信息正文

景东县机关工委2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

发布时间:2015-05-29 16:45:11 来源:未知 点击: 收藏
景东县机关工委2015年财政拨款三公经费预算情况说明景东县机关工委财政拨款三公经费预算2015年情况如下:一、因公出国(境)经费景东县机关...
景东县机关工委2015年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 
 

景东县机关工委财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下:
 

一、因公出国(境)经费
 

景东县机关工委,2015年没有安排因公出国(境)经费。
 

二、公务接待费
 

2015年景东县机关工委拟安排公务接待费预算1.66万元,主要用于接待外来出差人员,各乡镇来办事的工作人员等发生的费用。
 

三、公务用车购置及运行维护费
 

2015年景东县机关工委拟安排公车用车运行维护费3万元,主要用于保障本单位正常工作运行,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



 

关于景东县机关工委2015年部门预算编制的说明

   
 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

(一)基本职能
 

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
 

2、组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习和实践  江总书记“三个代表”重要思想,加强党的思想理论建设。
 

3、了解和掌握党员及职工的思想状况,做好思想政治工作,抓好党员的教育管理,督促党员执行党的纪律,履行党员义务,保障党员权利,加强党风廉政建设。
 

4、深入党委、总支、支部,了解掌握党委、总支、支部建设情况,按照有关规定,及时做好党委、总支、支部的换届工作,选配好班子成员。
 

5、培养、教育、考察入党积极分子,做好发展党员工作,及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
 

6、严格组织生活制度,检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况,抓好 制度建设。
 

7、负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
 

8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织,支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
 

9、承担上级党组织交办的其它工作任务。
 

(二)2015年度主要工作
 

1.抓好思想建设。强化党员干部理想、信念、道德教育,加强机关思想政治工作。
 

2.立足机关工作,注重组织建设的作用。全面推进机关党组织建设,科学设置机关党组织。切实抓好《中国共产党党和国家基层组织工作条例》。机关党组织创建服务型基层党组织应抓好以下六方面:一是加强党员教育培训,打牢创建工作思想基础。二是带头转变作风,树立机关党员干部良好形象。三是坚持服务至上,让“最优服务”成为每个党员的自觉行动四是广泛开展党员志愿服务活动,推进党员志愿服务常态化。五是深化“三亮三比三评”活动,创建群众满意的窗口服务单位。六是统筹城乡党建资源,广泛开展城乡结对共建活动。
 

3.抓好作风建设。认真贯彻服务联系群众制度,做好在职党员到社区报到工作;继续贯彻八项规定反四风抓整改;积极推进服务型党组织创建。
 

4.做好机关党风廉政建设。抓好党纪党风廉政教育;强化党的监督,落实党风廉政主体责任。
 

5.以制度建设落实从严治党。强化政治纪律,严肃党内政治生活,落实好“三抓”,即:从领导干部抓起、从组织生活会抓起和从批评和自我批评抓起
 

二、部门预算编制情况
 

(一)指导思想
 

以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
 

(二)总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2015年度单位预算。
 

预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

机关工委纳入2015年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数7人(行政人员7人),其中:财政全供养7人;在编实有车辆1辆。离退休人员3人。
 

四、2015年部门预算收支情况
 

2015年机关工委预算总收入83.60万元,其中:公共财政预算83.60万元。
 

2015年预算总支出83.60万元,其中:基本支出83.60万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的 0%。按支出功能科目分类:2013101行政运行54.18万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.02万元,2019999其他一般公共服务支出1.40万元,2080501归口管理的行政单位离退休15.86万元,2100501行政单位医疗4.42万元, 2100503公务员医疗补助2.37万元,2210201住房公积金5.35万元
 

(一)基本支出情况
 

2015年用于保障机关工委正常运转的日常支出83.60万元,(工资福利支出52.60万元,商品和服务支出7.40万元,对个人和家庭的补助支出23.60万元)。





http://www.pejdw.com/uploadfile/2015/0529/20150529044903579.xls