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景东交通局(汇总)2021预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-26 15:15:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300734800000景东彝族自治县交通运输局部门(汇总)2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分
监督索引号53082300734800000
 
景东彝族自治县交通运输局部门(汇总)
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月
 
 
目 录
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  景东彝族自治县交通运输局2021年部门概况
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  职能参照政府批准的“三定”方案,景东县交通运输局的基本职能是:
  1、负责推进综合交通运输体系建设,规划公路、水路、铁路、民航等行业发展,协助做好邮政管理有关工作,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,促进各种交通运输方式融合。
  2、组织拟订综合交通运输发展战略和编制综合交通运输体系专项规划。统筹衔接邮政行业规划,参与拟订物流业发展战略和规划,按照有关政策和标准监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案,组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施,协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准,协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
  3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划管理、出租汽车行业管理、公共汽车运营、汽车租赁、营运车辆综合性能检测管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行,参与机动车报废政策、标准制定工作。
  4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。
  5、协助配合县内航线开发,提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。
  6、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出国家、省级、市级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。监督公路规费政策实施。负责公路通行费监督管理,按规定会同有关部门审核收费标准。
  7、负责权限内交通基础设施建设、管理、养护。根据有关政策、制度和技术标准组织起草基础设施工程建设、管理、养护实施细则、办法并监督实施。参与协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
  8、指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
  9、负责交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
  10、负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定工作。
  11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

  景东彝族自治县交通运输局(本级)共有独立核算的单位3个,是景东彝族自治县交通运输局(本级)、景东彝族自治县地方公路管理段、景东彝族自治县道路运输和航务管理中心。
  1.行政单位1个,景东彝族自治县交通运输局(本级)机关内设机构10个:包括办公室、综合规划股、基本建设管理股、综合运输股、安全监管股、公路股、法制与科技教育股、行政审批股、航务股、民航与铁路建设股。
  2.景东彝族自治县交通运输局直属事业单位2个。

(三)重点工作概述

  2021年重点工作是:
  1.力争黄草岭至班崴旅游公路、普洱市景东120米脉冲星射电望远镜配套道路保障工程、无量剑湖片区旅游公路开工建设。
  2.加快推进清凉至大朝山电站公路改建工程剩余路段。
  3.积极向上级争取、组织实施好年度养护大中修、“油返砂”工程等项目建设。
  4.积极争取启动实施一批村组公路硬化项目建设。
  5.进一步抓好行业管理工作。

二、预算单位预算编制情况

  景东县交通运输局(本级)编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则:
  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。

三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共3个,分别是1、景东彝族自治县交通运输局(本级)2、景东彝族自治县道路运输和航务管理中心3、景东彝族自治县地方公路管理段。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制76人,其中:行政编制17人,事业编制59人。在职实有74人,其中:财政全供养74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员58人,其中:离休0人,退休58人。
  车辆编制3辆,实有车辆1辆。
 
第二部分  2021景东彝族自治县交通运输局部门预算编制说明
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入1,949.65万元,其中:一般公共预算财政拨款1,949.65万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数9,969.99万元,减少8,020.34万元,下降80.44%,主要原因分析:2021年度交通预算项目减少。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入1,949.65万元,其中:本年收入1,949.65万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,949.65万元(本级财力1,949.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数9,296.00万元,减少7,346.35万元,下降79.03%,主要原因分析:2021年度交通预算项目减少。

