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组织部2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-07-01 16:13:06 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300120300000中共景东彝族自治县委员会组织部2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概
监督索引号53082300120300000


中共景东彝族自治县委员会组织部
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表 
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

      1、研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;研究规划全县党员教育、管理工作,制定和实施发展党员计划,组织新时期党的建设理论研究;负责管理省、市驻景单位党的建设工作;加强领导班子思想作风建设。
      2、研究提出各乡(镇)、县委和县直机关部委办局,县属企事业单位及其他列入县管领导班子调整、配备的意见和建议;负责县管干部的考察和考核、工资、待遇、离(退)休审批手续的办理;承办干部调配、交流及安置事宜;协助管理省、市驻景单位党政领导班子配置工作。
      3、协助县工业园区管理委员会组织开展园区项目的招商引资工作。
      4、研究制定全县干部队伍建设规划、政策和措施,组织落实培养、选拔年轻干部、少数民族干部、女干部、非中共党员干部、后备干部工作。
      5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,贯彻落实公务员法及相关管理制度,制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
     6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向县委反映重要情况,提出建议。
     7、研究和指导全县干部教育工作,拟定全县干部教育培训计划;组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡(镇)和县直各部门的干部教育工作;协助各级各部门搞好干部培训基地、县乡党校及其师资队伍建设工作。
     8、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调;代县委管理优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
     9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务,研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全县公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
    10、贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的方针、政策和县有关老干部工作的规定,负责全县老干部的宏观管理。
    11、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。
    12、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置情况

     1、 根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发〈景东县机构改革方案〉的通知》(普室字〔2019〕5号)、《中共景东彝族自治县委关于深化党和国家机构改革的实施意见》(景发〔2019〕2号)精神,制定本规定。
     2、中共景东彝族自治县委组织部是中共景东彝族自治县委主管组织工作和干部、人才工作的工作机关,为正科级,加挂中共景东彝族自治县委老干部局、景东彝族自治县公务员局牌子。统一管理中共景东彝族自治县委机构编制委员会办公室。中共景东彝族自治县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在中共景东彝族自治县委组织部。
 
