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景东彝族自治县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案

发布时间:2020-06-15 08:27:32 来源:未知 点击: 收藏
2019年财政预算执行情况和2020年财政预算 (草案)报告(书面)
监督索引号53082303000010000

县十七届人大五次会议材料(12)

 
景东彝族自治县
2019年财政预算执行情况和2020年财政预算
(草案)报告(书面)
 
——2020年5月27日在景东彝族自治县第十七届人民
代表大会第五次会议上
 
景东彝族自治县财政局
目  录
 
   一、2019年财政预算收支
(一)县级一般公共预算收支执行及平衡情况
(二)2019年财政收支政策落实情况
(三)政府性基金预算收支执行及平衡情况
(四)国有资本经营预算收支执行及平衡情况
(五)社会保险基金预算收支执行及平衡情况
(六)加强县级政府性债务管理工作
(八)2019年整合财政涉农资金调整情况
二、2019年财政主要工作
(一)凝心聚力,攻坚克难聚
(二)优化结构,千方百计保民生
(三)精益求精抓管理,科学理财提绩效,持之以恒推改革
(四)强化财政资金统筹力度,不断提高财政保障能力
  三、2020年财政预算收支草案
(一)2020年县级一般公共预算收支预期目标及平衡情况
(二)2020年政府性基金预算收支及平衡情况
(三)国有资本经营预算收支草案
(四)2020年社会保险基金预算收支草案
  (五)2020年度“三保”预算安排情况
四、2020年工作
 (一)努力完成财政收入目标,提高财政收入质量水平
 (二)深入推进供给侧结构性改革,有效促进经济增长质量提升
 (三)着力推进财税体制改革,加快建立完善现代财政制度
(四)调整优化财政支出结构,增强民生兜底保障水平,有效保障重点领域支出
(五)加强财政预算执行管理,着力抓统筹协调,着力提高预算执行绩效,确保完成年度预算收支任务
(六)着力支持打赢三大攻坚战,如期推动全面建成小康社会
(七)着力强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益
 (八)加强金融、国资监管工作
 
各位代表:

      受县人民政府委托,向大会书面报告景东彝族自治县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请各位代表审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

     一、2019年财政预算收支执行情况

     2019年,在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督指导下,我县财税部门认真贯彻落实上级部门工作会议的决策部署,紧紧围绕县第十七届人民代表大会第三次会议确定的各项财政目标任务,克服税源增长缓慢、资金总量不足、扶贫及民生重点领域资金需求增加等各种困难,积极履行财政职能,稳妥推进财政改革;狠抓收入,优化支出结构;强化财政监管,提高资金使用效益。一年来,各项财政工作稳步推进,为推动县域经济和社会事业平稳较快发展、全力打赢脱贫攻坚战提供了坚实的财力保障。

     (一)县级一般公共预算收支执行及平衡情况

      2019年县级一般公共预算收入36447万元,完成年初县人代会目标任务35507万元的102.64%,比2018年县级一般公共预算收入34811万元增加1636万元,增长4.7%。税务部门征收完成30978万元,比2018年收入29069万元增收1909万元,增长6.57%。其中,税收收入完成29143万元,占县级一般公共预算收入的79.96%,非税收入完成1835万元。财政部门征收的非税收入完成5469万元。非税收入共完成7304万元,占县级一般公共预算收入的20.04%。

      2019年一般公共预算上级补助收入225565万元,比2018年上级补助收入227116万元减少1551万元,下降0.68%。具体情况是:2019年返还性收入1895万元,比2018年返还性收入1847万元增加48万元,增长2.6%;2019年一般性转移支付收入183592万元,比2018年109934万元增加73658万元,增长67%;2019年专项转移支付收入40078万元,比2018年115335万元减少75257万元,下降65.25%。减少主要原因是往年部分专项转移支付收入今年调整为一般性转移支付共同财政事权收入。

2019年上划中央财政收入28744万元,比2018年上划中央财政收入27519万元增加1225万元,增长4.45%。2019年上划省级财政收入5259万元,比2018年上划省级财政收入5850万元减少591万元,下降10.1%;2019年上划市级财政收入4565万元,比2018年上划市级财政收入4238万元增加327万元,增长7.72%。

