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景东彝族自治县信访局2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-03 16:25:24 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300120401000景东彝族自治县信访局2019年度部门决算公开说明目录第一部分景东彝族自治县信访局概况一、主要职能二、部门基
监督索引号53082300120401000

景东彝族自治县信访局2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  景东彝族自治县信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县信访局概况

一、主要职能
(一)主要职能
以群众工作统揽信访工作,密切联系群众,充分发挥党委、政府联系群众桥梁作用。贯彻执行《信访条例》和国家、省、市及县委、县政府的信访工作方针、政策、制度;负责办理群众、法人及其他组织向县委、县政府及领导的来信来访事项,反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合协调指导全县信访工作,综合研判分析信访信息,调查研究突出问题,研究提出解决问题的决策建议;承办上级党委、政府和县委、县政府领导交办的信访事项,并负责督促落实;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访、突发事件和越级到市到省到京上访事项(非访除外);负责信访工作的宣传和信息发布,向人民群众提供有关信访方面的法律、法规和政策咨询;引导群众依法逐级走访,分流好涉法涉诉信访事项;
职责
(二)2019年度重点工作任务介绍
做好《信访条例》和国家、省、市及县委、县政府的信访工作方针、政策、制度;负责办理群众、法人及其他组织向县委、县政府及领导的来信来访事项,反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合协调指导全县信访工作,承办上级党委、政府和县委、县政府领导交办的信访事项,并负责督促落实;协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体上访、突发事件和越级到市到省到京上访事项(非访除外)。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县信访局2019年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县信访局2019年度收入合计1,834,921.20元。其中:财政拨款收入1,834,921.20元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少27.75%,减少原因为人员调出和退休,人员减少,工资减少,预算减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县信访局2019年度支出合计1,805,727.66元。其中:基本支出1,805,727.66元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少29.09%,减少原因为人员调出和退休,人员减少,工资减少,预算减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县信访局正常运转的日常支出1,805,727.66元。与上年对比减少29.09%,减少原因为人员调出和退休,人员减少,工资减少,预算减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.87%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元,与上年对比无增减。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,805,727.66元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比减少29.09%,主要原因分析为人员调出和退休,人员减少,工资减少,预算减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出1,414,570.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%。主要用于在职人员工资支出 和日常公用经费支出。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出170,908.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康(类)支出132,870.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于其他行政事业单位医疗支出、行政单位医疗、公务医疗补助支出等。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出17,560.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于扶贫工作驻村人员补助支出。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出69,818.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金支出。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000元,支出决算为3,093.00元,完成预算的13.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3,093.00元,完成预算的13.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为历行节约,压缩预算,节约开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少31,724.00元,下降91.12%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少31,724.00元,下降91.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因历行节约,压缩预算,节约开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,093.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,093.00元。其中:
国内接待费支出3,093.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次148人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展信访工作产生的接待的相关支出,接待8批次,148人次。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县信访局2019年机关运行经费支出123,974.46元,与上年对比减少66.24%,主要原因分析为人员减少,历行节约。部门机关运行经费主要用于开展日常信访工作产生的办公费用。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县信访局资产总额574872元,其中,流动资产0元,固定资产574872元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额无增减,其中;流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
 
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
        小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产        
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1  574,872.00             574,872.00  0 0 0 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。
 
项目支出概况
公开09表
部门:景东县 信访局           单位:万元
项目名称  
基础信息 项目分管处室(单位)  
项目分管处室(单位)负责人    
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(万元) 实际到位资金(万元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
市级财政   市级财政  
下级配套   下级配套  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  
 
项目支出绩效自评
公开10表
部门:景东县 信访局               单位:万元
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
                 
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施  
项目是否有规范的内控机制  
项目是否达到标准的质量管理管理水平  
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  
 
项目绩效目标管理
公开11表
部门:景东县 信访局   单位:万元
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施  
4.其他需要说明的情况  
 
2019部门整体支出绩效自评报告
公开12表
部门:景东县 信访局     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况  属行政单位,财政全额拨款,有在职人员10人,含工勤人员1名。
(二)部门绩效目标的设立情况  依据实施依据、严格预算编制,并按预算执行
(三)部门整体收支情况 2019年度收1834921.2元,支出1805727.66元。
(四)部门预算管理制度建设情况  有部门管理制度、财务相关制度,并按制度执行相关事项
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 改善单位整体财务运行情况,实现科学合理的利用财政资金,历行节约。
(三)自评组织过程 1.前期准备  根据单位情况进行涉及资金、范围、用途等进行采集准备
2.组织实施 结合资特点,总体评价实施单位相关法律法规及资金管理制度等情况进行资金使用。
三、评价情况分析及综合评价结论 结合资金特点、范围进行资金使用、管理、达到使用规范
四、存在的问题和整改情况  进行一步完善相关财务制度,细化资金管理使用
五、绩效自评结果应用 加强财政资金收支管理,增强资金绩效理念,合理配置公共资源,强化资金管理水平
六、主要经验及做法  高度重视绩效评价工作,并将评价结果运用于实际工作中,努力提高绩效意识及财政资金使用效率
七、其他需说明的情况
 
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:景东县 信访局         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 做好来信来访工  按照《信访条例》做好此荼  全体干部职工全力完成  圆满完成年初预算任务  
信访督查督办工作  按照相关要求做好督查督办工作   全体干部职工全力完成   圆满完成年初预算任务  
扶贫工作、扫黑除恶工作  按照县委政府要求做好扶贫工作   全体干部职工全力完成   圆满完成年初预算任务  
 其他县委政府综合工作  按照责任书要求做好各项目标责任工作   全体干部职工全力完成   圆满完成年初预算任务  
履职效益明显 经济效益  接访、受理、交办、督办信访案件,使群众诉求有着落   全体干部职工全力完成  圆满完成年初预算任务  
社会效益  维护社会稳定,解决群众诉求   全体干部职工全力完成  圆满完成年初预算任务  
生态效益      
社会公众或服务对象满意度  满意度90%以上    全体干部职工全力完成  圆满完成年初预算任务  
预算配置科学 预算编制科学  预算编制围绕中央省市县要求,充分体现真实性、完整性,目标明确,项目依据充分   按预算进行  圆满完成年初预算任务  
基本支出足额保障  用于机构运转、行使单位职能、完成日常工作、严格控制一般性支出,预算安排足额保障整年支出  按预算进行  圆满完成年初预算任务  
确保重点支出安排  保日常机构运转  保机构运转  圆满完成年初预算任务  
严控“三公经费”支出  按预算进行,实行历行了约    圆满完成年初预算任务  
预算执行有效 严格预算执行  按预算进行,实行历行了约    圆满完成年初预算任务  
严控结转结余  避免财政资金闲置    圆满完成年初预算任务  
项目组织良好  加强和规范项目资金管理   规范使用  
“三公经费”节支增效  成效明显    按预算执行,历行节约  
预算管理规范 管理制度健全  完善各种财务制度,严格内控    按制度执行  
信息公开及时完整  按要求及时完整公开    圆满完成预算决算及三公经费及时公开  
资产管理使用规范有效  严格按照相关制度流程规范有效进行    按资产管理制度执行  
 
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
 
景东彝族自治县信访局2019年部门决算公开表.xls
监督索引号53082300120401111