(三)重点工作概述

     2019年县委政法委在县委的正确领导下,在市委政法委的具体指导下,以习近平新时代中国特色社会主义理论为指导,认真贯彻学习十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记系列讲话精神,围绕中心,服务大局,2019年,景东县委组织部在县委的正确领导和市委组织部的有力支持下,深刻认识新时代组织工作应有的担当作为,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,按照新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,求真务实、狠抓落实,不断提升新时代组织工作围绕中心服务大局水平,为全县“坚决打赢脱贫攻坚战”提供了坚强的组织保证,现将一年来的工作情况总结如下:
     1、在脱贫攻坚中学思践悟,推动“不忘初心、牢记使命”主题教育入心入脑
     2、以脱贫攻坚为“试炼场”,建设忠诚干净担当的高素质干部队伍,突出在脱贫攻坚一线考察识别干部,优配强脱贫攻坚干部队伍,切实关心关爱脱贫攻坚一线的干部。2019年以来,已对所有乡镇党政领导班子成员进行全覆盖谈心谈话,共计218余人次
     3、在脱贫攻坚作用发挥上做文章,建强基层战斗堡垒
以支规建设为统领,推动组织体系创新提质。以“双整百千”四级联创为抓手,全面提升基层组织体系建设质量。巩固提升1个省级示范党支部、4个市级示范党支部创建成果,完成党支部达标472个,预计达标781个,年底累计达标率将达75%以上。一是强化政治功能,健全基本组织。二是提高整体素质,建强基本队伍。三是实现常态长效,落实基本制度。2019年中央财政扶持的13个村级集体经济项目有序推进。全县166个村集体经济不断发展壮大。以四级联创为载体,提高基层党建工作水平。聚焦提升组织力、发挥基层党组织和党员作用,系统推进各领域基层党建创新提质。
    4、用好脱贫攻坚“助攻手” ,集聚爱国奉献优秀人才,重心放在“谋”上,多渠道培养基层人才,重点盯在“引”上,重音落在“用”上。
    5、在“工作重点”上压担子,不断提升新时代组织工作围绕中心服务大局水平
 (1)公务员管理科
一是公平公正、竞争择优,顺利完成2019年公务员考试录用工作。2019年公务员招考录用工作平稳有序。
(2)老干部管理科
一是坚持八项制度,进一步落实老干部政治待遇。二是全面推进离退休干部党支部建设,抓好离退休干部“示范党支部”创建活动。落实“两项建设”经费费14.44万元,划拨25个离退休干部党支部党建工作经费89300元,党员培训教育经费48695元,共计137995元。,发放慰问金35.25万元。采取召开离休干部座谈会、结合“双节”走访慰问活动方式完成我县负责的12名离休干部“庆祝中华人民共和国成立70周年”纪念章发放工作,了解掌握其他由市退役军人事务管理局和县国资委负责发放的4名离休干部纪念章发放情况,景东县16名离休干部均已在国庆节前领到纪念章。
(3)部内建设
景东县委组织部2019年紧紧围绕县委部署安排、紧抓“两不愁、三保障”要求和贫困退出标准,通过开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”和脱贫攻坚“六进六做”专项行动,压实定点帮扶责任,激励干部职工积极进取、尽职尽责开展“挂包帮”“转走访”工作,全力按照县委部署完成脱贫攻坚各项工作任务。委组织部严格抓好责任落实、政策落实和工作落实“三落实”。特别是在贫困对象动态管理、推进房子建设、提高帮扶成效、完善产业利益联结、提升人居环境、营造宣传氛围、规范痕迹档案等工作中,严格按照县级部署、和乡镇安排,配合村级按照明确的目标任务和责任销号清单,对标对表,全面落实到位。“春季攻势”针对在精准上、住房安全上、人居环境提升上、产业就业上、基础设施上、社会保障上、农村饮水安全保障等存在的短板,与挂包村一起按照 “一户一策”、定人定责、挂牌督办、限时销号的方法,进行集中攻坚,截止5月30日共派出104人次,排查746户,鼓励农户修缮改造113间撒响瓦的正房,新建厨房25间,修缮厨房36间,新建厕所106间,修缮厕所38间。“夏季攻势”继续突出精准,与挂包村一起查缺补漏,用足“绣花”功夫,全面补齐档案台账、数据信息等短板,确保脱贫质量截止8月25日县委组织部配合文召村、山心村、文光村共派出260人次,走访贫困户169户,排查820户。“秋季攻势”及“冬季攻势”县委组织部进一步加大干部职工到村报到服务力度,下沉50%的工作力量进一步加大脱贫攻坚政策宣传力度,提升群众对政策的知晓率,激发内生动力,引导移风易俗倡导文明树新风。同时下派收入核算调查员6人,网格化管理员4人,配合挂包村,大力改善人居环境、家居环境,全面进行数据清洗、材料收集、规范和完成所有退出程序,强力补齐脱贫攻坚短板。截止10月25日县委组织部配合文召村、山心村、文光村共派出320人次,走访贫困户223户,排查900余户。

二、预算单位预算编制情况

     中共景东彝族自治县委员会组织部编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
    1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。做到综合平衡,不编赤字预算。
    2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,做到收支统一管理。
    3、优化结构原则。优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
   4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,

三、预算单位基本情况

     我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制32人,其中:行政编制22人,事业编制10人。在职实有35人,其中:财政全供养 35人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
 
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

      2020年部门财务总收入1312.86万元,其中:一般公共预算财政拨款1312.86万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。
较2019年部门财务总收入预算数843.63万元,增加469.23万元,增长35.74%,主要原因是有上年的预拨经费、机构合并、人员调入等原因。

