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景东县工业商务和信息化局2017年度部门决算公开报告

发布时间:2018-09-03 19:24:25 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300735001000景东彝族自治县工业商务和信息化局2017年度部门决算公开报告第一部分 景东彝族自治县工业商务和信息化局概况
监督索引号53082300735001000

景东彝族自治县工业商务和信息化局
2017年度部门决算
公开报告

 

第一部分  景东彝族自治县工业商务和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  景东彝族自治县工业商务和信息化局概况
一、主要职能
  (一)主要职能
  1、贯彻执行工业和信息化建设的法律、法规和方针政策,拟订我县工业和信息化发展的政策措施并负责监督实施;拟订全县工业和信息化中长期发展规划;编制和实施工业经济运行调控纲要;收集、整理、分析和发布相关经济信息。
2、监测、分析全县工业经济运行态势,调节工业经济正常运行;编制并组织实施近期经济运行调控目标,落实有关政策和措施;承担协调解决全县工业经济运行和信息化发展中的主要问题并向县委县政府提出意见和建议。
3贯彻执行信息化建设的方针政策,统筹推进全县信息化工作;指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
4、负责维护企业社会稳定工作。承办县政府交办的其它工作。
   
(二)2017年度重点工作任务介绍
  1.完成工业经济、非公有制经济(民营经济)、非电工业固定资产投资、节能降耗等考核任务,促进工业经济健康发展。
2.优化招商环境,创新招商方式,加大招商引资力度,完成招商引资考核任务。
3.实现社会消费品零售总额稳定增长。
4.积极推进工业园区建设。
5.煤矿行业监管和信息化工作有序开展。
6.县级《民营经济资金管理办法》为中小企业解决资金困难问题,大大鼓励中小企业健康发展。
7.积极完成2017年度微型企业创业扶持的任务。  
二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县工业商务和信息化局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。
 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   景东彝族自治县工业商务和信息化局 部门2017年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制 2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员25人(含行政工勤人员2人),事业人员0人 (含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明
  • 收入决算情况说明
       景东彝族自治县工业商务和信息化局部门2017年度收入合计5,154,914.12元。其中:财政拨款收入 5,154,914.12元,占总收入的100.00%;上级补助收入5,154,914.12元,占总收入的 100.00%;事业收入0.00元,占总收入的100.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入7,141,561.03元对比减少1,986,646.91元,减少27.82%,主要原因分析:财政压缩经费。
    二、支出决算情况说明
       景东彝族自治县工业商务和信息化局部门2017年度支出合计5,214,672.63元。其中:基本支出5,154,914.12元,占总支出的98.85%;项目支出 59,758.51元,占总支出的1.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年7,101,619.47元,减少1,886,946.84元,减少26.57%,主要原因分析:财政资金经费压缩。
      (一)基本支出情况
      2017年度用于保障景东彝族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出5,154,914.12元。与上年日常支出5,416,660.64元,减少1,183,626.81元,减少21.85%主要原因分析:人员增减和工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 82.12%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 17.88%。
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59,758.51元。与上支出999,670.49元,减少939,911.98元,减少94.02%。主要原因分析:科目调整、电子商务奖励资金只是一次性支出。具体项目开支及开展工作情况:工业和信息产业监管经费、市场监测及信息管理经费兑现。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   景东彝族自治县工业商务和信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,214,672.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出7,101,619.47元,比减少1,886,946.84元,减少26.57%,主要原因分析:财政压缩经费。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出4,356,847.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于人员工资支出和机构运转;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  8.社会保障和就业(类)支出120,721.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出397,694.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于在职职工社会保障缴费支出;其中:(1)2101101行政单位医疗支出235006.46元、2101103公务员医疗补助支出162688.36元;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  11.城乡社区(类)支出329,930.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于在职职工住房公积金支出;
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  14.资源勘探信息等(类)支出9,478.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于工业和信息产业监管;
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于(无)。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县工业商务和信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,500.00元,支出决算为 157,085.04元,比上年128,694.82元增支28390.22元,完成预算的142.15%。其 中:因公出国(境)费支出决算为40,500.00元,突然性支出未做预算,完成预算的40500.00%;公务用车购置及运行费支出决算为66,680.04元,比上年决算支出64,190.82元增长2489.22元,完成预算的133.36%;公务接待费支出决算为49,905.00元,比上年决算64,504.00元减少14599.00元,完成预算的130%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:因公出国(境)突然性支出未做预算;由于公务用车使用年限长、车辆老化为确保正常运行对车辆进行大修和保养。
     2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 157,085.04元,比2016年比上年128,694.82元增加28390.22元,增长18.07%。其中:因公出国(境)费支出决算增加40500.00元,增长40500.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2489.22元,增长3.7%;公务接待费支出决算减少14599.00元,下降29.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因因公出国(境)突然性支出未做预算;由于公务用车使用年限长、车辆老化为确保正常运行对车辆进行大修和保养,所以两项支出都增长;公务接待费支出决算减少主要是减少接待,严格执行厉行节约。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出40,500.00元,占 25.78%;公务用车购置及运行维护费支出 66,680.04元,占42.45%;公务接待费支 出49,905.00元,占31.77%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出40,500.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况:为更好的和围边邻国做好经济贸易交往作相互交流学习。
  2.公务用车购置及运行维护费支出66,680.04元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等(无)。
  公务用车运行维护支出66,680.04元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出49,905.00元。其中:国内接待费支出49,905.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次540人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于主要用于本单位(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(无)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县工业商务和信息化局部门2017年机关运行经费支出921,880.29元,与上年2016年机关运行经费支出685,288.34元,主要原因资金调整和经费压缩。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,景东彝族自治县工业商务和信息化局部门资产总额2,380,491.12元,其中,流动资产 80,800.00元,固定资产2,299,691.12元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加/减少0元,其中固定资产增加/减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车 辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 2,380,491.12 80,800.00 2,299,691.12 1,502,307.12 287,431.00 0.00 509,953.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
 单位:元
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
(五)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县工业商务和信息化局2017年度部门决算.xls
 
监督索引号53082300735001111