二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出1,949.65万元。财政拨款安排支出1,949.65万元,其中:基本支出1,353.16万元,与上年对比,较2020年部门财政安排预算支出数966.05万元,增加387.11万元,上升40.07%,主要原因分析:2021年度人员增加,人员工资及社会保障支出增加;项目支出596.49万元,较2020年部门预算总支出预算数9,003.94万元,减少8,407.45万元,下降93.38%,主要原因分析:2021年度交通预算项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按功能科目分组,主要用于2021年一般公共预算支出1,949.65万元 财政拨款安排支出明细:
  1、一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项)2021年预算数为447.05万元,比2020年预算数9,009.01万元,减少8,561.96万元,下降95.04%。主要用于:2018年度公路养护县级配套资金。
  2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项)2021年预算数为100.05万元,比2020年预算数0万元,增加100.05万元。主要用于:2021年度行政退休人员工资。
  3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)2021年预算数为137.54万元,比2020年预算数0万元,增加137.54万元。主要用于:2021年度事业退休人员工资。
  4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数为111.62万元,比2020年预算数100.95万元,增加10.67万元,上升10.57%。主要用于:2021年度人员基本养老保险缴费支出。
  5、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2021年预算数为6.70万元,比2020年预算数2.87万元,增加3.83万元,上升133.45%。主要用于:2021年度人员社会保险缴费支出。
  6、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2021年预算数为14.39万元,比2020年预算数13.97万元,增加0.42万元,上升3.01%。主要用于:2021年度行政人员医疗保险缴费支出。
  7、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2021年预算数为62.35万元,比2020年预算数49.12万元,增加13.23万元,上升26.93%。主要用于:2021年度事业人员医疗保险缴费支出。
  8、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2021年预算数为40.74万元,比2020年预算数35.53万元,增加5.21万元,上升14.66%。主要用于:2021年度公务员医疗补助缴费支出。
  9、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2021年预算数为4.28万元,比2020年预算数10.96万元,减少6.68万元,下降60.95%。主要用于:2021年度医疗保险缴费支出。
  10、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)行政运行(01项)2021年预算数为185.05万元,比2020年预算数192.66万元,减少7.61万元,下降3.95%。主要用于:2021年度工资及日常公用经费支出。
  11、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路养护(06项)2021年预算数为411.97万元,比2020年预算数336.58万元,增加75.39万元,上升22.40%%。主要用于:2021年度公路养护人员支出。
  12、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)公路运输管理(12项)2021年预算数为166.31万元,比2020年预算数77.81万元,增加88.50万元,上升113.74%。主要用于:2021年度事业人员工资及公路运输管理支出。
  13、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)海事管理(31项)2021年预算数为94.57万元,比2020年预算数60.90万元,增加33.67万元,上升55.29%。主要用于:2021年度海事管理支出。
  14、交通运输支出(214类)公路水路运输(01款)其他公路水路运输支出(99项)2021年预算数为56.00万元,比2020年预算数0万元,增加56.00万元。主要用于:2021年度公路水路运输支出。
