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普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-10 16:39:21 来源:未知 点击: 收藏
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算公开说明目录第一部分 云南省普洱市2019年度部门决算汇总概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  云南省普洱市2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。我院认真贯彻落实党的路线、方针、政策 ,深入广泛的开展党的群众路线教育实践活动,认真学习习总书记系列讲话精神和党的十八届四中全会精神,不断增强进取意识、机遇意识、责任意识,更加自觉地用改革的思维、创新的方式方法、发展的眼光去解决工作中的难题。提供收养服务,弘扬救助精神,孤儿与弃婴收养、教育等。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。努力实践全心全意为人民服务的宗指,一切以孤残儿童为中心,以身作则,言传身教,不断提升养育质量,坚持管理育人,服务育人,开拓进取,奋力工作,努力推进儿童福利事业的全面发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1、普洱市景东儿童福利院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门2019年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门2019年度收入合计3,550,554.31元。其中:财政拨款收入3,550,554.31元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少15.35%,增减变动主要原因是儿童人数减少,职工经费变动。
二、支出决算情况说明
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门2019年度支出合计3,489,208.61元。其中:基本支出3,489,208.61元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少15.35%,增减变动主要原因是儿童人数减少,职工经费变动。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,489,208.61元。与上年对比减少15.35%,增减变动主要原因是儿童人数减少,职工经费变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.99%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障普洱市景东儿童福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化,主要原因分析是和上年一样没有项目支出。具体项目开支及开展工作情况无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,489,208.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少15.35%,增减变动主要原因是儿童人数减少,职工经费变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业(类)支出3,312,776.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.94%。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出;
  9.卫生健康(类)支出126,009.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于其他社会保障缴费;
  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障(类)支出50,422.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于住房公积金;
  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,600.00元,支出决算为15,600.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15,600.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因公务用车购置及运行费支出预算数全部用完。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15,600.00元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,600.00元。其中:
公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15,600.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于儿童相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中:
国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门2019年机关运行经费支出0元,与上年对比无变化,主要原因分析是都无支出。部门机关运行经费主要用于机关运行使用(相关使用情况)。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算汇总部门资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中;流动资产增加0元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产
使用收入0元。我单位的国有资产占用情况具体由
民政局报送。
 
    
 
 
 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表。
 
2019部门整体支出绩效自评报告
      公开12表
部门:景东彝族自治县儿童福利院     单位:万元
一、部门基本情况 (一)部门概况 普洱市景东儿童福利院是景东县民政局下属事业单位,财政全额拨款单位。
部门在职人员编制10人,其中:事业编制10人。在职实有10,其中:财政全供养10人。我单位有离退休人员11人。
我单位有车辆配置1辆。
(二)部门绩效目标的设立情况 普洱市景东儿童福利院根据国家规定集中供养景东、景谷、镇沅三个县的孤儿与弃婴,对他们提供衣食住行医疗等服务,关心爱护所供养的儿童,建立以诚相待、和睦相处的大家庭氛围。
(三)部门整体收支情况 普洱市景东儿童福利院2019年度收入合计3,550,554.31元。其中:财政拨款收入3,550,554.31元,占总收入的100.00%;2018年度支出合计3,489,208.61元。其中:基本支出3,489,208.61元,占总支出的100.00%。与上年对比有所增加,主要原因分析是儿童人数减少,职工经费变动。。
(四)部门预算管理制度建设情况 严格按照《政府会计制度》,根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,经费有预算,严格管理,财务有监督,使用有计划,报账三支笔;台账清楚,账目清晰。
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 完善财务制度,反对铺张浪费
(三)自评组织过程 1.前期准备 成立以民政局局长为组长的领导小组
2.组织实施 在局机关的领导下,由局财务室和单位负责人指导自查自评。
三、评价情况分析及综合评价结论 良好
四、存在的问题和整改情况 固定资产管理有待加强。
五、绩效自评结果应用 科学合理编制预算,严格执行预算
六、主要经验及做法  规范财务处理,提高财务信息质量,完善管理制度,进一步加强资产管理,加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。
七、其他需说明的情况
 