(二)财政拨款收入情况

     2020年部门财政拨款收入1312.86万元,其中:本年收入1312.86万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1312.86万元(本级财力1312.86万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
较2019年部门财务总收入预算数843.63万元,增加469.23万元,增长35.74%,主要原因是有上年的预拨经费、机构合并、人员调入等原因

二、预算单位支出情况

     2020年部门预算总支出1312.86万元。财政拨款安排支出 1312.86万元,其中:基本支出755.65万元,项目支出557.21万元,较2019年部门财务总收入预算数843.63万元,增加469.23万元,增长35.74%,主要原因是有上年的预拨经费、机构合并、人员调入等原因。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     功能科目分组,主要用于包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

     1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为205.6万元,比2019年预算数增加17.21万元,增长9.13%。主要用于包括工资福利、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费支出。
     2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为159.27万元,比2019年预算数增加86.23万元。增长54.14%。主要用于落实“两项建设”经费,划拨25个离退休干部党支部党建工作经费,党员培训教育经费,发放慰问金等及单位补助经费开支;
     3、一般公共服务支出(类) 组织事务(款)行政运行(项)2020年预算数为165.55万元,比2019年预算数减少42.31万元,减少25.60%。;主要用于工资福利支出。
     4、一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项)2020年预算数为547.4万元,比2019年预算数增加361.33万元。增长66.01%。增加原因是2019年没有下达项目指标,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等人员经费及日常公用经费和项目补助经费开支;
     5、一般公共服务支出(类)其他共产党事物支出事务支出(款)其他共产党事物支出事务支出(项)2020年预算数为9.2万元,比2019年预算数增加9.2万元。增长100%,2019年没有下达预算指标。
     6、一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2020年预算数为20.03万元,比2019年预算数增加20.3万元。增长100%,2019年调为预拨指标。
     7、一般公共服务支出(类) 组织事务(款)  事业运行(项)2020年预算数为69.42万元,比2019年预算数增加16.81万元。增长24.21%。人员增加一人,主要用于事业人员的工资福利;
     8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为47.7万元,比2019年预算数减少7.65万元,减少16.04%。主要用于职工基本养老保险缴费支出;
     9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.23万元,比2019年预算数增加0.06万元,增长2.61%。人员增加,主要用于事业人员其他社会保障和就业支出;
     10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)4万元,比2019年预算数增加0.95万元,增长23.75%。主要用于事业单位医疗支出;
     11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.12万元,比2019年预算数增加0.01万元,增长0.01%。主要用于公务员医疗补助支出;
     12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)4.34万元,比2019年预算数减少0.21万元,减少4.84%。主要用于其他行政事业单位医疗支出;
     13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为34.91万元,比2019年预算数增加0.09万元,增长0.25%。主要用于在职职工住房公积金单位配额部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1、部门经济科目分组(其中:基本支出755.65万元,项目支出557.21万元)。
   2、工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为522.15万元,(其中:基本支出522.15万元,项目支出0.00万元)。
   3、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为385.75万元,(其中:基本支出385.75万元,项目支出0.00万元)。
   4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为47.44万元,(其中:基本支出47.44万元,项目支出0.00万元)。
   5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为29.65万元,(其中:基本支出29.65万元,项目支出0.00万元)。
   6、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为13.12万元,(其中:基本支出13.12万元,项目支出0.00万元)。
   7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为5.12万元,(其中:基本支出5.12万元,项目支出0.00万元)。
   8.对个人和家庭补助(类)住房公积金(款)2020年预算数为39.72万元,(其中:基本支出39.72万元,项目支出0.00万元)。
   9.对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2020年预算数为258.67万元,(其中:基本支出57.83万元,项目支出200.84万元)。
   10.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为179.52万元,(其中:基本支出47.76万元,项目支出131.76万元)。
   11.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为0.1万元,(其中:基本支出0.1万元,项目支出0.00万元)。
   12.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为0.55万元,(其中:基本支出0.55万元,项目支出0.00万元)。
   13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为7万元,(其中:基本支出7万元,项目支出0.00万元)。
   14.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为159.16万元,(其中:基本支出18.06万元,项目支出141.1万元)。
   15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为2.68万元,(其中:基本支出2.68万元,项目支出0.00万元)。
   16.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为6.28万元,(其中:基本支出6.28万元,项目支出0.00万元)。
   17.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为3.61万元,(其中:基本支出3.61万元,项目支出0.00万元)。
   18.商品和服务支出(类)印刷费(款)2020年预算数为0.4万元,(其中:基本支出0.4万元,项目支出0.00万元)。
   19.商品和服务支出(类)手续费(款)2020年预算数为0.05万元,(其中:基本支出0.05万元,项目支出0.00万元)。
   20.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为17.79万元,(其中:基本支出2.2万元,项目支出15.73万元)。
   21.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2020年预算数为8.4万元,(其中:基本支出0.4万元,项目支出8万元)。
   22.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为1.65万元,(其中:基本支出1.65万元,项目支出0.00万元)。
   23.商品和服务支出(类)其他交通费(款)2020年预算数为2.71万元,(其中:基本支出2.71万元,项目支出0.00万元)。
   24.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为4.28万元,(其中:基本支出4.28万元,项目支出0.00万元)。
   25.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为1.86万元,(其中:基本支出1.86万元,项目支出0.00万元)。
   26.资本性支出支出(类)其他资本性支出(款)2020年预算数为19.2万元,(其中:基本支出19.2万元,项目支出0.00万元)
   27.对企业补助(类)其他对企业补助(款)2020年预算数为56.88万元,(其中:基本支出56.88万元,项目支出0.00万元)
  28、其他支出(类)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴(款)2020年预算数为45万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出45万元
  29、其他支出(类)其他支出(款)2020年预算数为5万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出5万元)
 
