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景东县文体广电旅游局2015年度部门决算情况说明

发布时间:2016-12-30 10:01:25 来源:未知 点击: 收藏
景东县文体广电旅游局2015年度部门决算情况说明一、主要职能承担推进文化艺术体育、广播电视电影领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产
景东县文体广电旅游局2015年度部门决算情况说明

 

一、主要职能
 

承担推进文化艺术体育、广播电视电影领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,组织实施广播电视电影重大工程,扶助“老、少、边、穷”地区广播电视电影建设和发展,指导县级文化、体育、广播电视电影重点设施建设和基层文化设施的建设等。
 

2015年主要工作:1、体育运动中心篮球馆建设;2、景东文庙修缮工程工作;3、其他文化惠农工程;4、第一次全国可移动文物普查工作。
 

二、部门基本情况
 

纳入2015年部门决算编报的单位共9个,分别是局机关、图书馆、文化馆、文物馆、体育馆、民族文化工作队、文化市场综合执法大队、广播电视台、电视转播台,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位零个,其他事业单位8个。部门在职在编实有人数102人,其中:财政全供养102人;在编实有车辆2辆。离退休人员35人,其中:离休零人,退休35人。
 

第二部分  文体广电旅游局2015年度部门决算表
(见附件)
 
第三部份 文体广电旅游局2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
 

2015年景东县文体广电旅游局决算总收入3034.81万元,其中:财政拨款收入3034.81万元,占总收入的100%.
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出3557.59万元,其中:基本支出1214.79万元,占总支出的34.15%;项目支出2342.8万元,占总支出的66.85%。
 

(一)基本支出情况。2015年用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出975.4万元。与上年支出896.9万元增加78.5万元,增加的原因一单位合并,二是人员经费支出增加。
 

(二)项目支出情况。2015年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2342.8万元。与上年对比增加1342万元。原因是文物馆大修、体育馆建设增加。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2015年部门公共预算财政拨款支出2745.74万元,占本年支出合计90.47%。原因是基本支出,项目支出增加。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

景东县文体广电旅游局2015年财政拨款“三公”经费决算总额34.87万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出16.62万元,公务接待费支出18.25万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加,增加的主要原因是:机构改革单位合并费用增加。具体情况如下:

 

(一)因公出国(境)费
 

2015年文体广电旅游局无因公出国。
 

(二)公务用车购置及运行维护费
 

2015年文体广电旅游局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费16.62万元。其中:购置费0万元,运行维护费16.62万元,主要用于保障山区人民正常收看广播电视及全民健身工程、文化惠民工程等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

(三)公务接待费
 

2015年文体广电旅游局共执行国内公务接待118批次,3316人,接待费开支18.25万元; 外事接待0批次0人,接待费开支0万元。主要用于接待省、市及乡镇人员产生的费用。


景东县文体广电旅游局2015年度部门决算表



景东县文体广电旅游局2015年度“三公经费”情况