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龙街乡中心小学2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2020-06-29 15:01:19 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县龙街乡中心小学2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、


景东彝族自治县龙街乡中心小学
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明

 
 
2020年6月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2020年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
 
第三部分 名词解释
 
附   录   2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、部门本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
第一部分  部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

      承担龙街乡农村义务教育小学阶段基础教育工作,贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

(二)机构设置情况

      景东彝族自治县龙街乡中心小学共有独立核算的单位1个,下设9个村完小,分别是:景东彝族自治县龙街乡和哨村完小、景东彝族自治县龙街乡东山村完小、景东彝族自治县龙街乡南岸村完小、景东彝族自治县龙街乡竹者村完小、景东彝族自治县龙街乡邦庆村完小、景东彝族自治县龙街乡戈瓦村完小、景东彝族自治县龙街乡多依树村完小、景东彝族自治县龙街乡垭口村完小、景东彝族自治县龙街乡中心完小。

(三)重点工作概述

     实施小学义务教育,促进基础教育发展,进行小学学历教育,合理的使用好公用经费,确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。严格执行年度预算。

二、预算单位预算编制情况

      景东彝族自治县龙街乡中心小学编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
     1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
     2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
    3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
    4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

       我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制100人,其中:行政编制 0人,事业编制100人。在职实有96人,其中: 财政全供养 96人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 43人,其中: 离休0人,退休43人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
 
第二部分  2020年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况
 
       2020年部门财务总收入1512.64万元,其中:一般公共预算财政拨款1512.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数1649.99万元,减少137.35万元,下降8.3%,主要原因是2019年有上年结转资金158.85万元,所以2020年财政收入较上年减少8.3%。

(二)财政拨款收入情况

       2020年部门财政拨款收入1512.64万元,其中:本年收入1512.64万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1512.64万元(本级财力1512.64万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数1649.99万元,减少137.35万元,下降8.3%,主要原因是2019年有上年结转项目资金158.85万元,所以2020年财政收入较上年减少8.3%。

二、预算单位支出情况

      2020年部门预算总支出1512.64万元。财政拨款安排支出1512.64万元,其中:基本支出1512.64万元,与上年基本支出1491.14万元对比,增加21.5万元,增长1.4%,主要原因是2020年上调职工工资,人员支出增加;项目支出0万元,较2019年部门预算总支出预算数158.85万元,减少158.85万元,下降100%,主要原因是2020年我单位无项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

     1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算数为12.72万元,比2019年预算数8.4万元增加4.32万元,增长51.4%。主要用于:支付幼儿园教师工资以及购买幼儿园办公用品。
    2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为1032.64万元,比2019年预算数994.84万元增加37.8万元,增长3.8%。主要用于:工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及商品和服务支出。
    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为162.51万元,比2019年预算数196.8万元减少34.29万元,下降17.4%。主要用于:职工基本养老保险的支出。
    4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为5.68万元,比2019年预算数5.43万元减少0.25万元,下 降 4.6%。主要用于:缴纳职工工伤保险、失业保险和生育保险。
    5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为101.57万元,比2019年预算数98.4增加3.17万元,增长3.2%。主要用于:缴纳职工基本医疗保险。
    6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为51.32万元,比2019年预算数45.14万元增加6.18万元,增长13.7%。主要用于:缴纳职工公务员医疗补助。
   7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为16.84万元,比2019年预算数16.31万元增加0.53万元,增长3.2%。主要用于:缴纳职工其他行政事业单位医疗方面的支出。
   8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为129.37万元,比2019年预算数125.82万元增加3.55万元,增长2.8%。主要用于:缴纳职工的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       部门经济科目分组(其中:基本支出1512.64万元,项目支出0万元)。
     1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为394.49万元,(其中:基本支出394.49万元,项目支出0万元)。
     2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为568.41万元,(其中:基本支出568.41万元,项目支出0万元)
     3.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险(款)2020年预算数为162.51万元,(其中:基本支出162.51万元,项目支出0万元)
     4.工资福利支出(类)职工基本医疗保险(款)2020年预算数为101.57万元,(其中:基本支出101.57万元,项目支出0万元)
     5.工资福利支出(类)公务员医疗补助(款)2020年预算数为51.32万元,(其中:基本支出51.32万元,项目支出0万元)
     6.工资福利支出(类)其他社会保障支出(款)2020年预算数为22.52万元,(其中:基本支出22.52万元,项目支出0万元)
     7.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为129.37万元,(其中:基本支出129.37万元,项目支出0万元)
     8.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年预算数为5.18万元,(其中:基本支出5.18万元,项目支出0万元)
     9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为13.22万元,(其中:基本支出13.22万元,项目支出0万元)。
    10.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为1.2万元,(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)。
    11.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元)。
    12.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为10.95万元,(其中:基本支出10.95万元,项目支出0万元)。
    13.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为16.24万元,(其中:基本支出16.24万元,项目支出0万元)。
    14.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。
    15.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为16.24万元,(其中:基本支出16.24万元,项目支出0万元)。
    16.对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2020年预算数为16.93万元,(其中:基本支出16.93万元,项目支出0万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

       部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央、省、市配套事项

       我部门无与中央、省、市配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

      我部门无按既定政策标准测算补助事项。

四、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

      景东彝族自治县龙街乡中心小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

      景东彝族自治县龙街乡中心小学2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,无变化。

(二)公务接待费

      景东彝族自治县龙街乡中心小学2020年公务接待费预算为2.5万元,较上年2.5万元,无增减变化。国内公务接待批次为26次,共计接待254人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

       景东彝族自治县龙街乡中心小学无公务用车,因此2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比,无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

六、重点项目预算绩效目标情况

       2020年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。我单位没有本次下达绩效目标。

七、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

      我单位属事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

      鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
第四部分  名词解释
  
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

      按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

     指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。



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