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景东县妇女联合会2021部门预算编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 10:35:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300171300000景东彝族自治县妇女联合会2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部门概况一
监督索引号53082300171300000


景东彝族自治县妇女联合会
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月
 
 

目    录

第一部分  部门概况 

一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
  部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门概况


 
 
一、基本职能及主要工作


(一)部门主要职责

  1.坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
  2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建设,努力推进我县经济社会全面发展。
  3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
  4.代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。
  5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务,加强与社会各界的联系,协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
  6.加强与社会各界妇女的联系,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作,增进了解和友谊。
  7.加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
  8.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。
  9.承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

(二)机构设置情况

  景东彝族自治县妇女联合会共有独立核算的单位1个。
  1.行政单位1个,景东彝族自治县妇女联合会,内设机构2个:综合办公室、妇儿工委办公室。

(三)重点工作概述

  1.积极为城乡妇女参与经济社会发展和全面深化改革提供服务,团结动员各行各业妇女建功立业。
  2.加大源头维权力度,依法代表和维护妇女儿童权益工作取得新突破。
  3.紧贴民生需求,妇女儿童工作取得新进展。
  4.务实创新,进一步加强妇联自身建设。


二、预算单位预算编制情况

  景东彝族自治县妇女联合会编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
  部门预算编制遵循以下基本原则:
  1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。
 

三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制6人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人, 财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。
  车辆编制0辆,实有车辆0辆。
 

 
第二部分  2021年部门预算编制说明

 
 
一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 117.71万元,其中:一般公共预算财政拨款117.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数110.40万元,增加7.31万元,增长6.62%,主要原因分析:2021年把县级财政配套行政单位离退休经费纳入预算。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 117.71万元,其中:本年收入117.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款117.71万元(本级财力117.7万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数110.4万元,增加7.31万元,增长6.62%,主要原因分析:2021年把县级财政配套行政单位离退休经费纳入预算。


二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 117.71万元。财政拨款安排支出 117.71万元,其中:基本支出113.71万元,与上年对比增加3.31万元,增长3.00%,主要原因是:2021年把县级财政配套行政单位离退休经费纳入预算;项目支出4万元,较2020年部门预算总支出预算数6万元,减少2万元,下降33.33%,主要原因是:2021年项目慰问人数减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),2021年预算数为69.88万元,比2020年预算数,增加0.87万元,增长1.26%,主要用于:行政人员经费和日常公用经费支出。
  2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为4.00万元,比2020年预算数减少6.67万元,下降62.51%。主要用于:“六一”节活动经费和“三八”节活动专项支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),2021年预算数为19.36万元,比2020年预算数增加19.36万元,增长100%,主要用于:离退休职工统筹外部分退休费支出。
  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2021年预算数为8.25万元,比2020年预算数增加0.13万元,增长1.6%,主要用于:机关事业单位基本养老保险支出。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2021年预算数为0.29万元,比2020年预算数增加0.29万元,增长100%,主要用于:失业保险缴费和大病补充保险缴费支出。          
  6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.67万元,比2020年预算数增加0.6万元,增长10.58%。主要用于:单位行政人员基本医疗保险缴费支出。
  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.66万元,比2020年预算数增加0.05万元,增长1.36%。主要用于:公务员医疗补助缴费支出。
  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为0.41万元,比2020年预算数减少0.59万元,下降59.00%。主要用于:工伤保险退休人员大病医疗保险支出。
  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2021年预算数为6.19万元比2020年预算数减少0.74万元,下降10.68%,主要用于:住房公积金缴费支出。
 
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出113.71万元,项目支出4万元)。
  1.工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为23.39万元,(其中:基本支出23.39万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预算数为33.19万元,(其中:基本支出33.19万元,项目支出0万元)
  3.工资福利支出(类)奖金(款)2021年预算数为1.95万元,(其中:基本支出1.95万元,项目支出0万元)
  4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为8.25万元,(其中:基本支出8.25万元,项目支出0万元)
  5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2021年预算数为5.68万元,(其中:基本支出5.68万元,项目支出0万元)
  6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为3.66万元,(其中:基本支出3.66万元,项目支出0万元)
  7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2021年预算数为0.29万元,(其中:基本支出0.29万元,项目支出0万元)
  8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为6.19万元,(其中:基本支出6.19万元,项目支出0万元)
  9.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为0.93万元,(其中:基本支出0.93万元,项目支出0万元)。
  10.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.08万元,(其中:基本支出0.08万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.40万元,(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为0.50万元,(其中:基本支出0.50万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)会议费(款)2021年预算数为0.20万元,(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为0.20万元,(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为0.40万元,(其中:基本支出0.40万元,项目支出0万元)。
  16.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.05万元,(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)。
  17.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为0.30万元,(其中:基本支出0.30万元,项目支出0万元)。
  18.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为0.39万元,(其中:基本支出0.39万元,项目支出0万元)。
  19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为1.13万元,(其中:基本支出1.13万元,项目支出0万元)。
  20.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为0.65万元,(其中:基本支出0.65万元,项目支出0万元)。
  21.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为5.81万元,(其中:基本支出5.81万元,项目支出0万元)。
  22.对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年预算数为19.36万元,(其中:基本支出19.36万元,项目支出0万元)。
  23.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.01万元,(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元)。
  24.对个人和家庭补助(类)对其他个人和家庭的补助(款)2021年预算数为4.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出4.00万元)。


