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景东县人民政府驻外办事联络处2018年度部门决算公开说明

发布时间:2019-08-28 15:59:22 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300121501000景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度部门决算公开说明第一部分景东彝族自治县人民政府驻外办事联络
监督索引号53082300121501000

景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处
2018年度部门决算公开说明

 
第一部分景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处概况
一、主要职能职责
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释

第一部分  景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处概况
 
一、主要职能职责
(一)主要职能职责
紧紧围绕县委、县人民政府的工作中心开展工作,主要是连接景东对外联系、宣传、服务等方面工作,为景东与外地、外地与景东间的桥梁与纽带作用,为政务沟通和为进省会办事领导和工作人员提供接待便利。
(二)2018年度重点工作任务介绍
1、承办县委、县人民政府领导及其办公室交办的各项事务;
2、加强拓展与省委、省政府单位的沟通和联系;
3、承办我县各部门、单位的各项事务的汇报和通报,及时向县委、县人民政府反馈相关信息;
4、办理县委、县人民政府安排和部署在昆明举办的重大政务、经济等活动的组织、联络、协调工作;
5、根据我县的资源条件和社会、经济发展的需求,协助我县各部门以及企业寻求合作项目,引进经济、贸易、文化、旅游等;
6、热情、周到、认真的接待县级领导,以及各部门工作人员;
7、加强公共服务职能,帮助我县各单位各部门来昆办事提供便利和快捷的服务;
8、保证驻昆办事处的各项工作正常、稳定的开展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
 景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处 部门2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制 0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员2人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。实有车辆1辆,在编实有车辆1辆(车辆编制归县政府 办公室)。
第二部分  2018年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度收入合计1,384,392.75元。其中:财政拨款收入1,384,392.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入1,335,296.91对比增加49095.84,增长3.68%。主要原因分析为2018年社会保障缴费基数调整,导致社会保障和就业支出增加。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度支出合计1,371,839.18元。其中:基本支出1,371,839.18元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年1370496.54对比增加1342.64增加0.098%,主要原因分析为2018年社会保障缴费基数调整,导致社会保障和就业支出增加。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,371,839.18元。与上年1370496.54对比增加1342.64增加0.098%,主要原因分析为2018年社会保障缴费基数调整,导致社会保障和就业支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.83%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。2018年度景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处无项目支出经费。.
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,371,839.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年1370496.54对比增加1342.64增加0.098%,主要原因分析为2018年社会保障缴费基数调整,导致社会保障和就业支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出1,112,143.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于工资福利支出948962.75元,商品和服务支出299501.43元,对个人和家庭的补助支出123375.00元;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出108,012.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出85,513.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出66,170.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元,支出决算为163,089.59元,完成预算的81.54%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处部门2018年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为37,624.79元,完成预算的188.12%;公务接待费支出决算为125,464.80元,完成预算的69.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行接待管理办法。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13202.35元,下降7.49%。其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算增加12763.56元,增长51.34%;公务接待费支出决算减少25965.91元,下降17.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行接待管理办法。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出37,624.79元,占23.07%;公务接待费支出125,464.80元,占76.93%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出37,624.79元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出37,624.79元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出125,464.80元。其中:
国内接待费支出125,464.80元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待362批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,273人(其中:外事接待人次0人)。主要用于景东县人民政府至昆明办事相关工作人员办理相关工作,产生的接待批次及人次等,发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
 
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年机关运行经费支出299,501.43元,与上年对比448,821.63减少,主要原因分析坚持国家相关规定,严格把握一般性公用经费减少支出。部门机关运行经费主要用于维修(护)费、公务接待费增加。
  (二)国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处部门资产总额10,505,112.02元,其中,流动资产 784518.02元,固定资产6572394元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元,无形资产3498000元,(减)累计摊销349800元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与2017年资产总额10562518.45元一致,主要是计提无形资产摊销。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处部门资产总额10,505,112.02元,其中,流动资产784,518.02元,固定资产6,572,394.00元,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,498,000.00元,减累计摊销349,800.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少57406.43元,其中;流动资产增加12553.57元,固定资产增加(减少)0元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产减少69960元,其他资产增加(减少)0元。
国有资产占有使用情况表  
    单位:元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 10,505,112.02 784518.02 6572394 6105000 0 467394     3148200    
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。
表10:项目支出概况
项目名称  
基础信息 项目分管科(股)室(单位)  
项目分管科(股)室(单位)负责人    
(一)项目基本情况 起始时间   截止时间  
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政   中央财政  
省级财政   省级财政  
市级财政   市级财政  
县级财政   县级财政  
部门自筹及其他   部门自筹及其他  
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
     
     
(三)项目管理 1.项目实施主体  
2.保障措施  
3.资金安排程序  
             
 
 
    表11:项目支出绩效自评
一级指标 二级指标 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
                 
                 
                 
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施  
项目是否有规范的内控机制  
项目是否达到标准的质量管理管理水平  
2.项目效率性分析 完成的及时性  
验收的有效性  
自评结论  
 
表12:项目绩效目标管理
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析  
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验  
2.项目绩效目标修正建议  
3.需改进的问题及措施  
4.其他需要说明的情况  
 