部门整体支出绩效自评表
          公开13表
部门:景东彝族自治县儿童福利院         单位:万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2019年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 全年普洱市景东儿童福利院工作 根据国家规定集中供养景东、景谷、镇沅三个县的孤儿与弃婴,对他们提供衣食住行医疗等服务,关心爱护所供养的儿童,建立以诚相待、和睦相处的大家庭氛围。严格按照《预算法》,保工资、保运转,例行节约。 全年年初预算收入2345786.04元,调整预算数3550554.31元,结算数3,489,208.61元。其中:社会保障和就业支出3,312,776.67元,医疗与计划生育支出126,009.94元,住房保障支出50,422.00元。 年初预算2345786.04元,调整预算数3550554.31元,实际支出3,489,208.61元,支出比年初预算减少61345.7元。 减少原因为有结余结转。  严格执行预算法,严格控制开支
         
         
         
履职效益明显 经济效益  
社会效益 净化了社会环境,促进和谐平安  根据国家规定集中供养景东、景谷、镇沅三个县的孤儿与弃婴,对他们提供衣食住行医疗等服务,关心爱护所供养的儿童,建立以诚相待、和睦相处的大家庭氛围。   正常  
生态效益  
社会公众或服务对象满意度  
预算配置科学 预算编制科学 控制一般性支出,有力保障机构正常运转,完成日常工作。 控制一般性支出,有力保障机构正常运转,完成日常工作。 控制一般性支出,有力保障机构正常运转,完成日常工作。  
基本支出足额保障  在预算执行过程中,我单位严格审批各项基本支出,对经费使用效益和财务活动进行实时监控,严格执行中央八项规定精神严格控制一般性支出,有力保障我单位机构正常运转,行驶单位职能,完成日常工作 在预算执行过程中,我单位严格审批各项基本支出,对经费使用效益和财务活动进行实时监控,严格执行中央八项规定精神严格控制一般性支出,有力保障我单位机构正常运转,行驶单位职能,完成日常工作  基本支出足额保障,与预算收入对比98%完成目标任务   
确保重点支出安排 我单位年度预算安排执行主要职责,完成重点任务保障有力,资金分配公平合理,重点突出。 我单位年度预算安排执行主要职责,完成重点任务保障有力,资金分配按照财政预算后执行,公平合理,重点突出 确保重点支出安排与年初预算98%完成目标。  
严控“三公经费”支出  发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,细化“三公”经费预算编制、管理,加强对公务支出的监督推行厉行节约常态化和制度化,确保支出只减不加。 严格控制“三公”经费支出、确保支出只减不加 的目标达成 严格三公经费支出实际支出等于年度预算数。  
预算执行有效 严格预算执行 预算执行方面,严格执行县人大批复的各项支出预算不擅自扩大支出范围,提高开支标准,严格按照预算规定的支出使用资金,采取有效措施,加快预算执行进度。  严格按照预算批复开支,预算执行进度98% 与预算数对比98%完成目标任务预算执行与年初预算。   
严控结转结余 目标∶结转结余控制目标为不超过上年结转结余数 年末结转结余数为61345.7元。  与预算数对比98%完成目标任务预算执行与年初预算。   
项目组织良好  
“三公经费”节支增效 按照“三公”经费只减不增的要求,确保本年度部门“三公”经费结算数少于上年结算数。  为规范公务接待管理厉行节约,反对铺张浪费,,加强党风廉政建设,严格执行云云南省财政厅、景东县出台的相关政策。  “三公”经费节支增效完成目标任务  
预算管理规范 管理制度健全 制定完善财务管理制度,严格执行各项经费管理办法,使 各项开支合理合法 制定出台财务管理办法,不断建立完善制度体系,建立用制定管人、管事、管财的长效机制,建立内控制度,认真贯彻执行。 管理制度健全,与年初预算对比100%完成目标任务    
信息公开及时完整 按照规定时限要求在网站预算结算及三公经费相关信息 的公开,做到及时完整  按照规定时限要求在网站预算结算相关信息  信息的公开及时完整,与年初预算数对比100%完成任务    
资产管理使用规范有效 制定相关管理办法,规范采购、使用,固定资产保存完整、配置合理、帐实相符。   严格按照《云南省资产管理办法》执行,资产购置严格通过财政部门审批,资产使用效益较高 资产管理使用规范有效,信息公开及时完整   
 
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
普洱市景东儿童福利院2019年度部门决算公开表.xls