三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项

  我单位无经济社会发展事项


四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金0.72万元,其中:政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。


五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  景东彝族自治县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

  景东彝族自治县妇女联合会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。增减变化原因:2021年预算数与上年持平,主要是我单位无境外工作,无因公出国。

(二)公务接待费

  景东彝族自治县妇女联合会2021年公务接待费预算为1.5万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。增减变化原因:2021年预算数与2020年预算数持平无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

  景东彝族自治县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因:我单位无公务用车,无公务用车支出。


六、重点项目预算绩效目标情况

  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
  2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款4万元,具体项目为:
  1.2021年“三八”节慰问费项目,2万元,主要用于把纪念“三八”国际妇女节作为深化引领、服务、联系妇女群众的重要契机,通过多种方式把党的关怀和温暖传递到妇女群众身边。
  2.2021年“六一”节慰问费项目,2万元,主要用于重点关注贫困地区儿童、农村留守儿童、残疾儿童、困境儿童等特殊群体,为他们学习成长创造条件,帮助他们解决学习生活中的实际困难,把党和政府的关怀送到少年儿童的身边。


 
七、其他公开信息

(一)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  11.“三公”经费口径说明

(1)“三公”经费

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)“三公”经费预算数

  指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  景东彝族自治县妇女联合会2021年机关运行经费安排11.04万元,较2020年预算数16.39万元,减少5.35万元,下降32.64%,主要原因是:2020年增加了景东彝族自治县妇女联合会第十二次代表大会会议费,2021年无此项支出。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 


 
景东彝族自治县妇女联合会
2021年预算重点领域财政项目
文本公开



 
项目1:
 
一、项目名称

  “三八”活动专项资金。

 
二、立项依据

  1.景妇发〔2019〕3号;
  2.景东彝族自治县妇女联合会内控财务制度;
  3.景东彝族自治县妇女联和会预算绩效管理监督制度。


 
三、项目实施单位

  景东彝族自治县妇女联合会。

 
四、项目基本概况

  结合“挂包帮”“转走访”扶贫工作,关注特殊困境妇女群众的需求,深入基层走访看望特殊困境贫困妇女、单亲贫困妇女、残疾妇女、留守妇女、刑释解教妇女、贫困老妇女工作者、最美家庭等群体,真正把党和政府的关怀和妇联组织的温暖送到需要关心的妇女群众身边。

 
五、项目实施内容

  关注特殊困境妇女群众的需求,深入基层走访看望特殊困境贫困妇女、单亲贫困妇女、残疾妇女、留守妇女、刑释解教妇女、贫困老妇女工作者、最美家庭等群体。

 
六、资金安排情况

  全县范围内慰问贫困患病妇女100人,每人慰问0.02万元,慰问经费共2万元。

 
七、项目实施计划

  在2021年3月4日前落实慰问对象,慰问金由县妇联在“三八”节前直接兑付到贫困患病妇女银行卡中。

 
八、项目实施成效

  慰问后使农村患病妇女生活的到相应改善真正把党和政府的关怀和妇联组织的温暖送到需要关心的妇女群众身边。


项目2:

一、项目名称
 “六一”活动经费。


二、立项依据

  1.景妇发〔2019〕8号;
  2.景东彝族自治县妇女联合会内控财务制度;
  3.景东彝族自治县妇女联和会预算绩效管理监督制度。


三、项目实施单位

  景东彝族自治县妇女联合会。


四、项目基本概况

  重点关注贫困地区儿童、农村留守儿童、残疾儿童、困境儿童等特殊群体,为他们学习成长创造条件,帮助他们解决学习生活中的实际困难,把党和政府的关怀送到少年儿童的身边。


五、项目实施内容

  重点关注贫困地区儿童、农村留守儿童、残疾儿童、困境儿童等特殊群体,为他们学习成长创造条件,帮助他们解决学习生活中的实际困难。


六、资金安排情况

  全县范围内慰问农村留守儿童100人,每人慰问0.02万元,慰问经费共计2万元。


七、项目实施计划

  在2021年5月26日前落实慰问对象,慰问金由县妇联在“六一”节前直接兑付到农村留守儿童银行卡中。


八、项目实施成效

  慰问后使农村留守儿童生活的到相应改善,把党和政府的关怀送到少年儿童的身边。



监督索引号53082300171300111




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