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景东县道路运输和航务管理中心 2021年部门预算三公经费公开

发布时间:2021-03-24 19:42:51 来源:未知 点击: 收藏
景东县道路运输和航务管理中心2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东县道路运输和航务管理中心
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责行政区域内道路运输及相关业务经营场所、客货集散地监管,道路运输安全生产、反恐维稳监督,城市公共交通管理,机动车驾驶员培训考试,机动车综合性能检测,渔业船舶检验、水上搜救、通航水域安全监督、船舶污染防治,水路规划及建管运养等公共服务和事务性工作。
(二)机构设置情况
景东县道路运输和航务管理中心共有独立核算的单位1个,其中:
1.行政单位0个.
2.景东县交通运输局直属事业单位1个,其中:景东县道路运输和航务管理中心
(三)重点工作概述
负责全县道路运输及相关业务经营场所、客货集散地监管,道路运输安全生产、反恐维稳监督,城市公共交通管理,机动车驾驶员培训考试,机动车综合性能检测,渔业船舶检验、水上搜救、通航水域安全监督、船舶污染防治,水路规划及建管运养等公共服务和事务性工作。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
 
二、预算单位预算编制情况
景东县道路运输和航务管理中心编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 0人,事业编制10人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆。
 
第二部分  2021年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 118.33万元,其中:一般公共预算财政拨款118.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数155.46万元,减少37.13万元,下降23.88%,主要原因分析项目支出预拨经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入118.33万元,其中:本年收入118.33万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款118.33万元(本级财力118.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数155.46万元,减少37.13万元,下降23.88%,主要原因分析项目支出预拨经费减少。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 118.33万元。财政拨款安排支出 118.33万元,其中:基本支出94.73万元,与上年对比增加11.06万元,增长13.22%,主要原因分析基本支出津补贴增加及社会保障缴费的增加;项目支出23.6万元,较2020年部门预算总支出预算数71.79万元,减少48.19万元,下降67.12%,项目支出预拨经费减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于功能科目分组,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、其他社会保障和就业支出(2089999)、事业单位医疗(2101102)、公务员医疗补助(2101103)、其他行政事业单位医疗支出(2101199)、海事管理(2140131)、住房公积金(2210201)。
1、社会保障就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)2021年预算数为9.06万元,比2020年预算数增加0.66万元,增加7.86%。主要用于:2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、社会保障就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出(2089999项)2021年预算数为0.60万元,比2020年预算数增加0.29万元,增加93.58%。主要用于:2021年其他社会保障和就业支出缴费。
3、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)2021年预算数为6.23万元,比2020年预算数增加0.99万元,增加18.89%。主要用于:2021年行政事业单位医疗保险缴费支出。
4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)2021年预算数为2.27万元,比2020年预算数增加0.46万元,增加25.41%。主要用于:2021年公务员医疗补助缴费支出。
6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)其他行政事业单位医疗(2101199项)2021年预算数为0.10万元,比2020年预算数减少0.62万元,减少86.11%。主要用于:2021年其他行政事业单位医疗缴费支出。
7、交通运输支出(214类)公路水路运输(21401款)海事管理(2140131项)2021年预算数为94.57万元,比2020年预算数增加33.67万元,增加55.29%。主要用于:2021年人员工资支出67.43万元,项目支出23.6万元以及单位运转支出3.54万元。
7、住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)2021年预算数为5.50万元,比2020年预算数减少0.79万元,减少12.55%。主要用于:2021年住房公积金缴费支出。
 
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组(其中:基本支出94.73万元,项目支出23.6万元)。
1. 工资福利支出(301)基本工资(30101)2021年预算数为20.43万元,(其中:基本支出20.43万元,项目支出0万元)。
2. 工资福利支出(301)津贴补贴(30102)2021年预算数为11.94万元,(其中:基本支出11.94万元,项目支出0万元)。
3. 工资福利支出(301)事业奖励性绩效(30102)2021年预算数为13.44万元,(其中:基本支出13.44万元,项目支出0万元)。
4. 工资福利支出(301)事业奖励性绩效2017年提高标准(30107)2021年预算数为10.80万元,(其中:基本支出10.80万元,项目支出0万元)。
5. 
6. 工资福利支出(301)机关事业单位基本养老保险缴费(30108)2021年预算数为9.06万元,(其中:基本支出9.06万元,项目支出0万元)。
7. 工资福利支出(301)职工基本医疗保险缴费(30110)2021年预算数为6.23万元,(其中:基本支出6.23万元,项目支出0万元)。
8. 工资福利支出(301)公务员医疗补助缴费(30111)2021年预算数为2.27万元,(其中:基本支出2.27万元,项目支出0万元)。
9. 工资福利支出(301)其他社会保障缴费行政事业单位工伤保险(30112)2021年预算数为0.10万元,(其中:基本支出0.10万元,项目支出0万元)。
10. 工资福利支出(301)其他社会保障缴费失业保险费支出(30112)2021年预算数为0.31万元,(其中:基本支出0.31万元,项目支出0万元)。
11. 工资福利支出(301)其他社会保障缴费大病补充保险(30112)2021年预算数为0.29万元,(其中:基本支出0.29万元,项目支出0万元)。
 