三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

     我单位列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央、省、市配套事项
 
   我单位无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    我单位无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金0.1万元,其中:政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     中共景东彝族自治县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.1万元,较上年增加1.6万元,增加9.23%,增加原因(1)公务用车购置及运行费比上年预算减少0.3万元,减少0.47%是因为本着精减节约只减不增的原则;(2)公务接待费:接待费比上年预算增加1.6万元,是因为老干部局合并组织部,增加了老干部局的预算,总的预算还是减少的比上年。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

   中共景东彝族自治县委员会组织部2020年因公出国(境)费预算0.00万元。

(二)公务接待费
 
    中共景东彝族自治县委员会组织部2020年公务接待费预算为11.4万元,较上年增加1.9万元,增长9.70%,国内公务接待批次为12次,共计接待200人次。
增加的主要原因是因为老干部局合并组织部,增加了老干部局的三公经费预算1.9万元,所以总的公务接待预算比上年增加了。主要用于接待到单位办公的乡镇工作人员及省市县级到我单位开展工作的人员等产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

     中共景东彝族自治县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费预算为6.7万元。与2019年减少0.3万元。主要用于公务出差、下乡调研等,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

六、重点项目预算绩效目标情况

    2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位本年度下达11个绩效目标。分别是
       1、处级领导扶贫专项资金5万元
       2、大组工网建设维护费5万元
       3、党代表活动经费66.25万元
       4、党建考核奖补工作经费20万元
       5、党员教育培训经费141.4万元
       6、关爱资金126.64万元
       7、基层党员带领群众创业致富贷款贴息45万元
       8、落实“15311”保障标准经费35.18万元
       9、县委“两新”组织工委工作经费2万元
      10、远程教育及综合服务平台运维费5万元
      11、在职村干部养老保险费和意外伤害保险费92.01万元
(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     2020年机关运行经费财政拨款预算15.30万元,较上年预算减少9.41万元,减74.04%。主要原因是厉行节约,减少机关运行成本,导致其他商品和服务支出、其他交通费用、租赁费用减少。

(二)国有资产占用情况

      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

     按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

     指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
 
监督索引号53082300120300111




http://2020年景东县组织部部门预算公开表.xls