表13:2018年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 (一)部门概况  景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处。行政单位1个,行政编制5人,在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员2人)离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
(二)部门绩效目标的设立情况  已设立
(三)部门整体收支情况  景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度收入合计1,384,392.75元。其中:财政拨款收入1,384,392.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入1,335,296.91对比增加49095.84,增长3.68%。主要原因分析为2018年社会保障缴费基数调整,导致社会保障和就业支出增加。景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度支出合计1,371,839.18元。其中:基本支出1,371,839.18元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年1370496.54对比增加1342.64增加0.098%,主要原因分析为2018年社会保障缴费基数调整,导致社会保障和就业支出增加。
(四)部门预算管理制度建设情况  依据预算制度设立
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的  财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。
(三)自评组织过程 1.前期准备  (1)确定绩效评价组成员。
(2)培训绩效评价组成员。
2.组织实施  (1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。
(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
 (3)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。
(4)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。
(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。
(6)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
 (7)形成评价结论并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论  职责履行良好
四、存在的问题和整改情况  一是各级对财政项目资金绩效评价工作认识不足,重视不够,绩效评价不到位。二是工作灵活性不足,满足不了对外联系、宣传、服务等方面工作。单位举行会议采用头脑风暴法,督促工作进度,多渠道完成相关工作。
五、绩效自评结果应用  2018年景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处工作的总体思路是:深入学习贯彻党的十九大精神,在景东县人民政府领导下,以“三化”建设为统领,顺应改革、提升能力、强化现场、创新模式、扩大影响、树新形象,推进整体工作水平的进一步提升,重点做好以下七个方面工作:
(一)持续推进“三化”建设,提升履职能力,筑牢发展基础。
(二)持续推进科学监管,提升监管效能,维护安全形势稳定。
(三)持续推进“放管服”改革,提升保障能力,服务地方发展。
(四)持续推进工作机制优化,提升业务水平,促进科学发展。
(五)持续推进科技创新,提升信息化水平,补齐发展短板。
(六)持续推进从严治党,提升党群工作水平,强化政治保障。
(七)持续推进廉政建设,提升社会满意度,维护海事形象。
六、主要经验及做法  1、在进一步学习行政许可法的基础上,注重相关法律法规的贯彻落实,做到了“一个强化”(强化依法行政观念,改进机关工作方式和作风)、“二个坚持”(坚持检查督促;坚持公开、公平、公正原则)。同时在工作过程中结合“放管服”改革工作,对《普洱市地方海事局权责清单》不断进行完善和清理,梳理行政事项,明确责任事项,公开追责情形,进一步增强了行政许可的透明度。
2、加强法制教育和宣传,按照监管模式改革要求,提升工作规范化水平。2017年11月,为全面提高运管理人员的综合业务知识和业务能力,努力打造出一支业务精通、群众满意的服务型执法队伍。
七、其他需说明的情况  无
 
表14:部门整体支出绩效自评表
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 承办县委、县人民政府领导及其办公室交办的各项事务  接待县级领导,以及各部门工作人员   接待362批次,6273人  减少  严格按照接待管理制度执行,减少支出
根据我县的资源条件和社会、经济发展的需求,协助我县各部门以及企业寻求合作项目,引进经济、贸易、文化、旅游等;  接待县级领导,协助相关工作   热情、周到、认真的接待县级领导,以及各部门工作人员,加强公共服务职能,帮助我县各单位各部门来昆办事提供便利和快捷的服务 优   优
加强拓展与省委、省政府单位的沟通和联系  加强拓展与省委、省政府单位的沟通和联系  与上积极按时报告相关工作,遵循上级指示,保障工作稳定进行   优 优 
         
履职效益明显 经济效益 按预算支出,做好接待工作   按照预算把控支出,配合相关工作,刺激经济增长 优  优 
社会效益 保障工作环境安全,与扫黑除恶斗争到底   保障工作环境安全,坚决不做保护伞,与黑恶势力斗争 优   优
生态效益 实用节能环保产品   实用节能灯泡,节水,严格按照接待管理支出,减少不必要支出 优   优
社会公众或服务对象满意度 100%满意度   接待362批次,6273人均满意 优  优 
预算配置科学 预算编制科学 预算编制科学   部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完优整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整. 优  优 
基本支出足额保障 基本支出足额保障  基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)  优  优 
确保重点支出安排 确保重点支出安排  部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。  优  优 
严控“三公经费”支出 严控“三公经费”支出   严控“三公经费”支出预算的目标及措施。 优  优 
预算执行有效 严格预算执行  预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。  优  优 
严控结转结余 基本支出足额保障  基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)  优  优 
项目组织良好  确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。  优  优 
“三公经费”节支增效 严控“三公经费”支出  严控“三公经费”支出预算的目标及措施。   优  优
预算管理规范 管理制度健全 管理制度健全   财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。  优 优 
信息公开及时完整  信息公开及时完整 按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。  优  优 
资产管理使用规范有效 资产管理使用规范有效  健全资产管理制度、提高资产使用效率。   优 优 
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第五部分  名词解释
 
(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。
(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。
(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。
服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 
单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 
   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 
 
2018年度部门决算报表.xls

监督索引号53082300121501111