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景东县彝族自治县文体广电旅游局2017年度部门决算报告

发布时间:2018-08-29 09:23:03 来源:未知 点击: 收藏
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监督索引号53082300235701000

景东县彝族自治县文体广电旅游局
2017年度部门决算报告

第一部分  景东县彝族自治县文体广电旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东县彝族自治县文体广电旅游局概况

  一、主要职能
  (一)主要职能
   承担推进文化艺术体育、广播电视电影领域的公共文化服务、旅游服务,规划、引导公共文化产品生产,组织实施广播电视电影重大工程,扶助“老、少、边、穷”地区广播电视电影建设和发展,指导县级文化、体育、广播电视电影、旅游重点设施建设和基层文化设施的建设等。
(二)2017年度重点工作任务介绍
 2017年主要工作:1、体育运动中心篮球馆建设;2、景东文庙修缮工程工作;3、其他文化惠农工程;4、全国可移动文物普查工作;5、广播电视村村通运行维护;6旅游设计规划及旅游厕所建设。二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入景东县彝族自治县文体广电旅游局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。 分别是:
    1.局机关 2.电影公司  3.广播电视台  4.转播台5.文化旅游执法队6.图书馆7.文化馆8.博物馆9.文化工作队10.体育馆
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东县彝族自治县文体广电旅游局 部门2017年末实有人员编制100人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制 0人),事业编制83人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员86人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东县彝族自治县文体广电旅游局 部门2017年度收入合计18,405,793.72元。其中:财政拨款收入 18,405,793.72元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年20563694.99减少2157901.27元,主要原因是项目支出减少  二、支出决算情况说明
  景东县彝族自治县文体广电旅游局 部门2017年度支出合计20,526,602.11元。其中:基本支出15,459,766.72元,占总支出的75.32%;项目支出 5,066,835.39元,占总支出的24.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年27204816.32元对比减少66782142.21元,主要原因分析支出减少的原因是2016年有的项目2017年没有了.  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障景东县彝族自治县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出15,459,766.72元。与上年对比15721695.25元对比减少261928.53元,主要原因是项目减少。。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.00%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 12.00%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障景东县彝族自治县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,066,835.39元。与上年15721695.25元对比减少10654859.86元,主要原因是项目减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东县彝族自治县文体广电旅游局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出20,106,421.11元,占本年支出合计的97.95%。与上年25844540.17对比减少5738119.06元,主要原因项目支出减少。。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出14,992,101.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%。主要用于办公。
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  7.文化体育与传媒(类)支出1,769,349.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于人员经费支出,文化、文物、体育等项目支出;
  8.社会保障和就业(类)支出517,183.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于社会保险;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,324,790.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于医疗保险;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  11.城乡社区(类)支出1,175,112.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于……(相关支出情况);
  12.农林水(类)支出113,823.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于……(相关支出情况);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  15.商业服务业等(类)支出214,060.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于……(相关支出情况);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。
   ……。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东县彝族自治县文体广电旅游局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为260000元,支出决算为 348,429.71元,完成预算的134%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为77,500.71元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为270,929.00元,完成预算的150%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因做决算时经济科目差异。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加88400元,增长48%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加22432.16元,增长28%;公务接待费支出决算增加92000元,增长26%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因做决算时经济科目差异。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 77,500.71元,占22.24%;公务接待费支 出270,929.00元,占77.76%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出77,500.71元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出77,500.71元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等  3.公务接待费支出270,929.00元。其中:
  国内接待费支 出270,929.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,250人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于接待上级检查指导(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  景东县彝族自治县文体广电旅游局部门2017年机关运行经费支出1,854,786.68元,与上年2121419.57对比减少266632.89元,主要原因结算时机关部门差异。部门机关运行经费主要用于人员工资及公务支出。
)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,景东县彝族自治县文体广电旅游局部门资产总额15,354,767.58元,其中,流动资产 846,949.00元,固定资产14,507,818.58元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加230000元,其中固定资产增加230000元。处置房屋建筑物00平方米,账面原值00元;处置车 辆00辆,账面原值00元;报废报损资产00项,账面原值00元,实现资产处置收入00元;出租房屋00平方米,账面原值00元,实现资产使用收 入00元。
国有资产占有使用情况表
 单位:元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 减:累计折旧及减值准备 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 减:累计摊销 其他资产
小计 房屋 车辆 大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备) 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1 15,354,767.58 846,949.00 14,507,818.58 3,170,996.00 270,266.72 0.00 11,066,555.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产
       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额00元,占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔2017〕11号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。
(五)其他重要事项情况说明
……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出:单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

景东县彝族自治县文体广电旅游局2017年度部门决算报告.xls


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