信息正文

景东县旅游局2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-09-22 17:11:50 来源:未知 点击: 收藏
景东县旅游局2014年度部门决算情况说明第一部分 旅游局概况一、主要职能1.主要职能。①拟订全县旅游业发展的战略目标和方针政策,编制旅...
景东县旅游局2014年度部门决算情况说明
第一部分  旅游局概况

 

一、主要职能
 

1.主要职能。
 

①拟订全县旅游业发展的战略目标和方针政策,编制旅游业发展的中长期规划和年度计划;负责全县旅游产业综合发展工作。
 

②起草全县旅游业管理规章并监督实施;负责全县旅行社、旅游饭店、导游队伍、旅游安全生产的管理工作。
 

③组织全县旅游资源的调查、开发与有关保护工作;负责全县旅游区域、目的地和旅游线路的规划开发;会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金,引导旅游业的社会投资和利用外资。
 

④承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责执行旅游区、旅游服务、旅游产品等方面的标准进行监督检查;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
 

⑤拟订旅游市场开发规划,组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育;协调旅游宣传促销活动;承担旅游对外交流与合作的有关工作。
 

⑥负责全县旅游财务统计和经济运行分析、信息发布工作。
 

⑦负责全县旅游教育、培训工作。
 

⑧承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中行政单位1个,部门在职在编实有人数7人,其中:财政全供养7人;在编实有车辆1辆。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
 

第二部分  旅游局2014年度部门决算表

(见附件)
 
第三部门  旅游局2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
 

2014年旅游局决算总收入72.67万元,其中:财政拨款收入72.67万元,占总收入的100%。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出59.25万元,其中:基本支出48.43万元,占总支出的81%;项目支出10.82万元,占总支出的19%;
 

(一)基本支出情况。2014年用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48.43万元。与上年对比减少22.21万元,主要是旅游宣传费用减少。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。
 

(二)项目支出情况。2014年用于保障旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10.82万元。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出59.25万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少261.93,支出大幅度减少原因为2014年全市旅游宣传促销费景东上解部分(200万元)因市旅发委没有下发文件安排,所以县财政没有划拨该笔资金到我单位账户转付。按支出功能分类主要用于以下方面:
 

(一)一般公共服务支出59.25万元,主要用于旅游行政支出及旅游行业管理;
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

2014年旅游局财政拨款“三公”经费决算总额4.99万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3万元,公务接待费支出1.99万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少0.09万元,减少的主要原因是:严格控制三公经费支出。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费
 

2014年旅游局无因公出国(境)费用支出。
 

(二)公务用车购置及运行维护费
 

2014年旅游局没有购置公务用车,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费3万元。其中:购置费0万元,比2013年决算增加/减少0万元;运行维护费3万元,比2013年决算减少0.05万元,主要用于保障旅游行政管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

(三)公务接待费
 

2014年景东县旅游局共执行国内公务接待20批次,85人,接待费开支1.99万元; 外事接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算减少0.04万元,主要用于接待旅游行政管理方面产生的费用。







旅游局2014年度部门决算表.xls