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安定人民政府2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-06 08:45:18 来源:未知 点击: 收藏
安定镇人民政府2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情



安定镇人民政府
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
2020年6月
 
 
目录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

   1、认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
   2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
   3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
   4、保护各种经济组织的合法权益。
   5、指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。
   6、承办上级人民政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况

    独立编制机构数7个,其中行政机构1个,事业机构6个;独立核算机构数6个,其中行政机构1个,事业机构6个。

(三)重点工作概述

   1、攻克深度贫困,全面决胜脱贫攻坚;
   2、加快基础建设,奋力补齐发展短板;
   3、夯实产业基础,促进产业提质增效;
   4、坚持城乡统筹,推进特色集镇建设;
   5、推进生态建设,坚决守住青山绿水;
   6、着力改善民生,积极顺应群众期盼;
   7、维护安全稳定,守好守牢平安底线;
   8、强化自身建设,凝聚干事创业强大合力。

二、预算单位预算编制情况
 
       我部门编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
     1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
     2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
    3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
    4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

      我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位个7个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位6个。截止2020年6月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制75人,其中:行政编制 30人,事业编制45人。在职实有64人,其中: 财政全供养64人。
离退休人员15人,其中: 离休 0人,退休15人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

     2020年部门财务总收入2245.29万元,其中:一般公共预算财政拨款1681.82万元,上年结转653.47万元。
较2019年部门财务总收入预算数2242.94万元,增加2.35万元,增长0.1%,主要原因为财政供养人员工资变动,半供养人员工资收入增加。

(二)财政拨款收入情况

     2020年部门财政拨款收入2245.29万元,其中:本年收入1681.82万元,上年结转653.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1681.82万元(本级财力1681.82万元)。较2019年部门财政拨款收入预算数1475.75万元,增加206.07万元,增长13.96%,主要原因为财政供养人员工资变动,半供养人员工资收入增加。

