信息正文

景东县团县委2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

发布时间:2015-05-29 16:57:39 来源:未知 点击: 收藏
景东县团县委2015年财政拨款三公经费预算情况说明景东县团县委财政拨款三公经费预算2015年情况如下:一、因公出国(境)经费景东县团县委,...
景东县团县委2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 
 

景东县团县委财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下:
 

一、因公出国(境)经费
 

景东县团县委,2015年未安排因公出国(境)经费。
 

二、公务接待费
 

2015年景东县团县委拟安排公务接待费预算 1.35 万元,主要用于接待外来出差人员,各乡镇来办事的工作人员等发生的费用。
 

三、公务用车购置及运行维护费
 

2015年景东县团县委拟安排公车用车运行维护费 2.47万元,主要用于保障本单位正常工作运行,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。


 

关于景东团县委2015年部门预算编制的说明

   
 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

(一)基本职能
 

充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,积极协助政府管理青年事务,在维护国家和人民利益的同时代表和维护青年的具体利益,围绕党的中心任务,开展适合青年特点的独立活动,关心青年的工作、学习和生活,切实为青年服务,向党和政府反映青年的意见和要求,开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,保护和促进青少年的健康成长,带领全县青少年为全县经济社会加快发展作出了应有的贡献。
 

(二)、2015年度主要工作
 

1.坚持党建带团建,积极探索加强团的基层组织建设和团干部队伍建设,推进“彝乡团建长廊”工作,结合 “美丽乡村”建设工作,建立13个县级团建示范点,实现全县13个乡镇基层团建示范点的全覆盖。
 

2.团员发展和教育工作稳步推进,对流动团员的管理进一步加强,全县团员数量继续保持稳定,推优入党工作成效明显。进一步完善团的宣传、调研、信息工作制度。
 

3.持续推进“贷免扶补”、小额担保贷款工作,把促进青年就业创业工作作为服务党政工作大局、服务青年发展、支持基层工作、实现有效覆盖的重要切入点和载体来抓。
 

4.深入开展中小学生素质扩展计划,着力提升青少年综合素质;深化青少年维权岗创建和自护教育,加大对留守儿童等特殊青少年群体的关爱力度,切实维护青少年合法权益。
 

5.深化希望工程、志愿者行动、青年文明号品牌工作,带领广大青少年为社会和谐出一份力、尽一份责。
 

6.加强学校少先队工作,以中国特色社会主义共同理想为主题,以民族精神和时代精神为精髓,以社会主义荣辱观为基础,坚持用社会主义核心价值体系的丰富内涵和科学理论武装青少年的头脑,切实加强我县青少年思想政治建设。
 

7.组织开展好“五四”青年节等各种团队活动,树立1-2个基层团组织先进典型。
 

8.结合工作实际,因地制宜地开展探索性、创造性的特色工作,并取得实效。
 

9.严格贯彻落实《中共景东彝族自治县关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见》景发〔2013〕12号文件精神。
 

二、部门预算编制情况
 

(一)指导思想
 

以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
 

(二)总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2015年度单位预算。
 

预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

团县委纳入2015年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数4人(行政人员3人,工勤人员1人),其中:财政全供养  4人;在编实有车辆1辆。离退休人员0人、遗属0人。
 

四、2015年部门预算收支情况
 

2015年团县委预算总收入 54.78万元,其中:公共财政预算   54.78万元,政府性基金收入   万元。
2015年预算总支出 54.78 万元,其中:基本支出33.74  万元,占总支出的 62  %,项目支出  21.04 万元,占总支出的  38%。按支出功能科目分类。

 

(一)基本支出情况
 

2015年用于保障团县委正常运转的日常支出  33.74 万元,(工资福利支出  23.62 万元,商品和服务支出 4.03  万元,对个人和家庭的补助支出  6.09 万元)。
 

(二)项目支出情况
 

2015年用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 21.04  万元,如    大学生志愿者工资等开支。





http://www.pejdw.com/uploadfile/2015/0529/20150529050104479.xls