        2019年县级一般公共预算支出274499万元(上级专款43654万元),占年初预算数282519万元(上级专款0万元)的97.16 %,占调整预算数287261万元的95.56 %,比2018年财政支出275318万元(上级专款79652万元)减支819万元,下降0.3%。其中2019年县级财力安排财政支出230845万元,比2018年县级财力安排财政支出204823万元增支26022万元,增长12.7 %;2019年上级专款安排财政支出43654万元(2019年上级专款结转2020年27517万元),上级专款比2018年财政支出79652万元减支35998万元,下降45.19%。下降主要原因是往年部分专项转移支付收入今年调整为一般性转移支付共同财政事权收入。

       按照现行财政管理体制和财政政策,2019年全县一般公共预算收支平衡情况是:2019年县级一般公共预算收入36447万元,上级补助收入225565万元,上年结余收入327万元,动用预算稳定调节基金242万元,调入资金10427万元(从政府性基金预算调入一般公共预算600万元,国有资本经营预算调入一般公共预算2700万元,其他调入一般公共预算7127万元),政府债券转贷收入14569万元(新增债券10450万元,再融资债券4119万元),一般公共预算收入总来源合计287577万元。2019年县级一般公共预算支出274499万元,年终结余结转支出256万元,上解上级财政支出7763万元,安排预算稳定调节基金940万元,政府债务还本支出4119万元,一般公共预算支出总运用合计287577万元,2019年一般公共预算收支平衡。

     2019年县级八项财政重点支出完成241899万元,比2018年八项财政重点支出210011万元增支31888万元,增长15.18 %,财政八项重点支出占当年财政支出 88.12%。

    (二)2019年财政收支政策落实情况

      1.财政收入方面:2019年我县经济依然不景气,县域经济发展相对落后,税源严重不足,收入增长乏力。一是财政收入质量进一步提高,按财政部财预〔2017〕160号等有关文件,医疗收入、事业单位经营收入不再纳入一般公共预算收入,2019年非税收入占比大幅下降;二是继续执行结构性税收优惠(减免)政策;三是从2018年1月1日起停止征收排污费,开征环保税。

       2.财政支出方面: 一是强化扶贫资金保障。建立专项投入、统筹整合、金融扶持“三位一体”的扶贫资金筹措机制,其中专项投入23720.78万元(上级专项投入15541.86万元,县本级安排专项预算8178.92万元);统筹整合财政涉农资金45328.39万元;投入小额信贷贴息资金1362万元,撬动金融扶持贷款34697.40万元,实现我县110个建档立卡贫困村全覆盖;二是健立健全财政支农资金增长机制,完善多元化、多层次的支农资金投入体系,提高使用效益,促进农民增收。2019年发放各项惠农补贴7898.68万元,按规定要求及时足额发放到位,有效推动了农村经济发展;三是创新投融资模式,积极争取新增地方政府债券资金10450万元,支持易地扶贫搬迁、土地收储,助力脱贫攻坚;四是财政支出缺口大,2019年一般公共预算支出缺口143316万元,其中指标结转96664万元(本级53910万元,专项转移支付28920万元,一般性转移支付13834万元),转列预拨款46652万元(本级41292万元,专项转移支付5169万元,一般性转移支付191万元)。

     (三)政府性基金预算收支执行及平衡情况

       2019年政府性基金预算收入12181万元,比2018年政府性基金预算收入10317万元增收1864万元,增长18.06%。其中2019年国有土地使用权出让收入11605万元,比2018年收入9888万元增收1717万元,增长17.36%;2019年政府性基金预算支出38463万元,比2018年政府性基金预算支出13831万元增支24632万元,增长178.09%;2019年国有土地使用权出让收入安排的支出5186万元,比2018年支出7046万元减支1860万元,下降26.4%。