  15、交通运输支出(214类)邮政业支出(05款)其他邮政业支出(99项)2021年预算数为39.84万元,比2020年预算数0万元,增加39.84万元。主要用于:2021年度邮政业务支出。
  16、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2021年预算数为71.19万元,比2020年预算数77.90万元,减少6.71万元,下降8.61%。主要用于:2021年度住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出1,353.16万元,项目支出596.49万元)。
  1. 工资福利支出(301类)工资奖金津补贴(01、02、03、07、99款)2021年预算数为726.24万元,(其中:基本支出726.24万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(301类)社会保障缴费(08、10、11、12、13款)2021年预算数为311.28万元,(其中:基本支出311.28万元,项目支出0万元)
  3.商品和服务支出(302类)办公费(01款)2021年预算数为63.89万元,(其中:基本支出4.39万元,项目支出59.50万元)。
  4. 商品和服务支出(302类)印刷费(02款)2021年预算数为0.60万元,(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.10万元)。
  5. 商品和服务支出(302类)水费(05款)2021年预算数为0.46万元,(其中:基本支出0.46万元,项目支出0万元)。
  6. 商品和服务支出(302类)电费(06款)2021年预算数为1.01万元,(其中:基本支出1.01万元,项目支出0万元)。
  7. 商品和服务支出(302类)邮电费(07款)2021年预算数为1.00万元,(其中:基本支出1.00万元,项目支出0万元)。
  8. 商品和服务支出(302类)差旅费(11款)2021年预算数为13.50万元,(其中:基本支出7.00万元,项目支出6.50万元)。
  9. 商品和服务支出(302类)会议费(15款)2021年预算数为0.30万元,(其中:基本支出0.30万元,项目支出0.00万元)。
  10. 商品和服务支出(302类)培训费(16款)2021年预算数为4.46万元,(其中:基本支出4.46万元,项目支出0.00万元)。
  11. 商品和服务支出(302类)公务接待费(17款)2021年预算数为10.40万元,(其中:基本支出10.00万元,项目支出0.40万元)。
  12. 商品和服务支出(302类)委托业务费(27款)2021年预算数为39.84万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出39.84万元)。
  13. 商品和服务支出(302类)工会经费(28款)2021年预算数为13.85万元,(其中:基本支出13.85万元,项目支出0.00万元)。
  14. 商品和服务支出(302类)福利费(29款)2021年预算数为7.43万元,(其中:基本支出7.43万元,项目支出0.00万元)。
  15. 商品和服务支出(302类)公务用车运行维护费(31款)2021年预算数为10.48万元,(其中:基本支出10.48万元,项目支出0.00万元)。
  16. 商品和服务支出(302类)其他交通费用(39款)2021年预算数为20.32万元,(其中:基本支出17.32万元,项目支出3.00万元)。
  17.对个人和家庭补助(303类)退休费(02款)2021年预算数为240.89万元,(其中:基本支出240.89万元,项目支出0.00万元)。
  18.对个人和家庭补助(303类)生活补助(05款)2021年预算数为2.40万元,(其中:基本支出2.40万元,项目支出0.00万元)。
  19.对个人和家庭补助(303类)奖励金(09款)2021年预算数为0.12万元,(其中:基本支出0.12万元,项目支出0.00万元)。
  20.对个人和家庭补助(303类)抚恤金(04款)2021年预算数为6.61万元,(其中:基本支出6.61万元,项目支出0.00万元)。
  21.资本性支出(310类)办公设备购置(02款)2021年预算数为22.70万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出22.70万元)。
  22.资本性支出(310类)专用设备购置(03款)2021年预算数为3.80万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出3.80万元)。
  23.资本性支出(310类)基础设施建设(05款)2021年预算数为447.05万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出447.05万元)。
  24.资本性支出(310类)其他交通工具购置(19款)2021年预算数为13.60万元,(其中:基本支出0.00万元,项目支出13.60万元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项
  我单位无经济社会发展事项。

