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景东县委机构编制办公室2014年度部门决算情况说明

发布时间:2015-09-22 17:27:59 来源:未知 点击: 收藏
景东县委机构编制办公室2014年度部门决算情况说明第一部分 县委编办概况一、主要职能(一)主要职能1、承担统一管理各级党委、人大、政府...
景东县委机构编制办公室2014年度部门决算情况说明
 

第一部分 县委编办概况

 

一、主要职能
 

(一)主要职能
 

1、承担统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位机构编制的职责。
 

2、围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
 

3、拟定行政管理体制和机构改革方案;审核县级机关各部门机构改革方案。
 

4、拟定事业单位管理体制和机构改革方案;审核各事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议。
 

5、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整,提出行政编制、事业编制分配及调整的建议。
 

6、审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整,协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡(镇)之间的职责分工;负责全县各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
 

7、审核县委、县人大常委会机关、县人民政府各部门、县政协机关、县人民法院、县人民检察院机关,县级各人民团体的机构设置、人员编制和领导职数。
 

8、审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
 

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务。
 

10、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非盈利性机构“政务”.“公益”中文域名注册审核工作。
 

11、负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理执行情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
 

12、承担行政审批制度改革办公室日常事务工作;负责清理规范全县各行政单位及省、市驻景单位的行政审批事项、非行政审批事项和服务事项,组织公布《景东县行政审批事项目录》组织编写各行政审批事项业务手册和办事指南。
 

13、承担景东彝族自治县机构编制委员会的日常工作。
 

14、承办景东彝族自治县委、县人民政府交办的其他事项。
 

(二)214年重点工作任务介绍
 

1、稳步推进事业单位分类改革工作。
 

2、扎实开展政府职能转变和机构改革工作。
 

3、深入开展县食品药品监督管理局“三定”方案制定工作。
 

4、认真做好工商、质监行政机构管理体制调整工作。
 

5、积极做好行政审批制度改革工作。
 

6、认真开展全县吃“空饷”清理工作。
 

7、认真开展机构设置及领导职数清理专项检查工作。
 

8、认真开展机构编制核查及实名制管理工作。
 

二、部门基本情况
 

纳入2014年部门决算编报的单位共1个,分别是中共景东彝族自治县委机构编制办公室,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。部门在职在编实有人数7人,其中:财政全供养7人;在编实有车辆1辆。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
 

第二部分  县委编办2014年度部门决算表

(见附件)
 
第三部分  县委编办2014年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明
 

2014年县委编办决算总收入53.41万元,其中:财政拨款收入53.41万元,占总收入的100%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入无;附属单位缴款收入无;其他收入无。
 

二、支出决算情况说明
 

部门决算总支出48.51万元,其中:基本支出48.51万元,占总支出的100%;项目支出无;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无。
 

(一)基本支出情况。2014年用于保障县委编办机关正常运转的日常支出48.51万元。与上年日常支出41.31万元对比增支7.2万元,增加14.84%,增支的主要原因:一是人员增加;二是职工增资。基本工资,津贴补贴等人员经费支出23.59万元,占基本支出48.51万元的48.63%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出12.58万元,占基本支出占48.51万元的25.93%。人均日常公用经费支出1.8万元。
 

(二)项目支出情况
 

2014年我单位无项目支出。
 

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
 

2014年部门公共预算财政拨款支出48.51万元,占本年支出的100%。与上年支出41.31万元对比增支7.2万元,增加14.84%,增支的主要原因:一是人员增加;二是职工增资。按支出功能分类主要用于以下方面:
 

(一)一般公共服务支出48.51万元,主要用于行政运行支出35.89万元;其他一般公共服务支出1.03万元;归口管理的行政单位离退休支出5.35万元;行政单位医疗支出2.7万元;住房公积金支出3.54万元。
 

(二)我单位无外交、国防、公共安全、教育等支出。
 

四、“三公”经费决算情况说明
 

县委编办2014年财政拨款“三公”经费决算总额3.79万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.79万元,公务接待费支出1万元。
 

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数1.3万元增加2.49万元,增长191.54,增加的主要原因是:公务用车运行维护费增加,上年没有公务用车,今年新增公务用车1辆。其中:公务接待支出1万元,与上年1万元持平;公务用车运行维护费支出2.79万元,与上年0.3万元增支2.49万元,增长830%,增加的主要原因:公务用车运行维护费增加,上年没有公务用车,今年新增公务用车1辆;本年没有因公出国(境)情况,无因公出国(境)经费支出。具体情况如下:
 

(一)因公出国(境)费
 

2014年县委编办无因公出国(境)情况。
 

(二)公务用车购置及运行维护费
 

2014年县委编办因工作需要政府划拨公务用车1辆,年末公务用车保有量1辆,公务用车购置及运行维护费2.79万元。其中:购置费0万元,因公务用车属于政府划拨,无购置经费支出;运行维护费2.79万元,与上年0.3万元增支2.49万元,增长830%,增加的主要原因:公务用车运行维护费增加,上年没有公务用车,今年新增公务用车1辆;公务用车运行维护费支出,主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

(三)公务接待费
 

2014年县委编办共执行国内公务接待14批次,66人,接待费开支1万元; 无外事接待。公务接待费与2013年决算持平,主要用于接待省、市编办领导及扶贫村干部产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

(一)其他重要事项情况说明
 

无。
 

(二)相关口径说明
 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 

2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
 

3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。





县委编办2014年度部门决算表.xls