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景东彝族自治县残疾人联合会2019年度部门决算公开说明

发布时间:2020-09-05 15:49:10 来源:未知 点击: 收藏
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景东彝族自治县残疾人联合会2019年度部门决算公开说明
 
目录
第一部分  景东彝族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
 (二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2019部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县残疾人联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
   1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,密切联系残疾人、听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为人民服务。
   2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
   3、协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作,改善残疾人与社会生活的环境的条件。
   4、承担景东彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
   5、管理和发放《中华人民共和国残疾人证书》。
   6、组织开展残疾人就业工作,依法征收和管理残疾人就业保障金。
(二)2019年度重点工作任务介绍
 1.认真配合民政部门做好困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴工作。
 2.认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态入户登记工作。
 3.认真做好残疾人保障金征收核实工作,为地税部门提供准确的数据,不断扩大残疾人扶持就业的容量。
 4.完成省、市下达的康复、就业和培训工作。扎实抓好残疾人培训工作,不断壮大残疾人实力,充分发挥好他们的作用,培训和辐射带动功能。
 5.认真做好残疾人教育和宣传文体工作。加强残疾人、工作的宣传报到,营造全社会都来扶残助残的氛围,为残疾人事业的发展创造一个良好的社会环境。
 6.认真做好残疾人扶贫工作。
 7.认真做好残疾人维权和严格按照办证标准办理核发残疾人证的工作。证的工 
 8.做好残疾人统计和各项数据库录入工作。
 9.认真完成好市残联、县委、政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
景东彝族自治县残疾人联合会2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县残疾人联合会2019年度收入合计3,051,187.89元。其中:财政拨款收入3,051,187.89元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年减少813997.47元,主要原因是上级投入经费减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县残疾人联合会2019年度支出合计2,824,031.01元。其中:基本支出2,824,031.01元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年减少1394462.35元,主要原因是各类经费支出减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县残疾人联合会正常运转的日常支出2,824,031.01元。与上年对比减少529900.00元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.65%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障景东彝族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少864562.24元,主要原因是2019年没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出2,619,487.74元,占本年支出合计的92.76%。与上年对比减少1265676.82元,主要原因是各类经费支出减少。
 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出141,181.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于2019年公共交通专项经费及景财综〔2016〕9号_2015年县级留成彩票公益金残联部分;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业(类)支出2,275,138.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于残疾人康复、就业和扶贫、其他残疾人事业支出及人员工资、公用经费等支出;
  9.卫生健康(类)支出97,491.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工医疗保险;
 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水(类)支出36,510.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于其他扶贫支出;
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障(类)支出69,167.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于住房公积金支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县县残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20600元,支出决算为20,600.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15,600.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5,000.00元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位实行厉行节约。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,413.06元,增长7.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加1,013.06元,增长6.94%;公务接待费支出决算增加400.00元,增长8.70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是单位实行厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15,600.00元,占75.73%;公务接待费支出5,000.00元,占24.27%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,600.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15,600.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5,000.00元。其中:
国内接待费支出5,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次85人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、市残联及上海市金山区残联发生的接待支出;
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景东彝族自治县残疾人联合会2019年机关运行经费支出555,047.35元,与上年对比增加84593.15元,主要原因分析人员经费增加,培训费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、手续费、邮电费、维修费、培训费等。

 
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,景东彝族自治县县残疾人联合会资产总额1255769.01元,其中,流动资产747741.12元,固定资产925297.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产81000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少233846.12元,其中;流动资产减少208880.12元,固定资产减少25066.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
        小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产        
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1255769.01 747741.12 1006297.54 645125.54 222097   58075     81000  
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)
(详见附件)
 
五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。
(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。
(五)本年支出:单位本年度全部支出。
(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县县残疾人联合会2019年部门决算公开表.xls
 
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