      2019年政府性基金预算收入12181万元,上级补助收入  9846万元,政府新增专项债券收入17000万元,再融资债券350万元,上年结余收入383万元,政府性基金预算收入总来源合计39760万元。2019年政府性基金预算支出38463万元,调出资金600万元(调入一般公共预算),上解支出347万元,年终结余结转支出0万元,政府专项债券还本支出350万元,政府性基金预算支出总运用39760万元。2019年政府性基金收支平衡。

    (四)国有资本经营预算收支执行及平衡情况

      2019年全县国有资本经营预算收入3000万元(其中:利润收入3000万元),比2018年收入0万元增收3000万元。2019年全县国有资本经营预算支出50万元,比2018年支出0万元增支50万元,调出资金2700万元(调入一般公共预算)。2019年国有资本经营预算收支相抵,年终结余250万元。

    (五)社会保险基金预算收支执行及平衡情况

       2019年全县社会保险基金预算收入115648万元(保险费收入43270万元),比2018年收入101113万元增收14535万元,增长14.37%。2019年全县社会保险基金预算支出115272万元(社会保险待遇支出76737万元),比2018年支出101354万元增支13918万元,增长13.73%。2019年全县社会保险基金本年收支结余376万元,年末滚存结余7037万元。

     (六)加强县级政府性债务管理工作

       按照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和省市要求,依法对县级政府性债务余额实行限额管理(县人大常委会批准我县2019年县级政府性债务限额138650万元,其中一般债务限额96350万元,专项债务限额42300万元),围绕建立“借、用、还”相统一的县级政府性债务管理机制,进一步加强政府性债务管理,牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线,切实防范和化解财政金融风险。2019年全县政府债务(即审计口径中政府负有偿还责任的债务)余额为116178.33万元,其中一般债务78418.33万元,专项债务37760万元。主要构成为:清理甄别后2019年末存量政府性债务余额475.33万元,地方政府债券115703万元(其中,2019年新增债务27450万元,再融资债券4469万元)。2019年政府隐性债务总额为414769.69万元,其中政府承诺偿还的债务414769.69万元。2019年化解县级地方政府性债务84195万元(政府隐性债务84195万元)。

      (七)财政存量资金收缴和安排支出情况

      2019年财政存量资金收缴17392万元(含上年收缴未安排60万元),安排财政存量资金10824万元,单位实际支出3344万元,实际支出率达30.89%。2019财政存量资金未安排6568万元。

    (八)2019年整合财政涉农资金调整情况

      我县2019年年初计划整合财政涉农资金32826.5 万元,年终调整整合财政涉农资金42141.39万元,年终补充调整整合财政涉农资金45328.39万元。其中整合中央资金 25821.69万元,省级资金19506.7万元。整合的涉农资金主要用于:一是农村基础设施建设投入33864.38万元;二是农业生产发展项目投入10134.71万元;三是其他支出1329.3万元(雨露计划项目1329.3万元)。

     二、2019年财政主要工作

    2019年,财政部门认真落实人大预算决议,全面贯彻落实《预算法》,加强预算执行管理,提高资金使用效益,有效防范财政风险,不断深化财政改革,围绕“保工资、保运转、保基本民生”核心目标,积极发挥职能作用,不断加强收入征管,确保收支平衡。

   (一)凝心聚力,攻坚克难聚财力。一是加强税收征管。围绕全年收入目标,细化分解任务,强化与税务部门的沟通协调,加强对重点行业、重点企业的征收监测工作,努力挖掘增收潜力,提高征管效率,确保组织收入压力不松、力度不减,促进预期目标实现增长;二是强化重点项目税收监管。及时跟进项目和出让土地相关税费入库,加强收入分析,分解收入目标责任,狠抓目标考核,抓大不放小,收好零散税源,确保应收尽收;三是合理扩大财政支出规模,保障重点支出需要。新增县级政府债务限额27450万元,支持易地扶贫搬迁、土地收储,助力脱贫攻坚,盘活财政存量资金,按规定用于经济社会发展亟需领域;四是积极向上争取资金。精准把握重点,主动对接,积极协调,缓解财政困难。