12. 工资福利支出(301)住房公积金(30113)2021年预算数为5.50万元,(其中:基本支出5.50万元,项目支出0万元)。
13. 工资福利支出(301)其他工资福利支出(30199)2021年预算数为10.80万元,(其中:基本支出10.80万元,项目支出0万元)。
14.商品和服务支出(302)办公费(30201)2021年预算数为0.20万元,(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。  
15.商品和服务支出(302)水费(30205)2021年预算数为0.04万元,(其中:基本支出0.04万元,项目支出0万元)。
16.商品和服务支出(302)电费(30206)2020年预算数为0.01万元,(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元)。
17.商品和服务支出(302)差旅费(30211)2021年预算数为1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
18.商品和服务支出(302)培训费(30216)2021年预算数为0.34万元,(其中:基本支出0.34万元,项目支出0万元)。
19.商品和服务支出(302)公务接待费(30217)2021年预算数为0.28万元,(其中:基本支出0.28万元,项目支出0万元)。
20.商品和服务支出(302)工会经费(30228)2021年预算数为1.10万元,(其中:基本支出1.10万元,项目支出0万元)。
21.商品和服务支出(302)福利费(30229)2021年预算数为0.57万元,(其中:基本支出0.57万元,项目支出0万元)。
22、商品和服务支出(303)奖励金(30309)2021年预算数为0.02万元,(其中:基本支出0.02万元,项目支出0万元)。
 
三、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景东县道路运输和航务管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.98万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
景东县道路运输和航务管理中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
本单位无增减变化。

(二)公务接待费

景东县道路运输和航务管理中心2021年公务接待费预算为2万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为40次,共计接待180人次。
本单位无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

景东县道路运输和航务管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为27.98万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费25万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.98万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为0辆。
本单位无增减变化。

六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目18个,涉及一般公共预算拨款104.73万元,具体项目为:1、大病补充保险项目,0.29万元,主要用于人员的大病补充保险缴费。2、失业保险费支出失业保险费支出项目,0.31万元,主要用于失业保险缴费支出。3、津贴补贴(事业)项目,11.94万元,主要用于按规定发放的事业人员津贴、补贴。4、事业基本医疗保险项目,6.23万元,主要用于事业人员的基本医疗保险缴费。5、事业奖励性绩效项目,13.44万元,主要用于按规定发放事业人员奖励性绩效。6、交通巡逻艇燃料、维修经费和日常公用经费项目,10万元,主要用于按用于维护好水上交通运输秩序,促进全县水域又好又快发展。7 、培训费项目,0.34万元,主要用于各类培训费用。8、基本工资(事业)项目,20.43万元,主要用于按规定发放的事业人员基本工资。9、其他工资福利支出项目,10.80万元,主要用于按规定发放事业其他人员工资支出。10、事业基本养老保险项目,9.06万元,主要用于事业人员的基本医疗保险缴费。11、独生子女费项目,0.02万元,主要用于发放独生子女奖励金。12、事业奖励性绩效(2017年提高标准部分)项目,10.80万元,主要用于2017年提高标准部分的事业奖励性绩效。13、公式计提:福利费项目,0.57万元,主要用于按规定提取的职工福利费。14、工会经费项目,1.10万元,主要用于提取上缴上级工会的工会费。15、事业办公费项目,1.53万元,主要用于事业办公费用。16、行政事业单位住房公积金项目,5.50万元,主要用于住房公积金缴费。17、公务员医疗保险项目,2.27万元,主要用于公务员医疗补助缴费。18、行政事业单位工伤保险项目,0.10万元,主要用于单位工伤保险缴费。
                                                                                                 
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
(1)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

景东县道路运输和航务管理中心2021年机关运行经费安排0万元,较2020年预算数0万元,增加0万元,增长0%,主要原因分析:景东县道路运输和航务管理中心属于交通局下属事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

2021年我单位预算有安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
 
 
 
 
景东县道路运输和航务管理中心2021年预算重点领域财政项目文本公开
 
一、项目名称

二、立项依据
        无
三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效