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景东县锦屏镇卫生院2018年预算编制和三公经费预算编制说明

发布时间:2018-03-01 17:20:46 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县锦屏镇卫生院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门
 
 
 
景东彝族自治县锦屏镇卫生院
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
 
 
 
2018年2月
 
 
 
目录
 
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门概况
 
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务、医疗护理、公共卫生服务。
(二)、2018年度主要工作
   锦屏镇卫生院认真执行政府批准的“三定”方案,2018年卫生院主要工作是基本医疗、妇幼保健、预防接种、公共卫生及计生工作。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则;坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;坚持改革创新,切实细化预算编制,努力提高管理水平;坚持科学管理,推进预算绩效管理,提高预算透明度。
(二)总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则:主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源,分清轻重缓急,合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法:认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众,厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实,如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息;二是本着厉行节约的原则,认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,分别是其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制24人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有22人,其中:财政全供养22人,非财政供养0人。离退休人员人,其中:离休0人,退休人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分  2018年部门预算情况说明
 
一、2018年部门预算收支情况
(一)部门财务收入情况
2018年财务总收入260.48万元,其中:一般公共预算260.48万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入260.48万元,其中,本年收入260.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款260.48万元(本级财力260.48万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
(三)预算单位支出情况
2018年部门预算总支出260.48万元,其中:基本支出260.48万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。支出按支出功能科目分类:2080502(事业离退休)0万元,210-医疗卫生与计划生育支出01
210医疗卫生与计划生育管理事务99-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出21万元,210(类)医疗卫生与计划生育支出03(款)基层医疗卫生机构02(项)乡镇卫生院119.93万元,210(类)-医疗卫生与计划生育支出-04(款)公共卫生01(项)疾病预防机构10.05万元,210(类)-医疗卫生与计划生育支出-04(款)公共卫生(项)妇幼保健机构8.66万元,210(类)-医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗02(项)事业医疗)20.6万元,210(类)-医疗卫生与计划生育支出-11(款)行政事业医疗单位03(项)公务员医疗补助7.11万元,221(类)住房保障支出02(款)住房改革支出01(项)住房公积金24.7万元,210(类)医疗卫生与计划生育支出07(款)计划生育事务17医疗卫生与计划生育支出-48.55万元,210(类)医疗卫生与计划生育支出11(款)行政事业单位医疗99(项)其他行政事单位医疗支出1.2万元。
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
1、基本支出情况。
2018年保障锦屏镇生院正常运转的日常支出260.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出259.46万元占基本支出的99.6%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费1.02(商品和服务支出)占基本支出的0.39%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比减少3.5%,增减幅度无多大变化。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
2、项目支出情况。
2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,如等开支。与上年对比,增减变化的原因主要是。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款260.48万元,比上年预算数增加(或减少)269.48万元,减少9%。
2100199(其他医疗卫生与计划生育管理事务支出)21万元,比去年18.99万元减少0.33万元,降低1.73%;2100302(乡镇卫生院)121.01万元,比去年减少119.93万元降低1.08万元,降低0.9%,2100401(疾病预防机构)10.05万元;比去年9.93万元增加0.12万元,增长1.2%,2100403(妇幼保健机构)8.66万元;比去年9.23万元减少0.57万元,降低6.58%;2101102(事业医疗)20.6万元;比去年24.63万元减少4.03万元,降低19.5%;2101103(公务员医疗补助)7.11万元,比去年8.63万元减少1.52万元,降低21%;2210201(住房公积金)24.7万元,比去年25.89万元减少1.19万元,2100717(医疗卫生与计划生育支出)48.55万元;比去年51万元减少2.45万元,降低4.8%
二、其他重要事项情况的说明
(一)机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算万元,较上年预算增加万元,增长%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出 0万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出0 万元),公务接待费支出3 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元,减少的主要原因:
1.因公出国(境)费(无财政拨款)
2018年根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元,较上年的0万元增加(减少)0万元,主要是由于工作导致增加(减少)。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费(无财政拨款)
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元,较上年的0万元增加(减少)万元,主要是由于工作导致增加(减少)。其中:购置经费万元、运行维护费万元,主要用于保障(大致范围)工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费(无财政拨款)
2018年安排公务接待费预算万元,较上年的万元增加(减少)万元,主要是由于工作导致增加(减少)。主要用于接待(范围)产生的费用。
(二)政府采购情况。(无政府采购)
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目个,政府釆购预算总额万元,其中政府釆购货物预万元、政府釆购工程预算万元、 政府釆购服务预算万元。

第三部分  名词解释
 
一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。








锦屏卫生院2018年部门预算公开情况表