四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目51个,采购预算资金57.00万元,其中:政府采购货物预算57.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东县交通运输局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.48万元,较上年45.48万元增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
  景东县交通运输局部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
较上年无增减变化。

(二)公务接待费
  景东县交通运输局部门2021年公务接待费预算为10.00万元,较上年10.00万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为103次,共计接待1316人次。
较上年无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费
  景东县交通运输局部门2021年公务用车购置及运行维护费为35.48万元,较上年35.48万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费25.00万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费10.48万元,较上年10.48万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
较上年无增减变化。

六、重点项目预算绩效目标情况

  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目36个,涉及一般公共预算拨款1,489.00万元,具体项目为:
  1、津贴补贴(事业)项目,116.40万元,主要用于按规定发放的事业人员津贴、补贴。
  2、行政基本医疗保险项目,14.39万元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费。
  3、三保:基本医疗保险项目,12.83万元,主要用于公务员的医疗补助缴费。
  4、大病补充保险项目,3.57万元,主要用于人员的大病补充保险缴费。
  5、三保:大病补充保险项目,2.89万元,主要用于人员的大病补充保险缴费。
  6、公务员医疗保险项目,27.91万元,主要用于公务员医疗补助缴费。
  7、行政办公费项目,7.65万元,主要用于行政运行费用。
  8、工会经费项目,13.85万元,主要用于提取上缴上级工会的工会费。
  9、培训费项目,4.46万元,主要用于各类培训费用。
  10、事业奖励性绩效(2017年提高标准部分)项目,104.40万元,主要用于2017年提高标准部分的事业奖励性绩效。
  11、津贴补贴(行政)项目,83.32万元,主要用于按规定发放的行政人员津贴、补贴。
  12、基本工资(事业)项目,206.47万元,主要用于按规定发放的事业人员基本工资。
  13、事业基本养老保险项目,90.70万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费。
  14、事业奖励性绩效项目,139.47万元,主要用于按规定发放事业人员奖励性绩效。
  15、公式计提:福利费项目,7.43万元,主要用于按规定提取的职工福利费。
  16、景东县公路治超工作经费项目,10万元,主要用于我县公路货运车辆超限超载治理专项行动治理工作。
  17、行政事业单位住房公积金项目,71.20万元,主要用于住房公积金缴费。
  18、行政基本养老保险项目,20.93万元,主要用于行政人员基本养老保险缴费。
  19、奖金(行政)项目,4.98万元,主要用于行政人员奖金。
  20、独生子女费项目,0.12万元,主要用于发放独生子女奖励金。
  21、统发生活补助项目,9.01万元,主要用于发入遗属生活补助。
  22、事业办公费项目,14.79万元,主要用于事业办公费用。
  23、基本工资(行政)项目,59.80万元,主要用于发放行政人员基本工资。
  24、景东县农村公路数据核查工作经费项目,20万元,主要用于农村公路数据核查设备及相关工作经费。
  25、公路沿线广告类设施清理整治专项行动工作经费项目,56万元,主要用于完成我县公路沿线广告类设施清理整治专项行动。
  26、2021年村邮员县财政补助资金项目,39.84万元,主要用于村邮员补助。
  27、三保:奖金项目,0.60万元,主要用于按规定发放的奖金。
  28、公车购置及运维费项目,35.48万元,主要用于公车购置及公务用车运行维护费用。
  29、行政人员公务交通补贴项目,13.02万元,主要用于按规定发放的公务人员交通补贴。
  30、退休费项目,240.89万元,主要用于发放退休人员工资。
  31、失业保险费支出项目,3.12万元,主要用于失业保险缴费支出。
  32、公共交通专项经费项目,1.30万元,主要用于公共交通支出。
  33、事业基本医疗保险项目,62.35万元,主要用于事业人员的基本医疗保险缴费。
  34、行政事业单位工伤保险项目,1.39万元,主要用于单位工伤保险缴费。
  35、其他工资福利支出项目,10.80万元,主要用于海事临时工工资支出。
  36、交通巡逻艇燃料、维修经费和日常公用经费项目,10.00万元,主要用于交通巡逻艇燃料、维修经费和日常公用经费。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数
  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  景东彝族自治县交通运输局部门2021年机关运行经费安排65.62万元,较2020年预算数55.64万元,增加9.98万元,增长17.94%,主要原因分析为本年度公用经费支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算安排购置车辆1辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
景东县交通运输局(本级)
部门2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、
(一)、项目名称

  景东县农村公路数据核查工作经费

(二)、立项依据

  《云南省交通运输厅关于组织开展全市农村公路数据核查及相关工作的通知》(云交规划便〔2019〕607号)、《云南省农村公路数据核查工作方案》及常务会议纪要(第39期)县十七届县人民政府第三十八次常务会议纪要:会议决定,同意县交通运输局呈报的《关于给予安排我县农村公路数据核查相关工作经费的请示》。同意安排资金20万元,用于农村公路数据核查测量设备(便携式计算机、GPS定位仪)及相关工作经费。

(三)、项目实施单位

  景东县交通运输局

(四)、项目基本概况

  根据《云南省交通运输厅关于组织开展全市农村公路数据核查及相关工作的通知》(云交规划便〔2019〕607号)及《云南省农村公路数据核查工作方案》精神,县交通运输主管部门负责辖区内农村公路数据核查、审核及上报工作。我局已组织各乡(镇)及相关责任单位开展了相应工作。

(五)、项目实施内容

  辖区内农村公路数据核查、审核及上报工作。

(六)、资金安排情况

  县十七届县人民政府第三十八次常务会议:同意安排资金20万元,用于农村公路数据核查测量设备(便携式计算机、GPS定位仪)及相关工作经费。

(七)、项目实施计划

  县交通运输主管部门负责辖区内农村公路数据核查、审核及上报工作。我局已组织各乡(镇)及相关责任单位有序开展农村公路数据核查工作,各乡(镇)人民政府正在进行数据筛查复核等工作。