二、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出 2245.29万元。财政拨款安排支出2245.29万元,其中:基本支出1885.1万元,与上年(1598.29)对比增加286.81万元,主要原因为财政供养人员工资变动,半供养人员工资收入增加。
项目支出360.19万元,较2019年部门预算项目支出预算数644.65万元,减少2.35万元,减少44.13%,主要原因为:2019年为脱贫攻坚关键之年,景东县各级部门高度重视项目资金支出,结转项目资金减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     (1)2010601一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为43.71万元,比2019年预算数减少0.09万元,下降0.21%。主要用于镇财政所人员的基本支出。
    (2)201999一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为162.15万元,比2019年预算数减少28.35万元,下降14.88%。其中主要用于基本支出160.65万元,用于项目支出1.5万元。
    (3)2070307文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众体育(项)2020年预算数为40万元,主要用于第六届农民运动会。
    (4)2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2020年预算数为82万元,主要用于2018年村综合文化服务中心覆盖工程项目。
    (5)2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为1.61万元,比2019年预算数增加0.73万元,增长82.95%。主要用于农村及居民的独生子女保健费支出。
    (6)2120303城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2020年预算数为9.1万元,比2019年预算数减少34.01万元,下降78.89%,主要 用于一水两污项目建设。
    (7)2130108农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2020年预算数为3.84万元,比2019年预算数减少2.68万元,下降41.10%,主要用于村畜牧防疫员的补助支出。
    (8)2130199农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2020年预算数为5万元,比2019年预算数减少55万元,下降91.67%,主要用于产业发展项目支出。
    (9)2130209农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)2020年预算数为41.5万元,比2019年预算数减少18.31万元,下降30.61%,主要用于天然林停伐补助及森林生态效益补偿支出。
   (10)2130299农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)2020年预算数为14.2万元,比2019年预算数减少19.73万元,下降58.15%,主要用于2019年森林防火经费1.088万元,2018年第二批中央林业改革发展项目13.112万元。
   (11)2130315农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2020年预算数为45万元,主要用于2019年第二批中央抗旱资金支出。
   (12)2140106交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2020年预算数为152.95万元,主要用于2019年农村公路生命安全防护工程省级资金支出。
   (13)2210105住房保障支出(类)住房改革支出(款)农村危房改造(项)2020年预算数为5.1万元,主要用于农村危房改造项目支出。
   (14)2010101一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2020年预算数为12.10万元,比2019年预算数减少0.10万元,下降0.82%,主要用于镇人大人员的基本支出。
   (15)2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为185.71万元,比2019年预算数减少22.12万元,下降10.64%,主要用于镇政府机构人员的基本支出。
   (16)2011101一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2020年预算数为33.18万元,比2019年预算数减少40.01万元,下降54.67%,主要用于纪检人员的基本支出。
   (17)2012999一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为3万元,主要用于开展团体业务活动支出。
   (18)2013101一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为68.32万元,比2019年预算数增加8.68万元,增长14.55%。主要用于党委人员的基本支出。
  (19)2070109文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2020年预算数为26.10万元,比2019年预算数增加1.52万元,增长6.18%。主要用于文化部门人员的基本支出。
  (20)2080109社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年预算数为24.86万元,比2019年预算数增加1.34万元,增长5.70%。主要用于社保机构人员的基本支出。
  (21)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为97.76万元,比2019年预算数减少17.24万元,下降14.99%。主要用于全镇人员的养老保险缴费支出。
  (22)2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2020年预算数113.7万元,比2019年预算数减少56.85万元,下降33.33%。主要用于对农村公益性岗位的补助。
  (23)2089901社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为1.75万元,比2019年预算数增加0.18万元,增长11.46%。主要用于对事业单位人员的失业保险缴费支出。
  (24)2100716卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2020年预算数为10.62万元,比2019年预算数减少11.54万元,下降52.08%。主要用于计划生育机构人员的基本支出。
  (25)2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为27.29万元,比2019年预算数减少1.22万元,下降4.28%。主要用于行政人员的基本医疗缴费经费。
  (26)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为33.81万元,比2019年预算数增加4.81万元,增长16.59%。主要用于事业人员的基本医疗缴费经费。
  (27)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为26.37万元,比2019年预算数减少0.43万元,下降1.6%。主要用于人员的公务员医疗补助经费。
  (28)2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为9.24万元,比2019年预算数增加0.44万元,增长5%。主要用于行政事业单位人员的工伤、生育保险支出。
  (29)2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年预算数为40.42万元,比2019年预算数增加9.38万元,增长30.22%。主要用于村镇规划中心、公路管理站人员的基本支出。
 (30)2130104农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2020年预算数为155.62万元,比2019年预算数增加24.56万元,增长18.73%。主要用于农业服务中心人员的基本支出。
  (31)2130152农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)2020年预算数为11.94万元,比2019年预算数减少1.11万元,下降8.51%。主要用于大学生村官的任职补助。
 (32)2130204农林水支出(类)林业(款)事业机构(项)2020年预算数为59.26万元,比2019年预算数增加10.59万元,增长21.76%。主要用于对林业机构人员的基本支出。
 (33)2130317农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)2020年预算数为19.08万元,比2019年预算数增加1.18万元,增长6.60%。主要用于水利部门人员的基本 支出。
 (34)农林水支出(类)农业(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)605.52万元,主要用于支付村民委员会和村党支部的补助。
 (35)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为73.48万元,比2019年预算数增加4.31万元,增长6.23%。主要用于全镇职工的住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.工资福利支出类
(1)工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为216.51万元,(其中:基本支出216.51万元,项目支出0万元)。
(2)工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为370.36万元,(其中:基本支出370.36万元,项目支出0万元)。
(3)工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为8.81万元,(其中:基本支出8.81万元,项目支出0万元)。
(4)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为97.75万元,(其中:基本支出97.75万元,项目支出0万元)。
(5)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为61.09万元,(其中:基本支出61.09万元,项目支出0万元)。
(6)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为26.38万元,(其中:基本支出26.38万元,项目支出0万元)。
(7)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为13.47万元,(其中:基本支出13.47万元,项目支出0万元)。
(8)工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为74.1万元,(其中:基本支出74.1万元,项目支出0万元)。
(9)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年预算数为5.16万元,(其中:基本支出5.16万元,项目支出0万元)。

   2.商品和服务支出类
(1)商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为91.37万元,(其中:基本支出91.37万元,项目支出0万元)。
(2)商品和服务支出(类)印刷费(款)2020年预算数为1.65万元,(其中:基本支出1.65万元,项目支出0万元)。
(3)商品和服务支出(类)咨询费(款)2020年预算数为1万元,(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)。
(4)商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
(5)商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为3.6万元,(其中:基本支出3.6万元,项目支出0万元)。
(6)商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为1.16万元,(其中:基本支出1.16万元,项目支出0万元)。
(7)商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为8.01万元,(其中:基本支出8.01万元,项目支出0万元)。
(8)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2020年预算数为0.76万元,(其中:基本支出0.76万元,项目支出0万元)。
(9)商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为0.83万元,(其中:基本支出0.83万元,项目支出0万元)。
(10)商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为3.62万元,(其中:基本支出3.62万元,项目支出0万元)。
(11)商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为10.28万元,(其中:基本支出10.28万元,项目支出0万元)。
(12)商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为6.08万元,(其中:基本支出6.08万元,项目支出0万元)。
(13)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为8.08万元,(其中:基本支出8.08万元,项目支出0万元)。
(14)商品和服务支出(类)其他交通费(款)2020年预算数为8.57万元,(其中:基本支出8.57万元,项目支出0万元)。
(15)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为13.7万元,(其中:基本支出13.7万元,项目支出0万元)。

