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景东县接待办2021年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 16:46:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300171600000景东彝族自治县接待办公室2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300171600000

景东彝族自治县接待办公室2021年度
部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
2021年3月
 
 
目  录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
第一部分  景东彝族自治县接待办公室2021年概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责推动国内公务接待工作实现制度化、规范化、科学化、专业化,为全县中心工作做好服务保障。
2、按照国内公务接待工作牵头部门(单位)和机构制定的总体工作方案,负责副厅级(含非领导职务及退出现职)以上领导及随行人员赴景东的公务接待保障;承办经县委办、县政府办批准的以下接待:厅局级(含非领导职务及退出现职)以上领导及随行人员赴景东的公务接待工作;省、市以上有关单位领导对全县性工作进行考核、检查、督查和调研等公务接待工作;重要招商引资接待工作。
3、协助做好县委、县人大、县政府、县政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作。
4、指导县级部门、单位和各乡(镇)做好公务接待工作。
5、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

景东彝族自治县接待办设下列内设机构:
1、综合办公室。(1)负责日常文书的处理工作,抓好文秘、文书档案、人事劳动、行政后勤、机要保密、办公自动化、信息调研;负责内部各种会议的会务工作及记录、纪要整理、决定事项的催办落实工作;负责协调、检查、督办各股(室)工作任务的执行、完成情况;负责干部职工的学习教育、培训和聘用人员的日常管理;负责党的建设日常工作,协助支部抓好基层党建工作;负责脱贫攻坚、社会治安综合治理、精神文明建设等日常事务工作;负责工会、共青团、妇委会、老干部.等各项工作。(2)负责编制年度预算,做好预算执行情况分析、预算调整及年度决算,定期提供真实、准确的财务信息;负责接待经费、办公经费的结算、管理及人员工资的办理;按照财务制度做好记账、对账、报表、票据管理、会计资料立案归卷等业务工作;负责固定资产和物资的采购管理;贯彻执行财经政策、法规,维护财经纪律,履行财务督查职责。(3)协助做好接待工作。
2、接待股。负责接待业务工作;负责制定完善公务接待工作规则、制度流程;负责《接待公函》的收集、整理和归档工作;负责收集《接待通知单》,统计接待任务;负责各乡(镇)、单位的接待业务指导和培训工作。
3、协调股。负责接待业务工作;负责公务接待任务的分配;负责接待值班安排;负责接待员业务培训;负责相对固定接待场所的业务指导。

(三)重点工作概述

按照中央八项规定、《景东彝族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》及《景东彝族自治县党政机关国内公务接待工作餐开支标准》开展接待服务工作,坚决贯彻落实县委政府工作部署,接待前期及时制定接待方案、预案,明确人员分工,责任到人,不断提搞接待服务质量,确保做好县委、县人大、县政府、县政协承办的全国、全省、全市性大型会议及活动的接待服务工作,完成好每一次接待任务。

二、预算单位预算编制情况

景东彝族自治县接待办公室编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制0人,事业编制6人。在职实有2人,其中: 财政全供养 2人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
 
第二部分  2021年景东彝族自治县接待办公室预算编制说明

 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入146.94万元,其中:一般公共预算财政拨款146.94万元,无上年结转。
较2020年部门财务总收入预算数163.13万元,减少16.19万元下降9.92%,主要原因是2021年未单独预算临时人员工资福利支出及办公经费支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入146.94万元,其中:本年收入146.94万元,无上年结转。本年收入中,一般公共预算财政拨款146.94万元均为本级财力安排。
较2020年部门财政拨款收入预算数163.13万元,减少16.19万元,下降9.92%,主要原因是2021年未单独预算临时人员工资福利支出及办公经费支出。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出146.94万元。财政拨款安排支出 146.94万元,其中:基本支出146.94万元,项目支出0.00万元,较2020年部门财政拨款收入预算数163.13万元,减少16.19万元,下降9.92%,主要原因是2021年未单独预算临时人员工资福利支出及办公经费支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(室)及相关机构事务(款) 其他一般公共服务支出(项)2021年预算数为139.18万元,减少23.95万元,下降14.68%,主要用于本单位编制人员、临时人员工资福利支出、公务接待费支出和办公经费支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为2.96万元,比2020年预算数增加2.96万元,增长100%,主要反映机关事业单位养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为0.20万元,比2019年预算数增加0.20万元,增长100%。主要反映失业保险支出。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为2.04万元,比2020年预算数增加2.04万元,增长100%,主要反映事业单位医疗支出。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0.74万元,比2020年预算数增加0.74万元,增长100%,主要反映公务员医疗补助支出。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为0.03万元,比2020年预算数增加0.03万元,增长100%,主要反映工伤、生育保险的支出。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1.79万元,比2020年预算数增加1.79万元,增长100%,主要反映住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

商品和服务支出(类)2021年预算数为146.94万元,(其中:基本支出146.94万元,项目支出0.00万元)其中:
1、工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为18.52万元,(其中:基本支出18.52万元,项目支出 0.00万元)。
2、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为2.96万元,(其中:基本支出2.96万元,项目支出 0.00万元)。
3、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为0.23万元,(其中:基本支出0.23万元,项目支出 0.00万元)。
4、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为2.04万元,(其中:基本支出2.04万元,项目支出 0.00万元)。
5、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为0.74万元,(其中:基本支出0.74万元,项目支出 0.00万元)。
6、工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为1.79万元,(其中:基本支出1.79万元,项目支出 0.00万元)。
7、商品和服务支出(类)劳务费 (款)2021年预算数为36.20万元(其中:基本支出36.20万元,项目支出 0.00万元)。
8、商品和服务支出(类)委托业务费(款)2021年预算数为1.80万元(其中:基本支出1.80万元,项目支出0.00万元)
9、商品和服务支出(类)差旅费 (款)2021年预算数为2.00万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0.00万元)
10、商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为0.61万元(其中:基本支出0.61万元,项目支出0.00万元)
11、商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.62万元(其中:基本支出0.62万元,项目支出 0.00万元)
12、商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.09万元(其中:基本支出0.09万元,项目支出0.00万元)
13、商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.23万元(其中:基本支出0.23万元,项目支出0.00万元)
14、商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为7.00万元(其中:基本支出7.00万元,项目支出0.00万元)
15、商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为57.00万元(其中:基本支出57.00万元,项目支出0.00万元)
16、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为14.56万元(其中:基本支出14.56万元,项目支出0.00万元)
17、商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为0.36万元(其中:基本支出0.36万元,项目支出0.00万元)
18、商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为0.18万元(其中:基本支出0.18万元,项目支出0.00万元)
19、对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0.00万元)

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金5.45万元,其中:政府采购货物预算5.45万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东彝族自治县接待办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
景东彝族自治县接待办公室2021年因公出国(境)预算数为0.00万元。

(二)公务接待费
景东彝族自治县接待办公室2021年公务接待费预算为120.00万元,国内公务接待批次为200次,共计接待2200人次。基本与上年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县接待办公室,无公务用车2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元。  

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东彝族自治县接待办公室2021年机关运行经费安排0.00万元,较2020年预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是景东彝族自治县接待办公室县委直属一级事业单位,不涉及机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
景东彝族自治县接待办公室
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称


 
二、立项依据


 
三、项目实施单位


 
四、项目基本概况


 
五、项目实施内容


 
六、资金安排情况


 
七、项目实施计划


 
八、项目实施成效