反映全县国民经济和社会发展,有利于各级党政领导充分掌握全县国民经济和社会发展的状况,为县委县政府及各级政府制定有关政策和计划,进行宏观管理和决策提供依据。 开展常规统计工作,客观真实反映全县国民经济和社会发展,有利于各级党政领导充分掌握全县国民经济和社会发展的状况,为县委县政府及各级政府制定有关政策和计划,进行宏观管理和决策提供依据。 常规统计工作完成情况良好  
         
         
         
履职效益明显 经济效益 县党委政府、政府部门、科研机构、社会公众利用客观依据  县党委政府、政府部门、科研机构、社会公众利用客观依据 完成年初预算设定目标  
社会效益 为县党委政府、政府部门、科研机构、社会公众提供利用客观依据 为县党委政府、政府部门、科研机构、社会公众提供利用客观依据 完成年初预算设定目标  
生态效益 县党委政府、政府部门、科研机构、社会公众利用客观依据 县党委政府、政府部门、科研机构、社会公众利用客观依据 完成年初预算设定目标  
社会公众或服务对象满意度 社会公众和服务对象满意度达到90%以上 社会公众和服务对象满意度达到90%以上 完成年初预算设定目标  
预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标合理,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。  部门中期支出规划、年度履职目标合理,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。  完成年初预算设定目标  
基本支出足额保障 安排足额保障部门正常运转,包括工资支出和公用经费。 安排足额保障部门正常运转,包括工资支出和公用经费。 完成年初预算设定目标  
确保重点支出安排 部门履行主要职责或完重点任务保障得成力,资金安排合理。 部门履行主要职责或完重点任务保障得成力,资金安排合理。 完成年初预算设定目标  
严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年“三公经费”部门预算数小于上年预算数。 2019年“三公经费”支出较上年有所下降 2019年“三公经费”支出较年初预算数有所下降  
预算执行有效 严格预算执行 采取有效措施,责任落实到各预算执行主体,加快执行进度,加强开展进度的跟踪,开展绩效评价,确保绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。 2019年预算执行情况良好 2019年预算执行情况良好  
严控结转结余 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数 结转结余数未超过上年 完成年初预算设定目标   
项目组织良好 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,将资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容,在项目实施完成后及时开展绩效自评,配合外部监督检查工作,并针对发现的问题积极开展整改工作。 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任;加强部门内部资金使用的监督检查,将资金的使用管理的核查作为考评工作的重要内容,在项目实施完成后及时开展绩效自评,配合外部监督检查工作,并针对发现的问题积极开展整改工作。 完成年初预算设定目标   
“三公经费”节支增效 按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年“三公经费”部门预算数小于上年预算数。 2019年“三公经费”支出较上年有所下降 2019年“三公经费”支出较年初预算数有所下降  
预算管理规范 管理制度健全 制定相关管理办法,确保经费合规合法使用。 管理制度健全,日常报销严格按照财务管理制度执行 完成年初预算设定目标  
信息公开及时完整 按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。 按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预决算的公开。 完成年初预算设定目标  
资产管理使用规范有效 固定资产保存完整、配置合理、 账务管理合规、账实相符、处置规范。 固定资产保存完整、配置合理、 账务管理合规、账实相符、处置规范 完成年初预算设定目标  
 
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第五部分  名词解释 
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
县统计局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300141001111