  3.对个人和家庭补助类
(1)对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2020年预算数为655.74万元,(其中:基本支出655.74万元,项目支出0万元)。

  4.机关工资福利支出类
机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2020年预算数为299.52万元,(其中:基本支出299.52万元)。

  5.机关商品和服务支出类
(1)机关商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为283.4万元,(其中:基本支出201.67万元,项目支出81.73万元)。
(2)机关商品和服务支出(类)办公经费(款)2020年预算数91.37万元,(其中:基本支出91.37万元)。
(3)机关商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数0.83万元,(其中:基本支出0.83万元)。
(4)机关商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数3.62万元,(其中基本支出3.62万元)
(5)机关商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数8.8万元,(其中:基本支出8.8万元)。
(6)机关商品和服务支出(类)维护费(款)2020年预算数0.76万元,(其中:基本支出0.76万元)。

  6.机关资本性支出(一)
(1)机关资本性支出(类)基础设施建设(款)2020年预算数为234.95万元,(其中:基本支出0万元,项目支出234.95万元)。

  7.对事业单位经常性补助类
(1)对事业单位经常性补助(类)工资福利支出(款)2020年预算数296.16万元,(其中:基本支出296.16万元)。
(2)对事业单位经常性补助(类)商品服务支出(款)2020年预算数19.59万元,(其中:基本支出19.59万元)。

  8.对事业单位资本性补助
(1)对事业单位资本性补助(类)资本性支出(款)2020年预算数为14.2万元,(其中:基本支出0万元,项目支出14.2万元)。

  9.对个人和家庭的补助
(1)对个人和家庭补助(类)其他对个人和家庭补助(款)2020年预算数为5.45万元,(其中:基本支出1.61万元,项目支出3.84万元)。

  10.其他支出
(1)其他支出(类)其他支出(款)2020年预算数为25.47万元,(其中:基本支出0万元,项目支出25.47万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

     部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央、省、市配套事项

     我部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

     我部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算资金41万元,其中:政府采购货物预算41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.8万元,较上年增加0.4万元,增长0.62%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
 
      无

(二)公务接待费

      我部门2020年公务接待费预算为34.9万元,较上年增加0.3万元,增长0.87%,国内公务接待批次为1230次,共计接待8500人次。
增减变化原因为:2020年为脱贫攻坚决胜之年,基层各项考核、迎检、巡查增加,接待费用增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

      我部门2020年公务用车购置及运行维护费为29.9万元,较上年增加0.1万元,增长0.34%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费29.9万元,较上年增加0.1万元,增长0.34%。年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因为:基层项目增加,下村视察、巡查出车车次增加。

六、重点项目预算绩效目标情况

     2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目12个涉及一般公共预算拨款360.19万元,具体项目为:
(1)农村集体产权制度改革项目1.5万元,主要用于支付农村集体产权制度改革工作经费;
(2)2018年村综合文化服务中心覆盖工程项目82万元。主要用于支付2018年村综合文化服务中心覆盖工程资金(省级);
(3)“一水两污”处理项目9.1万元,主要用于支付“一水两污”项目资金;
(4)2019年村级动物防疫员市级项目3.84万元,主要用于支付村级动物防疫员工资;
(5)2018年第一批市级财政烤烟生产发展项目5万元,主要用于支付烤烟发展专项资金;
(6)天然林停伐补助33.74万元,主要用于支付天然林停伐补助资金;
(7)中央森林生态效益项目7.75万元,主要用于支付森林生态效益补偿资金;
(8)2018年第二批中央林业改革项目14.2万,主要用于支付2018年第二批中央林业改革发展资金(天然林停伐补助)13.12和森林防火经费1.09万元;
(9)2019年 第二批中央抗旱项目45万元,主要用于支付第二批中央抗旱资金;
(10)2019年农村公路生命安全防护工程省级项目152.95万元,主要用于支付2019年农村公路生命安全防护工程省级资金;
(11)2016年第一批农村危房改造省级项目5.10万元,主要用于支付2016年第一批农村危房改造省级资金。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

      2020年机关运行经费财政拨款预算442.61万元,较上年预算增加235.87万元,增长114.09%,增长原因为2019年为脱贫攻坚关键之年,整合资金投入扶贫项目,2019年部分公用经费调至2020年支付。

(二)国有资产占用情况

       鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
  
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

      按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

      指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。





http://(安定镇人民政府)2020年景东县部门预算公开表.xls