     (二)优化结构,千方百计保民生。坚持以人民为中心的发展思路,加大民生资金投入,持续增强公共服务保障能力,提升人民群众获得感、幸福感。一是优先保障民生事业发展,大力压缩一般性行政支出,腾出资金保障和改善民生。全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,落实中小学校舍维修改造长效机制,巩固义务教育“三免一补”城乡全覆盖成果,促进教育公平,确保义务教育基本均衡发展;支持完善社会保障制度和医疗卫生体系,提高医疗卫生和社会保障水平,提高城乡低保和优抚对象补助水平;支持文化体育事业发展,持续加大公益性文化设施免费开放等活动,提升基层文化服务水平;加强农民补贴动态管理,积极发放各项涉农补贴,切实落实好党的惠农政策;二是加大涉农资金整合力度,多渠道筹措资金为精准扶贫工作提供财力保障。严格按照中央、省政府涉农资金整合要求,实现“多个渠道引水,一个池子蓄水,一个笼头放水”的扶贫投入格局,重点支持贫困人口“两不愁三保障”及基础设施、公共服务改善的资金投入,集中有限资源在产业扶贫、易地搬迁扶贫、就业扶贫、教育扶贫、社会保障扶贫、金融扶贫等方面打好扶贫攻坚战;在扶贫项目资金管理上陆续起草了一系列管理办法和规定,把扶贫资金的安排、拨付和监督检查摆在一切日常工作的首位,积极助力全县脱贫攻坚工作。

      (三)精益求精抓管理,科学理财提绩效,持之以恒推改革。一是按照《预算法》相关规定,落实支出经济分类科目改革,进一步深化部门预算改革,细化预算编制,提高预算编制透明度;二是深化国库集中支付制度改革,以财政国库动态监控系统为手段,以各级预算资金使用单位和代理财政业务的银行为对象,以支出活动为基本要素,以系统自动受理与智能预警、人工核查相结合为管理模式,对预算执行中的动态趋势进行分析,对各环节反映出的信息进行判断、核实、处理,并及时纠正各种违规、不规范收支行为的监管工作。当年累计完成直接支付19238笔92858万元,授权支付53327笔93269万元,国库单一账户体系建设基本完成;三是政府采购规模和范围进一步扩大,采购行为更加规范;四是严格按照“财预〔2017〕50号、87号”关于进一步规范政府举债融资行为和坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的精神要求,强化政府债务管理,建立债务风险预警机制,防范财政和融资风险,债务规模得到有效控制;五是梳理和规范财政内控制度,强化流程控制,依法依规运行,开展了财政资金内部安全检查、乡镇财政资金检查、扶贫专项资金检查、会计质量检查等,加大财政投资评审力度,保证了财政资金的使用效益和安全;六是规范预决算公开操作规程,在普洱景东新闻网、财政门户网上集中公开政府、部门(非涉密单位)预决算、“三公”经费预决算和政府债务情况等信息;七是财政一体化平台建设进一步完善,全面推行国库电子化支付改革,财政综合服务水平大幅提升;八是加快推进权责发生制政府财务报告制度改革,按照财政部、省财政厅、市财政局统一部署和有关规定,我县在全面总结以前年度试编经验的基础上,进一步完善方案、优化措施,于9月底圆满完成了全县148家预算单位2018年度政府综合财务报告编制工作;九是加强扶贫资金绩效管理,完成扶贫资金动态监控系统平台搭建及数据录入。

  (四)强化财政资金统筹力度,不断提高财政保障能力。面对财政收支矛盾突出的局面,全县要加大聚财力度,着力解决经济社会发展资金短缺问题;牢固树立过紧日子的思想,优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出,继续严格控制“三公”经费及其他一般性支出;分类盘活、安排财政存量资金,最大限度地发挥好财政资金使用效益;全年围绕实施透明预算、规范预算编制、优化支出结构、盘活存量资金、加强债务管理、加强库款管理等工作重点,从完善制度、加强领导、分工落实、绩效考核等环节入手,规范全县财政管理,切实提高理财水平和财政运行绩效。