(八)、项目实施成效

  开展好全县农村公路数据核查及相关工作,提前谋划农村公路“十四五”和中长期规划,做好项目入库,将为下一步争取在“十四五”期间启动实施自然村(组)通硬化路项目建设和构建农村骨干公路网络提供数据支撑。

二、

(一)、项目名称

  景东县公路治超工作经费

(二)、立项依据

  《普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市公路货运车辆超限超载治理专项行动工作方案〉的通知》(普政办函〔2020〕49号)。

(三)、项目实施单位

  景东县交通运输局

(四)、项目基本概况

  近年来,我县公路基础设施建设不断加快,公路通行条件得到了极大改善,百姓群众出行更加安全、便捷。但由于货运车辆超限超载运输现象日益突出,导致交通安全事故频发,公路基础设施普遍存在损毁严重、公路管养难的问题。为持续推进公路货运车辆超限超载运输治理工作,有效消除非法超限超载隐患,维护公路设施完好,保障广大人民群众生命财产和道路交通安全,服务全县经济社会发展大局,根据《普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市公路货运车辆超限超载治理专项行动工作方案〉的通知》(普政办函〔2020〕49号)精神,我县正在组织开展公路货运车辆超限超载治理专项行动,并将通过专项行动总结经验,形成治超工作长效机制。

(五)、项目实施内容

  为持续推进公路货运车辆超限超载运输治理工作,有效消除非法超限超载隐患,维护公路设施完好,保障广大人民群众生命财产和道路交通安全,服务全县经济社会发展大局,根据《普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市公路货运车辆超限超载治理专项行动工作方案〉的通知》(普政办函〔2020〕49号)精神,我县正在组织开展公路货运车辆超限超载治理专项行动,并将通过专项行动总结经验,形成治超工作长效机制。

(六)、资金安排情况

  县十七届人民政府第四十三次常务会议纪要:会议决定,同意县交通运输局呈报的《关于给予保障2020年治超工作经费的请示》,同意安排资金10万元,用于2020年治超工作经费。

(七)、项目实施计划

  组织开展公路货运车辆超限超载治理专项行动,并将通过专项行动总结经验,形成治超工作长效机制。

(八)、项目实施成效

  持续推进公路货运车辆超限超载运输治理工作,有效消除非法超限超载隐患,维护公路设施完好,保障广大人民群众生命财产和道路交通安全,服务全县经济社会发展大局。

三、

(一)、项目名称

  公路沿线广告类设施清理整治专项行动工作经费。

(二)、立项依据

  《云南省人民政府办公厅关于印发云南省公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案的通知》(云政办函〔2020〕43号)和《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案的通知》(普政办函〔2020〕38号)。

(三)、项目实施单位

  景东县交通运输局

(四)、项目基本概况

  根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案的通知》(云政办函〔2020〕43号)和《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动方案的通知》(普政办函〔2020〕38号)精神,今年6月份以来,交通运输局牵头组织县级各相关部门和各乡(镇),认真组织开展了公路沿线广告类设施排查清理整治工作。

(五)、项目实施内容

  交通运输局牵头组织县级各相关部门和各乡(镇),认真组织开展了公路沿线广告类设施排查清理整治工作。通过排查,共清理整治立柱型广告牌4795块、建筑物附着型广告3959条、各类宣传标语5281条。

(六)、资金安排情况

  县十七届人民政府第四十五次常务会议纪要:会议决定,原则同意县交通运输局呈报的《关于解决公路沿线广告类设施清理整治专项行动工作经费的请示》,原则同意安排资金84万元,用于公路沿线广告类设施清理整治专项行动工作经费。按程序提请县委常委会会议审议。

(七)、项目实施计划

  交通运输局牵头组织县级各相关部门和各乡(镇),认真组织开展了公路沿线广告类设施排查清理整治工作。

(八)、项目实施成效

  通过排查,共清理整治立柱型广告牌4795块、建筑物附着型广告3959条、各类宣传标语5281条。
 
 
监督索引号53082300734800111


http://景东交通局(汇总)2021预算编制和“三公”经费预算公开表.xls