     三、2020年财政预算收支草案

    近年以来,随着各类刚性支出的不断增加以及民生支出保障水平的不断提升,“减税降费”政策力度的持续加大,造成我县财政收支平衡的矛盾异常突出,社会保障支付风险和政府债务风险形势严峻。面对这些困难,我们要高度重视,本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,各部门要进一步树立过紧日子的思想,加大财政支出优化整合力度,保障重点领域支出,严控一般性支出,统筹盘活财政存量资金,进一步调整优化财政支出结构,提高财政资金使用效益。  

    2020年全县财政工作指导思想是:全面贯彻党的十九大会议精神和中央、省、市相关工作会议精神,全面落实《预算法》和深化预算管理制度改革决定要求,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,推进预算绩效管理;严格控制一般性支出,提高年初预算到位率;强化政府债务管理,严控政府债务风险;落实养老保险制度改革;实行全口径预算管理,加大预算公开力度,加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。根据上述指导思想,围绕县委、政府的决策部署和财政收支政策要求,拟定2020年财政收支预算和工作重点。

     (一)2020年县级一般公共预算收支预期目标及平衡情况

      根据我县2020年国民经济和社会发展计划,按照“保工资、保运转、保基本民生、保稳定和促发展”的顺序和基本原则,积极稳妥编制安排2020年一般公共预算收支,预期目标为:县级一般公共预算收入增长2%以上,县级一般公共预算支出增长2%以上。

       2020年县级一般公共预算收入37188万元,比2019年一般公共预算收入36447万元增收741万元,增长2 %。税务部门征收预算收入31791万元,其中,税收预算收入30100万元,增长3.28%,非税预算收入1691万元,下降7.85%。财政征收非税预算收入5397万元,下降1.3%。全年预算税收收入30100万元,占一般公共预算收入的80.94%,非税预算收入7088万元,占一般公共预算收入的19.06%。

     2020年县级一般公共预算支出安排279999万元(上级专款0万元),比2019年财政支出274499万元(上级专款43654万元)增支5500万元,增长2%。

      2020年一般公共预算上级补助收入250035万元,比2019年上级补助收入225565万元增加24470万元,增长10.85%。具体情况是:2020年返还性收入1847万元,与2019年1895万元减少48万元,下降2.53%;2020年一般性转移支付收入179882万元,比2019年183592万元减少3710万元,下降2.02%;2020年专项转移支付收入68306万元,比2019年40078万元增加28228万元,增长70.43%。

      根据县级一般公共预算收入预期目标37188万元,返还性收入1847万元,一般性转移支付收入179882万元,专项转移支付收入68306万元,上年结余收入256万元,调入资金500万元(政府性基金预算调入500万元),地方政府一般债务转贷收入12800万元,一般公共预算收入总来源300779万元。年初县级一般公共预算支出安排279999万元,上解上级支出7980万元,政府债券还本支出 12800 万元,一般公共预算支出总运用300779万元,一般公共预算收支平衡。受财力限制,仍有未列入一般公共预算支出缺口资金176953万元无法纳入财政预算。

       (二)2020年政府性基金预算收支及平衡情况

       2020年政府性基金预算收入,由于受国有土地出让收入的不确定性因素影响,政府性基金预算收支难以准确足额预算;按照政府性基金预算以收定支,合理安排政府性基金预算收支的原则确定政府性基金预算收支规模。2020年政府性基金预算收入40380万元,比2019年政府性基金预算收入12181万元增收28199万元,增长231.5%;2020年政府性基金预算支出44197万元,比2019年政府性基金预算支出38463万元增支5734万元,增长14.91%。

      2020年政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入 40380万元,上级补助收7317万元,上年结余收入0万元,地方政府专项债务转贷收入3350万元,政府性基金预算收入来源合计51047万元;2020年政府性基金预算支出44197万元,上解支出3000万元,调出资金500万元(调入一般公共预算),地方政府专项债务还本支出3350万元,政府性基金预算支出总运用51047万元,政府性基金预算收支平衡。

      (三)国有资本经营预算收支草案

      2020年全县国有资本经营预算收入3000万元,2019年全县国有资本经营预算结余250万元,2020年国有资本经营预算支出3250万元,收支平衡。

    (四)2020年社会保险基金预算收支草案

       2020年全县社会保险基金预算收入128880万元,其中保险费收入47059万元。2020年全县社会保险基金预算支出129423万元(社会保险待遇支出78870万元),2020年全县社会保险基金本年收支结余-543万元,年末滚存结余5638万元。

     (五)2020年度“三保”预算安排情况

    1.财政供养人员情况

      2020年部门预算财政供养人员9,672人,其中:全额供给6629人(行政(含参公)1388人,公安、司法293人,事业4948人(其中:教师3134人),差额供给245人,离休10人,退休2,788人。

     2.2020年一般公共预算及县级“三保”预算安排情况

     2020年景东县县级“三保”需求预算数为162,563万元,其构成:保工资114,336万元;保运转7,142万元;保基本民生41,085万元。

     按照《预算法》规定,在2020年预算年度开始后和县人代会批准预算之前,为保障县级正常运转,县财政已将上年度结转的支出以及必须安排基本支出提前下达到各部门和各乡镇。

     四、2020年工作重点

     2020年坚持稳中求进的工作总基调,加强依法理财,认真落实中央、省、市、县各项工作部署,充分发挥财政职能作用,切实增强财政保障能力,拟重点做好以下八个方面工作:

     (一)努力完成财政收入目标,提高财政收入质量水平。贯彻落实好减税降费政策,激发活力、培育税源,支持实体经济发展,实现经济增长预期目标。

     (二)深入推进供给侧结构性改革,有效促进经济增长质量提升。适度扩大支出规模,进一步支持实体经济振兴发展,加大对重点领域和薄弱环节的定向支持力度,推动传统产业转型升级;加大对中小企业帮扶力度,解决企业融资难的问题。

     (三)着力推进财税体制改革,加快建立完善现代财政制度。加快财政体制改革,推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革;健全预算管理制度,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;深化财政国库管理制度、税收制度和资源税改革。

     (四)调整优化财政支出结构,增强民生兜底保障水平,有效保障重点领域支出。坚持“有保有压、突出重点”的原则,优先保障工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出;进一步调整和优化财政支出结构,严格控制和压缩一般性支出,努力降低行政运行成本。

    (五)加强财政预算执行管理,着力抓统筹协调,着力提高预算执行绩效,确保完成年度预算收支任务。硬化预算执行约束力,严格控制预算调整事项,年度预算在执行过程中,除应急支出及县委、县政府确定的重大事项外,原则上不再追加预算。

    (六)着力支持打赢三大攻坚战,如期推动全面建成小康社会。继续加大财政扶贫投入力度,确保实现脱贫攻坚目标任务;重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,推动实现污染防治攻坚战阶段性目标;强化监督问责,从严整治举债乱象,有效遏制隐性债务增量,防范化解地方政府隐性债务风险。

    (七)着力强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益。以财政信息化建设提升监管能力,建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制,不断加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

    (八)加强金融、国资监管工作。加快国资国企改革,形成以管资本为主的国有资产监管体制,初步建立打击非法金融活动长效机制。

      在当前和今后的一段时期,我们将在县委的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以来治国理政的新思想、新观点、新论断为指导,把思想和行动统一到中央的重大战略和决策部署上来,牢牢把握新常态,顺势而谋、乘势而上、锐意进取、奋发有为、开拓创新,强化财源建设,优化支出结构,深化财政改革,为打赢脱贫攻坚战和如期实现全面小康作出积极贡献!


县十七届人大五次会议秘书组                2020年5月

监督索引号53082303000010111

附件1:景东彝族自治县第十七届人民代表大会第五次会议关于景东彝族自治县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算的决议.docx

附件2:2019年县级财政预算执行和2020年预算县级财政预算报告.doc

附件3:2019年县级财政预算执行和2020年预算县级财政预算表.rar

附件4:景东彝族自治县2020年在方财政收支预算公开编制说明.docx

附件5:景东彝族自治县2020年政府预算公开表.xlsx


附件6:2020年景东县一般般公共预算财政拨款“三公经费”公开情.doc

附件7:景东县2020年“三公经费”预算财政拨款情况统计表.xlsx

附件8:景东彝族自治县2020年举债说明.doc

附件9:名词解释.docx